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2024 年cia 资格认证简章(报名、预约、考试时间、考纲内容)
2024 年cia 资格认证简章根据国际内部审计师协会(iia )有关要求,现将2024 年国际注册内部审计师(以下简称cia )考试有关事项通告如下:一、参加认证和取得资格的条件为了鼓励广大内部审计人员通过取得cia 资格提升职业能力,根据iia 在全球范围内的统一要求,原则上只要
内部审计高质量发展路径研修班培训通知
上海国家会计学院上国会培〔2024 〕55 号关于举办内部审计高质量发展路径研修班的通知各相关单位:当前,我国经济发展进入新常态,企业面临的风险和挑战日益增多,内部审计的重要性也日益凸显。推动内部审计高质量发展,对于提高企业内部控制水平,提升企业经营
审计项目管理与质量管理培训通知
上海国家会计学院上国会培〔2024 〕48 号关于举办审计项目管理与质量管理研修班的通知各相关单位:中共中央印发《深化党和国家机构改革方案》中明确指出为加强党中央对审计工作的领导,构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。新形势对审计工作提出了
风险管理、内部控制与合规管理-2024 研修班-
培训通知
上海国家会计学院上国会培〔2024 〕4 号关于举办微咨询课程:风险管理、内部控制与合规管理研修班的通知各相关单位:近年来,由于内控体系跟随风险变化动态调整不及时或执行不到位,而导致单位陷入危机的案例不胜枚举,在国内外环境不确定性增强、经济下行压力
中央企业内部审计管理暂行办法(2004 年8 月30 日施行)
国务院国有资产监督管理委员会令第 8 号
审计署办公厅关于印发国家重大政策措施落实情况跟踪审计实施办法(试行)的通知审办财发〔2019 〕106 号
审计署办公厅关于印发国家重大政策措施落实
《小企业内部控制规范试行》财政部财会〔2017 〕21 号
财政部关于印发《小企业内部控制规范试行》
企业内部控制基本规范财政部、证监会、审计署、银监会、保监会财会2008 7 号
财政部、证监会、审计署、银监会、保监会关
企业内部控制审计指引实施意见会协〔2011 〕66 号
企业内部控制审计指引实施意见会协〔2011 〕66
关于深化中央企业内部审计监督工作的实施意见国资发监督规〔2020 〕60 号
关于印发《关于深化中央企业内部审计监督工
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