登录
注册
首页
干货
课程
CIA·中/高审
内控建设
内审资讯
实务模板
报告大全
制度大全
内审理论
内审准则
内审制度
内审理论
内审实务
内审流程
内审方法
报告模板
审计案例
管理研究
审计整改
内部控制
制度大全
内控理论
内控应用指引
内控评价指引
内控审计指引
内控实务
各类型审计
行业审计
生产制造
房产建工
交通物流
IT互联网电商
批发零售业
食品餐饮酒店
政府行政事业
金融行业
教育培训
医药卫健
农林牧渔
能源矿产冶炼化工
文体娱乐旅游
其他行业
财税法务
财会园地
税务课堂
法律讲堂
资本市场
现场/直播 ☊
录播网课 ☊
定制内训 ☊
2025高审考试&评审课程
CIA 国际注册内审师课程
初/中级审计师考试课程
最新!2025审计/内控培训课程(含线上)
中级、高审考试&评审课程!2年有效!广泛好评
内审精英训练营:
43门课程 147课时!支持线上学习365天!
搜索结果
三公经费管理规定
三公经费管理规定2025 年2 月第一章 总 则第一条 为贯彻落实中央关于改进工作作风、密切联系群众的要求,进一步从严控制和压缩因公出国境费用、公务车辆购置及运行费用、公务接待费用以下简称三公经费支出,努力降低行政事业成本,不断提高机关效能,根据中
deepseek 驱动内审创新与价值重构(线上/
线下)实务培训通知
厦门国家会计学院关于举办deepseek 驱动下的内部审计数智化跃迁与价值创新培训班的通知各相关单位:在数字化转型浪潮下,内部审计作为企业风险防控与价值增值的核心职能,亟需通过智能化工具与创新方法实现效能升级。deepseek 等ai 技术的应用,为审计数据采集、风险识别、
风险管理、内控合规体系建设与实践(线上/
线下)-
培训通知
上海国家会计学院上国会培〔2025 〕14 号关于举办微咨询课程:对标一流,风险管理与内控合规多位一体协同体系建设与领先实践(线上/
线下)研修班的通知各相关单位:2023 年12 月,国务院国资委召开中央企业负责人会议指出,着力防范化解重大风险,坚决有力防控重点
拥抱ai :deepseek 赋能内审智能化转型与实践课程
上海国家会计学院上国会培〔2025 〕26 号关于举办拥抱ai 系列课程:deepseek 赋能内部审计智能化转型与实践研修班的通知各相关单位:随着大智移云物等新技术的落地应用,我国的内部审计实务经历了审计管理信息化、审计实务数字化、审计作业云化和智能化的发展阶段。很多
关于招投标领域管理情况专项审计8 方面问题整改报告(2025 年)
202x 年4 月26 日至10 月18 日,xx 审计组对2020 年至2023 年xx 有关单位招投标领域管理情况进行了专项审计检查。202x 年2 月12 日,xx 出具《xx 专项审计调查报告》(xx 招投标领域管理情况专项审计调查)(x
审投资一报〔202x 〕xx 号)。针对审计报告指出的问题,我xx 逐条进行梳理
招标投标、合同管理专项审计:各方面的重点内容
在工程建设过程中,招标投标和合同管理关系
deepseek 工程审计创新应用、暨工程造价管理与审计实务案例
上海国家会计学院上国会培〔2025 〕35 号关于举办基于deepseek 大模型的工程审计创新应用暨工程造价管理与审计实务案例(线上线下)研修班的通知各相关单位:在国家十四五数字经济战略与国资委ai 专项行动的推动下,建筑业正经历智能化转型浪潮。2025 年,国务院要求央企加
某公司跟踪审计9 方面问题清单、整改情况报告
202x 年x
月x
日x
月x
日,审计组对我公司实施的xx 全民健身中心xx 分中心(xx 体育馆)、xx 区幼儿园新建工程项目建设情况进行了第二阶段跟踪审计。针对审计中发现的问题,我公司高度重视,以不回避、不推脱,真认账、真反思的严肃态度和严格标准,逐条对照问题落
领导经济责任审计访谈20 方面198 个问题汇编
经济责任审计是体制内重要审计工作之一,而经济责任,是指领导干部在任职期间,对其管辖范围内贯彻执行党和国家经济方针政策、决策部署,推动经济和社会事业发展,管理公共资金、国有资产、国有资源,防控重大经济风险等有关经济活动应当履行的职责。访谈作
党政机关厉行节约反对浪费条例
党政机关厉行节约反对浪费条例(2013 年10 月29
无限次查阅最新审计干货,请记得先关注↓↓
微信订阅
内审网 | 最新审计实务干货
微信订阅
审计网校 | 方法 案例 报告模板
最新!2025审计/内控培训课程(含线上)
中级、高审考试&评审课程!2年有效!广泛好评
内审精英训练营:
43门课程 147课时!支持线上学习365天!
©
内审网(www.neishen.com.cn)
蝉知
7.4.1