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采购价格审计实务手册
采购价格审计是指对采购价格标准确定的合理
供应商管理审计
供应商管理审计是对供应商开发与认证、供应
招标管理审计:详细审计方法
招标管理审计招标管理审计是指针对需要通过
采购计划审计:所需资料、主要风险、审计内容(实用)
采购计划审计实务总结采购计划审计是对采购计划中所列价格、数量、质量、采购方式和供应商选择等内容的可靠性、合规性和合理性进行的审计。一、应获取的相关资料包括:货物采购:采购策略、采购计划相关制度、采购计划、物资储备定额补库计划、销售计划、产
廉洁自律承诺书
本人姓名:xxx ,所在部门:xxx ,岗位:xxx 为维护公司利益,增强本人奉公守法、廉洁自律意识,培养良好的职业道德操守,保持清醒的头脑,规范自己的行为,本人特做出如下承诺:一、严格遵守法律法规和公司各项规章制度及操作规程;二、处理公司相关事宜时,始终
审计全然不觉!白富美出纳自首,判10 年!(警醒)
我很后悔,希望后来人不要重蹈我的覆辙。2021
审计沟通询问的5 大技巧
审计过程中,需要运用很多的审计方法获取有效地审计证据,询问就是其中一种非常重要的审计方法。审计询问通常需要围绕审计计划进行,以发现和识别内部控制制度、执行中的薄弱环节或控制缺陷、经营效率低下或者管理环节不协调等问题。一、创造轻松的谈话氛围
xx 单位xx 职务xx 同志任期经济责任审计报告
xx 单位xx 职务xx 同志任期经济责任审计报告审字20xx 第x 号导语部分:简要说明审计概况,包括审计立项依据/ 背景,审计工作时间及方式,审计内容及涵盖的空间/ 时间范围和重点,所采取的主要审计手段/ 程序及所受到的重大范围/ 手段限制等并明确被审计单位责任和
如何组建内部审计部门?
朋友老w ,原在一家具有证券资格的会计师事务所担任合伙人,在我国引入国际注册内部审计师(cia )考试的第一年也就是2000 年,他就参加并通过了考试。后经一家私营企业a 公司高薪聘请,到该企业做内部审计工作。老w 到公司后通过审计发现,公司管理控制中的很多
2021 年:审计,算老几?
老师,您在审计行业这些年,后来又创办内审
蝉知7.4.1