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2025年培训课程计划:审计/内控/合规(全年计划·收藏)
上 海 国 家 会 计 学 院 提示: 1.《培训...
83247    0      2025-02-10
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穿透式监管视角下的企业内控升级与风险管控实践-研修班培训通知
上 海 国 家 会 计 学 院上国会培〔2025〕33号...
851    0      2025-04-11
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内控建设:内部控制搭建\诊断\优化-咨询服务
内控不是羁绊,赋能高效发展,助力行稳致远——专注于内控体系建设咨询服...
25702    0      2025-02-20
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《企业内部控制基本规范》
财政部 证监会 审计署 银监会 保监会关于印发《企业内部控制基本规范...
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内控,真没那么简单
近年来,关于“内控”,行业伙伴们有共同的感受,那就是,内控似乎越来越热、越来...
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某知名上市公司​税务风险管理制度(收藏备用)
XXX股份有限公司税务风险管理制度第一章 总则第一条...
11883    0      2020-08-19
投资审计管理制度(实施办法)
第1 章 总则第1 条 目的为加强对公司投资项目的审计监督,...
3223    0      2020-07-31
XX学院 建设工程项目全过程审计实施办法
XX学院 建设工程项目全过程审计实施办法 X...
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XX公司采购管理制度模板
第一章  总  则第一...
3491    0      2020-07-10
《华为基本法》全文(下)
(自动降薪)【第七十条】公司在经济不景气时期,以及事业成长暂...
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《华为基本法》全文(上),建议收藏借鉴!
《华为基本法》是根据任正非的思维因果,用统一的语言集中作的一次梳理,...
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建议了解!货币资金审计:关键控制点
货币资金,是指企业在生产经营过程中处于货币形态的资金,包括现金、银行存款和其...
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审计整改管理办法
1 总则1.1 目的为进一步深化审计成果运用...
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观点 | 内控与团队建设
《商业的本质》已经买了好几年,拆封皮也拆了几个月,朋友也推荐了好几波了,终于...
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内审值得借鉴!企业采购内部控制,制度优化实务案例
采购是企业生产经营的起点,采购与付款又密切关联。采购的原材料质量和价格又很大...
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制度模板 | XX公司规章制度管理制度
Mr.内审:平日,不少朋友,吐槽公司制度规章的编制、修订、发布等缺乏统一的标...
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内部控制缺陷认定标准
Mr.内审:关于内部控制缺陷定量标准,简单提示如下:我们需要结合公司及行业特...
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教育系统内部审计工作规定
教育部发布《教育系统内部审计工作规定》(以下简称《工作规定》),自2020年...
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