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货币资金审计:21 个实质性审计程序表
【推荐】审计多读一本好书,查舞弊少走点弯路序号实质性审计程序(一)库存现金  1 核对库存现金日记账与总账的金额是否相符,检查非记账本位币库存现金的折算汇率及折算金额是否正确。  2 监盘库存现金:1 制定监盘计划,确定监盘时间;2 将盘点金额与现金
收到舞弊线索,到底该怎么处理?
一、线索的来源渠道企业内部舞弊信息的来源有三块:第一块来自外部,比如供应商、客户;第二块来自内部分、子公司的人员或者老板直接下属,有些老板本身就是从基层做起来的,自己也经历过舞弊的事,现在来管理公司了,自然希望把舞弊的那一块控制起来;第三
水费征收管理审计:常见问题及计算机数据审计方法(实战方法)
审计组在开展县供水企业主要领导干部经济责任审计中,审计组将供水企业主要业务收入来源的水费征收作为审计关注的重要内容,通过计算机审计分析寻找疑点线索,实现问题的精准定位。审计组在审计过程中,采集了该单位的用户用水抄表数据135 万条记录,水费收费
专项审计案例:小项目里也能捉到鬼啊!
近期,a
市审计局开展对国有企业b
发展质量状况专项审计调查。b
企业是a
市主要投融资国有企业之一,资产总额超500 亿元,承担了市里诸多大型民生、城建等重点项目和工程。面对庞大的集团组织架构,审计组成员进点后首先对企业层级进行梳理,对其开展和运作的
我的舞弊调查流程:7 大核心步骤
本文节选自行业最新力作《      地产风控管理》行业多位大咖数十年实务经验总结分享,工作方法、程序、问题、案例多行业通用,      风控、内审、内控、法务、监察小伙伴必备的工具书,干货满满!内审网读者享受全网最惠待遇!                      点此查
公用经费管理审计:7 大问题与对应建议(以中小学为例)
中小学校公用经费是学校教育事业费的组成部分,为了满足学校教育教学活动正常进行以及整个学校的正常运转而消耗的费用,其管理的好坏对学校产生重要影响。在实际工作中,部分学校仍然存在违规收费、乱发奖金补助等问题,应引起重视。一、中小学校公用经费管
胆儿肥!竟对税务票据做手脚
前不久,江苏省兴化市戴窑镇个体零散税收代征管理办公室工作人员戴田春被移送检察机关时,声泪俱下,我在税务岗位工作十多年,本来有很好的前程,却因为盲目攀比、贪图享受,走上了邪路。今年2 月,兴化市税务局针对发票作废情况开展专项督查,要求基层开展
细节公开!劫匪绑架医院院长,逼写交代材料,10 回扣、明招暗定牵出76 人!涉案5000 余万元!
近日,广西壮族自治区来宾市纪委监委向全市
审计发现:小微工程建设4 大漏洞,不容忽视!(一线大实话)
近年来,审计部门在实施乡村振兴等民生审计项目中,对村级小微工程建设情况进行重点延伸关注,发现部分村级小微工程在建设程序、施工管理、造价结算和后期管护等方面存在不同程度的管理漏洞,影响了村两委的凝聚力及公信力,应引起重视。一是工程建设管理不
贪腐现形记!审计案例:从资金、票据异常,到移送司法
八月的夏天树上的知了声声叫着,回忆起去年这个时候,整个审计组还在烈日炎炎下开展着现场审计,而今被审计相关人员已经被法院判决。回想起整个审计过程还历历在目。心态调整在进行专项审计时,f
审计组负责a
镇的相关项目,a
镇在处于从市里到县里的必经之
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蝉知
7.4.1