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中央八项规定审计案例(收藏)
会说话的银行流水2022 年末开展某审计项目,为快速查找问题线索,提高效率,克服疫情期间找相关人员谈话、实地调查的不便,调取银行流水成了主要的辅助审计方法之一。短短一个星期发现单位涉嫌虚列支出套取资金账外设账用于各种不合规开支、财务人员公私混存挪
内控三合一体系建设与违规经营投资责任追究培训通知
上海国家会计学院上国会培〔2024 〕44 号关于举办内控三合一体系建设与违规经营投资审计及问责研修班的通知各相关单位:为进一步推动国有企业责任追究工作体系不断健全,追责力度精度持续提升,企业合规经营理念有效强化,2023 年国资委对外发布《关于做好2023 年中央
一人审计,我的12 般难,怎么办?
审计部就我一人,实在不知道该怎么干!我们
招投标过程中那些不为人知的蹊跷
招投标过程中那些不为人知的蹊跷一、总体分析,锁定疑点审计人员在对f
市高标准农田建设项目招投标资料审查时发现了一个奇怪的现象。即:年f
市epc 高标准农田建设设计施工总承包施工只划分二个标段公开招标,而监理公开招标时却划分成四个标段且仅有10 家投标
中华人民共和国刑法修正案十二2024 年3 月1 日施行
中华人民共和国刑法修正案十二2023 年12 月29 2608
某粮油储备购销公司:审计反馈问题清单、整改情况报告(妥存备用)
根据《关于开展xx 粮食购销领域腐败问题专项整治的工作方案》的要求,xx 审计x
派出审计x
,自202x 年10 月26 日至12 月20 日,对xx 粮油储备购销有限公司涉粮问题进行了专项审计。公司收到审计报告,审查了5 个问题,提出了5 条整改意见。xx 粮油储备购销有限公司针对
谭老师领衔:新时期内审专业能力提升-
实务培训通知(可继续报名)
中国商业会计学会中商学培〔2024 〕01 号关于举办新时期内部审计专业能力提升线上课程的通知各相关单位:2023 年全国审计工作会议指出,要始终把塑造职业精神和专业能力作为重要保障,不断加强自身建设。审计人员职业胜任力是提升审计工作质量和效率,实现审计工作
审计查出问题整改操作指南
审计查出问题整改操作指南营审发【2023 】4 2149
内部审计失败:19 种可能!(谨防)
春节假期,几位业内好友小聚,聊到了内部审计的成功与失败,大家几乎一致认为,内部审计持续成功并不容易,需要各层面、各环节共同努力,而成功的内部审计,途径大同小异,失败的内部审计,缘由可谓千差万别,从职能定位、权限授予、资源配置,到团队管理及
采购与付款内控制度
采购与付款内控制度(2024 年2 月)第一章总2101
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蝉知
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