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内审12 心法,每个人都应该谨记!(收藏)
1. 蓝斯登原则在你往上爬的时候,一定要保持
11 个风险点!采购业务审计必须识别
1. 法律层面:采购行为违反国家法律法规,可
就这样,我们发现了虚假合同及背后的隐情
近期,审计组对某大型国有企业进行审计,发现一起在苗木企业拆迁补偿中借用工商营业执照骗取财政补偿资金的典型案例。鲜艳的红章该国企受托于2014 年6 月起负责对本市约25 平方公里的土地进行收购征用、还建安置、拆迁补偿等土地储备整理工作。审计组查阅了企业
采购审计:基于pdca 循环的一些思考(纯干货)
采购,是企业从供应商市场获取产品或服务,以保证企业生产及经营正常开展的一项日常经营活动。企业采购的原则是以最低化成本与最优化性价比相结合,为企业找到最适合的资源,以支持企业的正常运作。但是在企业采购流程中,由于企业供应商寻源、选择、评价等
内部审计章程模板
第一章总则第一条为规范公司内部审计工作,明确内部审计的职责和权限,发挥内部审计在强化内部控制、改善经营管理、提高经济效益中的作用,促进公司经营效率、经济效益的提高,确保内部控制持续有效实施,维护投资者的权益,实现内部审计的制度化和规范化,
内部审计章程:你该关注的第1 个事项!
-1- 一些前言这几年,社交平台和自媒体可谓站
就这样,我们发现了工程签证单里的水分
襄阳市审计局在对市某工程审计中发现,建设单位现场负责人、监理公司及施工单位联合串通作假,提供虚假现场签证单等结算证明资料,骗取政府建设资金263 万元的违法违纪案件。现场签证  疑点重重审计人员在对工程现场签证单进行审查时发现,项目管理及运行中存
狙击腐败,行动有我12.9 国际反腐败日
总编寄语:藉此国际反腐败日之际,内审网作
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汪艳兰  赵云霞  张慧敏近年来,审计查出的
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蝉知
7.4.1