搜索结果
干货!审计实操指南:材料物资管理审计:关注点、方法、依据
一、材料采购管理1. 材料采购审批的内部控制情况。检查资料:采购计划表、请购单、领导审批单、材料采购明细账。检查方式:检查采购计划的编制、审批,与财务账面进行核对,核实是按计划采购情况。(也存在因资金支付原因导致延迟入账的,造成财务账面无法核
审计人员保密协议(模板)
甲方:乙方:                                                          (适用于机构/ 部门/ 个人)为保守甲方秘密,维护公司的安全和利益,明确双方的权利义务,甲乙双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则,签订本协议:第一条保密的内容和范围乙方
股权转让税务筹划的基本正确操作方式
从民商法上看,股权转让是公司股东依法将自己的股东权益有偿转让给他人,使他人取得股权的民事法律行为。公司的股东既可以是公司,也可以是个人,因此股权转让也就存在公司转让股权和个人转让股权之分。对于公司转让股权,转让行为属于公司经营行为的一部分
你没看错!他家出纳就这样,干走2680 万(案例收藏)
mr. 内审:秦人不暇自哀,而后人哀之;后人哀之而不鉴之,亦使后人而复哀后人也。今天分享的这个资金管控的最新案例,再一次表明,智慧的古人早就看透的规律,时至今日,貌似未曾丝毫改变。相信,但凡审计人员,几乎都会关注资金管控领域财务章与法人章分开保
xx 公司采购管理制度模板
第一章  总  则第一条  为规范集团公司及下
6 大方面入手!搞定承包工程财务专项审计
承包工程财务风险主要表现为虚增工程造价、
20 种舞弊审计方法无私分享
1 、制定审计方案,检查相关文件、协议,了解机构的设置、管理、程序和实务,检查内部控制制度,评价内控制度的强点与弱点,对内控弱点进行重点审计。2 、了解过去曾发生过的舞弊类型,确定舞弊可能存在的领域,审查舞弊者是否使用了不当的会计政策,检查隐
太接地气了!12 个领域舞弊表现形式,及舞弊审计方法大全
对于舞弊审计,不同的内审人员有不同的看法
审计底稿,六大禁忌
如果说审计底稿是受法律保护的一块芳草地,
难得的经验分享:档案业务如何审计?
档案审计是指为了查明有关档案活动和档案现象与所制定的档案工作标准之间的一致程度,而客观地收集和评估证据,并将结果反馈给档案管理者,用以辅助和指导档案工作开展的一项业务活动。以上对档案审计工作的定义包含以下几个方面的含义:档案审计的对象是档
蝉知7.4.1