登录
注册
首页
干货
课程
CIA·中/高审
内控建设
内审资讯
实务模板
报告大全
制度大全
内审理论
内审准则
内审制度
内审理论
内审实务
内审流程
内审方法
报告模板
审计案例
管理研究
审计整改
内部控制
制度大全
内控理论
内控应用指引
内控评价指引
内控审计指引
内控实务
各类型审计
行业审计
生产制造
房产建工
交通物流
IT互联网电商
批发零售业
食品餐饮酒店
政府行政事业
金融行业
教育培训
医药卫健
农林牧渔
能源矿产冶炼化工
文体娱乐旅游
其他行业
财税法务
财会园地
税务课堂
法律讲堂
资本市场
现场/直播 ☊
录播网课 ☊
定制内训 ☊
2025高审考试&评审课程
CIA 国际注册内审师课程
初/中级审计师考试课程
最新!2025审计/内控培训课程(含线上)
中级、高审考试&评审课程!2年有效!广泛好评
内审精英训练营:
43门课程 147课时!支持线上学习365天!
搜索结果
我的一个舞弊审计案例(方案、成果、启示)
高伟明/
文;内审网/
整编一、对集团子公司舞弊审计案例进行分析(一)案例背景根据某集团公司总部收到匿名举报:某子公司存在瞒报质量问题私下赔偿补货的情况,同时子公司总经理可能在当地经销商入股,私下配货给经销商牟利的情况,该子公司已不保留私下补
装修结算审计:要点、常见问题、原因及对策
建筑装饰工程是建筑工程的重要组成部分。由于社会的快速发展,科学技术的不断进步,人们生活水平的日益提高,以及新材料、新工艺的不断出现,装饰工程的发展很快,而目前装饰工程的审计方法相对滞后,审计操作难度较大,出现纰漏多,这就给装饰工程项目审计
xx 股份有限公司内部审计制度
xx 股份有限公司内部审计制度第一章总则第一条为了建立健全xx 股份有限公司以下简称公司内部审计制度,加强公司内部管理和控制,促进公司内部各管理层行为的合法性、合规性,为管理层正确决策提供可靠的信息和依据,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民
内部审计档案管理办法
为了规范公司内部审计档案的管理工作,保证内部审计档案的质量,发挥内部审计档案的作用,根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》及《公司关于内部审计工作的规定》制定本办法。内部审计档案是指审计部在各项审计活动中形成和取得的
xx 市市直单位内部审计资料备案管理办法(试行)
第一条  为加强对内部审计工作的指导和监督
审计机关审计档案管理规定
第一条  为了规范审计档案管理,维护审计档
xx 市审计局审计业务档案管理制度
第一条  为规范我局审计业务档案管理,维护
xx 省级内部审计人才库管理办法(试行)
第一章总则第一条为贯彻党中央国务院、xx 省委省政府关于实行审计全覆盖的要求,加强审计机关对内部审计工作的业务指导和监督,建立国家审计机关和内部审计机构之间联动机制,特制定本办法。第二条省审计厅每年根据审计业务需要和项目安排情况,适当吸收内部
xx 市(区)审计专家人才库管理办法
第一条为进一步推动我市审计工作科学发展,
华为员工被判刑:一夜惊醒多少老板和审计?
审先生/
文;内审网/
整编昨天(4 月12 日)发现,一条华为员工利用公司系统bug 越权访问机密数据被判刑的新闻,突然登上微博、百度、微信搜一搜等各大热搜榜单!华为员工、越权、机密数据,这一个个关键词,无一不激起了本人一探究竟的想法。进一步检索查阅了
无限次查阅最新审计干货,请记得先关注↓↓
微信订阅
内审网 | 最新审计实务干货
微信订阅
审计网校 | 方法 案例 报告模板
最新!2025审计/内控培训课程(含线上)
中级、高审考试&评审课程!2年有效!广泛好评
内审精英训练营:
43门课程 147课时!支持线上学习365天!
©
内审网(www.neishen.com.cn)
蝉知
7.4.1