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内部控制审计实战与案例- 培训课程
上海国家会计学院上国会培〔2024 〕57 号关于举办内部控制审计实务与案例研修班的通知各相关单位:内部控制是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全及完整、财务报告及相关信息真实完整、提高经营效率和效果、促进企业实现发展战略的基石。内部控制审计是推动
没地位的内部审计:正在边缘化!?(20 条变局举措)
在和内审同仁们交流过程中,时常听闻吐槽:内审,地位太低了。我们内审,就是一个边缘化、可有可无的存在。内审,总被质疑是事后诸葛。大家认为,在天下太平之时,很少有人会想到内部审计潜移默化、润物细无声的价值,更鲜有人会认为内审在组织的发展中贡献
关于印发《关于规范中央企业采购管理工作的指导意见》的通知(国资发改革规〔2024 〕53 号)
关于印发《关于规范中央企业采购管理工作的
内部审计,必须平衡的16 组关系
内部审计,必须平衡的16 组关系我们经常听到这种表述,内部审计作为组织内部的免疫系统,在保障组织健康运行、防范风险、提升管理效能等方面发挥着不可或缺的作用。同时,但凡在内审行业干上哪怕一年以上,我们就深知,发挥免疫功能有多不容易。内审部门在履
内审,何以成为恶人
内审,何以成为恶人在企业组织架构中,内部审计部门往往扮演着一个相对特殊又敏感的角色。它不同于直接创造利润的业务部门,也不似人力资源部那样直接关乎员工的福祉与成长,内部审计更像是一位深谙企业肌理的医生,用专业的眼光审视着企业的每一个角落,确
各类型审计(内控、经责、采购、工程、收入、费用、资金)
各类型审计(点击以下标题进入)内控审计专项审计采购审计招投标审计工程审计资产审计收入审计人力审计财务审计经济责任审计/ 离任审计it 审计反舞弊反腐败审计关联交易审计合同法务审计生产存货仓储审计销售审计预算决算审计费用审计资金审计萨奥法案sox 审计
关联方交易管理专项审计方案
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审计职业发展规划- 大咖一对一咨询
内审网大咖,基于成功经验和相对广博的行业
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内审网(id:neishenwang )是国内专业的内审内控行业38
审计实操指南(2 ):集中采购与固定资产管理审计:关注点、方法、依据
审计实操指南(以建筑业为例)目录第一章财务管理一、货币资金管理二、财务基础工作与会计核算管理三、应收款项及存货管理四、负债管理五、税务管理六、完工项目的财务管理第二章集中采购管理一、集采上线管理二、招标采购管理第三章固定资产管理一、固定资
蝉知7.4.1