登录
注册
首页
干货
课程
CIA·中/高审
内控建设
内审资讯
实务模板
报告大全
制度大全
内审理论
内审准则
内审制度
内审理论
内审实务
内审流程
内审方法
报告模板
审计案例
管理研究
审计整改
内部控制
制度大全
内控理论
内控应用指引
内控评价指引
内控审计指引
内控实务
各类型审计
行业审计
生产制造
房产建工
交通物流
IT互联网电商
批发零售业
食品餐饮酒店
政府行政事业
金融行业
教育培训
医药卫健
农林牧渔
能源矿产冶炼化工
文体娱乐旅游
其他行业
财税法务
财会园地
税务课堂
法律讲堂
资本市场
现场/直播 ☊
录播网课 ☊
定制内训 ☊
2025高审考试&评审课程
CIA 国际注册内审师课程
初/中级审计师考试课程
最新!2025审计/内控培训课程(含线上)
中级、高审考试&评审课程!2年有效!广泛好评
内审精英训练营:
43门课程 147课时!支持线上学习365天!
搜索结果
三公经费:我的实用审计方法总结(妥存)
三公消费三公消费指政府部门人员因公出国(
经济合同管理情况专项审计报告
内审网评分:78 分(满分100 分)内审网鼓励业内伙伴保持谦逊、开放的态度,取长补短、互通有无,共同成长,也为行业发展贡献力量。如您有优秀的审计案例、报告,我们欢迎去敏(屏蔽具体单位、个人名称)后在内审网平台分享发布,一经发布将参与内审网优秀作品
合同审计没弄清这3 步,可能白做!
合同是平等主体的自然人、法人、其他社会组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。市场经济就是法制的经济。合同在民事活动中的运用越来越广泛,尤其是在市场经济条件下,更显其重要了。律师作为法律专业工作人员,在民事活动中,起草和审查合同是
采购合同审计实施细则
采购合同审计是对采购合同签订的合规合法性、合同条款的完整性和合法性、采购合同执行的有效性、采购合同管理的规范性等所进行的审计。一、应获取的相关资料包括公司内部有关合同管理制度、采购合同清单、合同正文和副本、采购订单清单、采购合同或采购订单
合同管理专项审计案例
公司正处在快速成长和扩张时期,投资和建设
货币资金管理审计报告(征求意见稿)
公司财务部:根据年度审计计划安排,审计部于x
年x
月x
日至x
月x
日对本部财务部门、分公司财务部门进行了货币资金管理的审计,审计期间范围:x
年x
月x
日至x
年x
月x
日。一、审计概况审计依据:《会计法》、《内部会计控制规范基本规范》、公司《财务管
个人所得税审计4 大关注点
张华/
文;内审网/
整编在行政事业单位个人所得税审计中应重点关注以下几个方面:一、关注单位是否履行代扣代缴义务根据《个人所得税法》第九条规定,个人所得税以所得人为纳税人,以支付所得的单位或者个人为扣缴义务人。同时,《税收征收管理法》第四条规
工程项目竣工成本锁定的管理建议
项目竣工三个月内锁定成本是项目成本控制的一个重要环节,它充分体现了会计信息提供的及时性。当工程项目达到竣工待结算阶段,其主要工程量已施工完成,这时就需要对整个项目运行过程中已发生和将要发生的成本进行全面梳理和准确认定。而要做好这项工作,有
差旅费审计报告
关于对差旅费进行审计的审计报告内审第x
号根据《内部审计管理制度》及领导安排,总经办审计组对母公司的差旅费进行专项审计,审计过程中我们实施了适当的、必要的审计程序,按照既定的审计方案,结合公司实际情况,总经办审计组于20xx 年x
月x
日对20xx 年x
月x
销售与收款内控专项审计报告
关于销售与收款循环内部控制情况的审计报告根据年度审计计划及总裁的安排,审计部于xxxx 年x
月xx 日起对公司所属销售部门(营销中心、xx 业务部及国贸部,以下简称被审部门)的内部控制情况进行了审计。根据审计需要,我们将审计范围延伸至其他相关部门,如财务
无限次查阅最新审计干货,请记得先关注↓↓
微信订阅
内审网 | 最新审计实务干货
微信订阅
审计网校 | 方法 案例 报告模板
最新!2025审计/内控培训课程(含线上)
中级、高审考试&评审课程!2年有效!广泛好评
内审精英训练营:
43门课程 147课时!支持线上学习365天!
©
内审网(www.neishen.com.cn)
蝉知
7.4.1