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我们审计发现假合同,揪出水耗子!(附:审计方法、启示)
真假合同水耗子现原形202x 年底,县审计局对本县各中小学校义务教育双减政策落实和财政财务收支开展专项审计调查,除了关注双减政策落实情况外,审计人员还对每个学校内控制度建设、收入支出管理、专项资金管理等方面情况进行了经济体检,发现了财务管理不规范
合规审计与舞弊风险防范(线上线下)2024 培训通知
上海国家会计学院上国会培〔2024 〕49 号关于举办合规审计与舞弊风险防范(线上线下)研修班的通知各相关单位:合规是企业可持续发展的基石,合规意味着组织遵守了适用的法律法规及监管规定,也遵守了相关的标准、合同、有效治理原则或道德准则。建立和执行有效
重大经济事项决策审计:内容、方法、问题(实务总结)
重大经济事项决策情况审计研究中办、国办印
公立医院接受公益事业捐赠审计中应重点关注的问题
公立医院接受公益事业捐赠审计中应重点关注
担任主审:我的四字诀(一等奖审计项目经验分享)
主审手记念好四字决,当好主审人2022 年,x
审计x
组织实施的xx 区发展和改革局领导干部任期经济责任审计项目荣获xxx 审计机关优秀审计项目一等奖。该项目重点揭示了贯彻执行国家经济方针政策不到位、重点项目建设管理不规范、无偿出租出借资产、违规发放补助、公
浅谈数字化背景下中小企业合规建设
浅谈数字化背景下中小企业合规建设为更好研究数字化背景下中小企业的数据合规问题,本文采用文献分析法、比较研究法与交叉研究法等研究方法较为系统地阐述了数字化背景下中小企业的合规概念目的和方法。首先,本文对企业数据合规进行概念分析,对其中涉及的
内部审计工作:最棘手的16 大挑战!(附:应对策略)
内部审计工作作为组织内部控制体系的重要组成部分,承担着保障组织健康运营、持续稳定发展的重要职责。然而,即便在经济社会快速发展后的今天,在实际工作中,内部审计机构依然面临诸多挑战,有些挑战造成的困难,甚至让内部审计人员焦头难额,疲于应对。在
基于公司治理、战略与风险管理的内部审计-
培训通知
上海国家会计学院上国会培〔2024 〕52 号关于举办内部审计负责人与后备人才岗位能力提升基于公司治理、战略与风险管理的内部审计研修班的通知各相关单位:审计负责人在现代企业中扮演着重要的角色。新时代新征程对内部审计工作提出了更高要求:需要提高政治站位
短斤少两的路面厚度
短斤少两的路面厚度在对工程项目审计中,时常会遇到施工方偷工减料的情况。近期,xx 审计x
在对国有全资jt 公司审计中,就揪出了某棚改小区这样一段短斤少两的道路。梳理方向审计组进点后,首先对jt 公司的功能定位、行业特点和主要开展的业务进行分析,发现jt
终于懂了!单项工程、单位工程、分部工程、分项工程(收藏)
建筑工程分部工程、分项工程划分01 地基与基
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蝉知
7.4.1