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审计/ 内控实务书单【特惠团购】
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管理专项审计:6 方面问题清单、整改情况报告(收藏)
xx 审计整改情况报告xxx :根据xx 审报2022 x 号审计决报告指出的问题和要求,我x 针对审计发现的问题高度重视,逐条对照问题制定整改措施,落实整改责任,积极进行了整改,现将整改情况报告如下:一、提高站位,切实加强审计整改工作。我x 高度重视审计反馈意见,
技术改造类专项资金审计思路(收藏)
为提升产业基础能力和产业链水平,近年来,各地政府纷纷设立技术改造类专项资金,鼓励企业采用新技术、新工艺、新设备、新材料、新模式,对现有设施、技术工艺、管理服务等进行改造提升,淘汰落后产能。如何做好此类专项资金审计工作,促进相关惠企政策落到
关于征求《关于强化上市公司及拟上市企业内部控制建设推进内部控制评价和审计的通知(征求意见稿)》意见的函
各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(
海洋产业审计:3 方面重点内容(收藏)
开展海洋产业发展情况审计应关注的几个重点
集团公司审计:问题清单、整改情况报告(妥存)
xx 集团有限公司审计整改结果公告202x 年x 月x 日至202x 年x 月x 日,xx 派出审计组对我司xx 董事长xx 同志和原总经理xx 同志在我司任职期间履行经济责任情况进行了审计,并于202x 年x 月x 日向我司书面反馈了审计发现的问题。我司高度重视此次审计及整改工作,针对审计组
全解:哪些项目,必须招标(收藏)
浅析《必须招标的工程项目规定》2018 年6 月6529
公办学校运行管理情况专项审计报告(2023 年)
根据《中华人民共和国审计法》的规定,202x 年x 月至x 月,xx 审计x 对xx 直属公办学校201x 年度至202x 年度运行管理情况进行了专项审计调查。现将审计调查结果公告如下:一、基本情况及审计评价xx 直属公办学校共29 所,均为财政全额预算拨款事业单位,其中xx 职业与成人
集团公司审计:20 方面39 个问题、整改情况报告(2023 年)
xx 集团有限公司审计整改结果公告202x 年8 月18 日至202x 年11 月25 日,xx 审计x 对我单位2019 年至2021 年财务收支情况进行了审计。我单位于2022 年12 月27 日收到xx 审计x 送达的《xx 集团有限公司2019 年至2021 年财务收支审计报告》(x 审财报〔2022x 〕x 号),指出了我单位在资金管理、
国有房产使用管理专项审计:问题建议、整改落实报告(妥存)
根据《xxx 国有房产管理使用情况专项审计调查》(x 审调报﹝202x ﹞x 号)发现的主要问题和调查建议,现将整改落实情况报告如下:一、高度重视,精心组织我局针对审计提出的问题和建议认真对待,精心组织,在第一时间召开专题会议,聚焦问题,进行逐条梳理,认真
蝉知7.4.1