各类型审计
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2026-04-22
【全维进阶】内部审计高水平闭环管理与典型项目实战落地-课程通知 置顶
关于举办“全维进阶:内部审计高水平闭环管理与 典型项目实战落地”咨询课程的通知 各相关单位:在新的发展阶段,内部审计已成为各类单位风险防控、合规经营、价值创造的关键抓手,内部审计要进一步在各单位工作大局中精准定位...
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2025-09-27
超重磅!审计实操全流程(从未如此详尽) 置顶
审计如同企业经济健康的“体检师”,审计工作从精心的计划开始,经过严谨的程序实施和证据获取,最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连,环环相扣,共同确保审计工作的质量和价值。审计专业性和实操性较强,所涉及的知识面非常...
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2025-12-15
工程项目审计实务(线上+线下)课程通知 置顶
上 海 国 家 会 计 学 院上国会培〔2026〕3号关于举办“工程项目审计实务(线上+线下)”的通知各相关单位:随着我国经济的快速发展...
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2024-12-27
工程管理专项审计方案: 45方面关注点、对应具体审计方法 置顶
|| 全文13000+字。“内审,我们这次装修,明明没有更换防盗门,怎么还收了5万多防盗门的费用,预算怎么做的,没人审核吗?”“刚到冬天,取暖器一开,电源就跳闸,电线这么细,怎么回事呢!”“我们明明要求黑色大理石...
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2024-11-21
人力资源与工资、绩效、薪酬管理:专项审计方案(全流程59方面) 置顶
|| 全文 14000+字。近年,人力资源相关岗位“串通猎头公司获取招聘费用回扣”的案件已不新鲜,而将家属亲友列入考勤表、长期离岗领取工资“吃空饷”的报道更是频频见诸媒体。“内审,你们知道吗,XX部门XX员工已经找好工作...
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2024-11-07
重点关注!销售与收款管理专项审计方案(全过程27大方面) 置顶
|| 全文12000+字。“内审,你们了解吗,XX公司退货率如此之高,还总是在每个季度初期进行退货,太不正常了?”“我们仓库里面怎么堆放了其他同行的产品,也没看到代销代存文件,还混在车辆上一同发出!”“A...
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2024-10-23
水深猫腻多!采购管理专项审计方案(全流程20方面) 置顶
|| 全文10000+字。“采购这么点东西,怎么这么慢,流程不能简化些吗?”“XX,我同学单位买的这个材料,价格低不少!”“这批货,没法用,质量太差,严重影响生产效率!”“现在这个行情下,大家都有...
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2023-11-18
对外投资-专项审计方案:审计方法、所需资料 置顶
©内审网 || 审先生 / 文哪个单位能不关心对外投资“效益”?哪个“老板”又不担心投资失控、“暴雷”?而这些年,知名企业(含上市公司)投资失控案例频现,有的审计无法入场、有...
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2020-01-16
薪酬审计的常见错弊及检查方法与技巧
(一)获取或编制应付职工薪酬明细表复核加计是否正确,并与报表数、总账数和明细账合计数核对是否相符。(二)实施实质性分析程序1.针对已识别需要运用分析程序的有关项目,并基于对被审计单位及其环...
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2020-01-15
薪酬审计注意事项
薪酬审计是人力资源审计的重要组成部分。它是指按照特定的标准,采用综合性的研究分析方法,对组织的薪酬管理系统进行全面检查、分析与评估。通过薪酬审计,可以帮助企业明确自身薪酬体系与企业战略发展方向的相关性和一致性,并明确自身吸筹体系、薪酬结...
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2020-01-08
人力考勤 | “迟到1分,罚款5元!” 内审怎么审?
偶然看到一快餐店考勤机上面写着“迟到一分钟 5元”(见下图),暂且我们理解为迟到一分钟罚款5元吧。那么问题来了,公司规定迟到罚款这种行为,到底是否符合法律规定呢?带着这个问题,我们看一则案例详解,来揭开答案。...
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2020-01-07
超全!工程结算必须注意问题大汇总!【干货·建议收藏】
工程计算的依据 1、 招标书: 指业主或其委托单位发出的具有法律效力的招标文件,包括招标文件答疑、补充说明、往来信函、会议纪要等。 2、 投标书: 指我方...
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2020-01-05
《招标投标法》修订草案的十四个看点(一)
《中华人民共和国招标投标法》自2000年1月正式实施已有二十年了,其在规范工程发包、提高工程质量、减少腐败等方面发挥了重要作用。但是,随着我国政治经济形势的变化,其中的一些内容已不再适应当前的实践需求。国家发展改革委经过反复酝酿,于近日...
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2020-01-03
新年重磅反腐通告!37人开除,4人移送司法!20余家供应商列入黑名单!
1月2日,TCL公布了《2019年反舞弊通报》。2019年,TCL共查处触犯“红线”案件23宗,其中37人被开除,4人因涉嫌违法犯罪被移送司法机关。《通报》还公开了八宗反腐典型案例,及列入永不合作范围的供应商“黑名单”。以下为《通...
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2020-01-02
建议审计前看看!应收账款审计方法(实战干货·收藏)
当今主流的审计是一种以风险为导向的审计,它要求审计人员先评估财务报表重大错报风险,在评估的结果上设计并实施进一步审计程序以应对评估的错报风险,根据审计程序得出恰当的审计结论并出具恰当的审计报告。审计准则告诉我们,第一步做的是风险...
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2020-01-01
应付职工薪酬审计
首先,了解被审计单位及其环境,即了解工薪循环内部控制,了解薪酬战略、薪酬体系、薪酬结构等等。具体的了解重要的内部控制制度,了解是否有员工重大变动、薪酬体系构成等的重大变动的情况。如果是集团公司,了解是否有派遣人员,这些人员是否在集团中计...
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2019-12-28
揭秘!审计监察崛起,房企雷霆反腐内幕,30人出事…
来源:21世纪经济报道导读:在原始的“眼线式”监督被证明无效后,制度化的反腐手段开始兴起。最主要的表现,在于审计、监察部门的迅速崛起。“你见过房企反腐吗?”“有个副总的办公室空了好几天,开始大家都以为...
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2019-12-26
【报告模板】关于物流运费的专项审计报告
内审网评分:55分(满分100分) 发现问题的领域、建议角度可供参考,但文字表述和报告结构有较大提升空间,不建议借鉴。内审网鼓励业内伙伴保持谦逊、开放的态度,取长补短、互通有无,共同成长,也为行业...
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2019-12-26
物流基础知识和物流审计关键点
首先需要明白物流与快递的差异: 物流与快递都属于物流,物流的定义供应链活动的一部分,是为了满足客户需要而对商品、服务以及相关信息从产地到消费地的高效、低成本流动和储存进行的规划、实施与控制的过程。根据现阶段的...
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2019-12-25
反腐败案例 | 没有守好底线,我咎由自取、悔不当初…
付晓林,湖北省黄石市人防办原党组书记、主任。曾任黄石市市政维护管理处党委书记、处长,市政公用局党委副书记、局长等职务,2016年10月退休。因涉嫌严重违纪违法,2019年3月接受黄石市纪委监委立案审查调查。9月,被开除党籍、取消退休待遇...
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2019-12-20
重磅!苹果内审调查!富士康内鬼盗卖iPhone部件,涉案3亿元…
总编感言(Mr.内审):还是那句话,贪腐源于社会竞争与人性欲望,只要竞争存在、只要欲望不灭,贪腐与违规就会持续存在,无论社会性质、无论组织大小。同时,也想再分享一句个人看法,合规工作,并不能因为上文所说的...
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2019-12-16
反舞弊审计 | 8大招式!必备询问技巧(干货·收藏)
一、试探式发问这是以试探被审计询问对象想法,摸清其底细为目的的一种发问方法。这主要用于初次审计询问或发现重大问题再次审计询问或对审计询问抵触情绪比较强的对象。试探的内容可以是被审计询问对象的认识程度、个性...
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2019-12-16
反舞弊审计 | 套路解读!财务报表粉饰三十六计…
第一计 提前/推迟确认收入 特点 利用收入确认中“风险报酬转移”等标准的模糊性 财务影响 高估/低估当期利润 说明 ...
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