登录
注册
首页
干货
课程
CIA·中/高审
内控建设
内审资讯
实务模板
报告大全
制度大全
内审理论
内审准则
内审制度
内审理论
内审实务
内审流程
内审方法
报告模板
审计案例
管理研究
审计整改
内部控制
制度大全
内控理论
内控应用指引
内控评价指引
内控审计指引
内控实务
各类型审计
行业审计
生产制造
房产建工
交通物流
IT互联网电商
批发零售业
食品餐饮酒店
政府行政事业
金融行业
教育培训
医药卫健
农林牧渔
能源矿产冶炼化工
文体娱乐旅游
其他行业
财税法务
财会园地
税务课堂
法律讲堂
资本市场
现场/直播 ☊
录播网课 ☊
定制内训 ☊
2025高审考试&评审课程
CIA 国际注册内审师课程
初/中级审计师考试课程
最新!2025审计/内控培训课程(含线上)
中级、高审考试&评审课程!2年有效!广泛好评
内审精英训练营:
43门课程 147课时!支持线上学习365天!
搜索结果
发票管理办法2023 年修订内容对照表
发票管理办法2023 年修订内容对照表据中国政2422
老板行贿,构成何罪?
公司实际控制人个人决定行贿构成何罪公司实际控制人行贿行为的性质认定是职务犯罪案件办理中的常见问题,直接影响案件和相关人员的处置。笔者在实务中遇到这样一起具有代表性的案例。a
公司实际控制人刘某为帮助公司承接工程项目,在其他股东不知情的情形下
案例:指使下属增加工程,套取公款,构成何罪?
【典型案例】李某,时任a
市市长;刘某,李某的特定关系人;张某,a
市市属国企b
公司董事长。作为下属,张某为维护好与李某的关系,曾多次宴请李某,李某经常邀请刘某一同参加,张某多次在宴请时表示,如有需要请尽管吩咐一定落实好领导指示,做好服务保障
重点专项资金:绩效专项审计报告(收藏)
根据《中华人民共和国审计法》的规定,x
审计x
于202x 年x
月x
日至x
月x
日对xx 部分重点专项资金绩效情况进行了专项审计调查。审计结果如下:一、基本情况及审计调查评价202x 年,x
财政x
制定出台了《xxx 预算事前绩效评估管理暂行办法》(xx 〔202x 〕xxx 号)、《xx 镇
清算审计报告(参考)
【点此下载清算审计报告】
公司清产核资专项审计报告
公司清产核资专项审计报告委托单位:深圳市赛格地产投资股份有限公司被审单位:西安赛格康鸿置业有限公司审计单位:中天运会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所目录一、审计报告1 、清产核资的工作范围1 2 、清产核资过程及实施情况1 3 、清产核资单位重要
审计整改报告和跟踪检查实施办法
审计整改报告和跟踪检查实施办法第一章总则第一条为落实审计整改工作责任,提高审计整改的规范性和严肃性,根据《xx 审计整改工作规定(试行)》,制定本办法。第二条本办法所称审计整改报告,是指在接受审计后,被审计单位(部门)、整改涉及的业务主管部门
别再忽略!小工程结算审计:5 方面问题、对策
小规模工程结算审计存在的主要问题及对策一
审计案例:保洁费里藏猫腻
保洁费里藏猫腻对不起!你们之前多交的摊位
审计项目现场管理与质量控制(线上线下)研修班培训通知
上海国家会计学院上国会培〔2023 〕48 号关于举办审计项目现场管理与质量控制(线上线下)研修班的通知各相关单位:中共中央印发《深化党和国家机构改革方案》中明确指出为加强党中央对审计工作的领导,构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。新形势
无限次查阅最新审计干货,请记得先关注↓↓
微信订阅
内审网 | 最新审计实务干货
微信订阅
审计网校 | 方法 案例 报告模板
最新!2025审计/内控培训课程(含线上)
中级、高审考试&评审课程!2年有效!广泛好评
内审精英训练营:
43门课程 147课时!支持线上学习365天!
©
内审网(www.neishen.com.cn)
蝉知
7.4.1