登录
注册
首页
干货
课程
CIA·中/高审
内控建设
内审资讯
实务模板
报告大全
制度大全
内审理论
内审准则
内审制度
内审理论
内审实务
内审流程
内审方法
报告模板
审计案例
管理研究
审计整改
内部控制
制度大全
内控理论
内控应用指引
内控评价指引
内控审计指引
内控实务
各类型审计
行业审计
生产制造
房产建工
交通物流
IT互联网电商
批发零售业
食品餐饮酒店
政府行政事业
金融行业
教育培训
医药卫健
农林牧渔
能源矿产冶炼化工
文体娱乐旅游
其他行业
财税法务
财会园地
税务课堂
法律讲堂
资本市场
现场/直播 ☊
录播网课 ☊
定制内训 ☊
2025高审考试&评审课程
CIA 国际注册内审师课程
初/中级审计师考试课程
最新!2025审计/内控培训课程(含线上)
中级、高审考试&评审课程!2年有效!广泛好评
内审精英训练营:
43门课程 147课时!支持线上学习365天!
搜索结果
全国审计工作会议在京召开:明确2023 年工作六大重点
2023 年1 月12 日,全国审计工作会议在北京以3527
违法转包、分包审计:我的5 点技巧(超实用)
李成雷/
文;内审网/
整编浅议查处工程领域转包、违法分包等行为的审计技巧当前,国家三令五申从严规范和治理投标主体的违法行为,但是在工程领域转包、违法分包等行为依然十分普遍。违法行为极有可能导致诸如偷工减料、施工质量缺陷、设施功能和作用无法发
审计整改管理办法(附整改通知函)
审计整改管理办法第一章总则第一条为进一步深化审计管理工作,更好地服务于企业的经营发展,促进审计查出问题的及时整改落实,加速审计成果转化,特制定本办法。第二条本办法适用于xx 集团股份有限公司及下属各单位、各部门。第二章  整改情况报告第三条审计
2023 年审计工作管理计划(收藏)
内审网/
整编一、指导思想牢固树立以审计促进公司治理的审计理念,坚持服务大局、围绕中心、突出重点的工作方针,寓服务于监督,寓帮助于促进,充分发挥内部审计对经济安全、健康运行的免疫功能,促进集团经济的平稳、高效发展。二、工作目标紧紧围绕集团党
干成优秀审计项目:我的三点体会(启发)
张远/
文;内审网/
整编徐州市贾汪区审计局《某公司资产负债损益审计项目》和《贾汪区采煤塌陷地治理情况专项审计调查》项目先后获评全国地方审计机关优秀审计项目,结合多年来审计实践经验,笔者谈一谈做好优秀审计项目的三点体会。突出重点,精选项目是做
工程发包与承包违法行为:审计取证、认定指引(24 大项)
黄火顺/
文;内审网/
整编建筑工程施工发包与承包违法行为取证认定的审计探索根据《中华人民共和国招标投标法》及其实施条例规定,和相关法规规章要求,就建筑工程施工发包与承包违法情形如何取证认定,结合实践经验进行梳理分类,以指引审计检查,提高工作
内部控制监督检查制度
内审网/
整编内部控制监督检查制度第一章总则第一条为规范公司内部控制监督检查行为,保障内部控制监督检查工作的有效实施,根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》和《中国内部审计准则》等法律法规,结合公司实际,制定本制度。第
财政部关于印发《中国注册会计师审计准则第1211 号重大错报风险的识别和评估》等准则的通知(附件下载)
人民银行、审计署、国资委、海关总署、税务
对审计报告无意见,就是好事?
肖正兰/
文;内审网/
整编应重视和规范被审计单位对审计报告的回复意见从事基层审计工作多年,特别是近年来分管审计法规审理工作,笔者发现,当前被审计单位对审计报告的回复意见,既没有程序上的规范,也没有内容上的规范,可谓五花八门、参差不齐,也折射
中国注册会计师协会关于做好上市公司2022 年年报审计工作的通知
中国注册会计师协会关于做好上市公司2022 年年报审计工作的通知各省、自治区、直辖市注册会计师协会,各备案从事证券服务业务的会计师事务所(以下简称事务所):为维护公众利益,提升上市公司年报审计质量,现就做好上市公司2022 年年报审计工作通知如下:一、总
无限次查阅最新审计干货,请记得先关注↓↓
微信订阅
内审网 | 最新审计实务干货
微信订阅
审计网校 | 方法 案例 报告模板
最新!2025审计/内控培训课程(含线上)
中级、高审考试&评审课程!2年有效!广泛好评
内审精英训练营:
43门课程 147课时!支持线上学习365天!
©
内审网(www.neishen.com.cn)
蝉知
7.4.1