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内部控制审计实战与案例-
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没地位的内部审计:正在边缘化!?(20 条变局举措)
在和内审同仁们交流过程中,时常听闻吐槽:内审,地位太低了。我们内审,就是一个边缘化、可有可无的存在。内审,总被质疑是事后诸葛。大家认为,在天下太平之时,很少有人会想到内部审计潜移默化、润物细无声的价值,更鲜有人会认为内审在组织的发展中贡献
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各类型审计(内控、经责、采购、工程、收入、费用、资金)
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审计实操指南(2 ):集中采购与固定资产管理审计:关注点、方法、依据
审计实操指南(以建筑业为例)目录第一章财务管理一、货币资金管理二、财务基础工作与会计核算管理三、应收款项及存货管理四、负债管理五、税务管理六、完工项目的财务管理第二章集中采购管理一、集采上线管理二、招标采购管理第三章固定资产管理一、固定资
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蝉知
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