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审计新闻

上 海 国 家 会 计 学 院 上国会培〔2026〕67号 关于举办“AI驱动的注册会计师核心能力进阶” 研修班的通知 各相关单位: 注册会计师行业正处于数智化转型与政策密集迭代的关键阶段,...
上 海 国 家 会 计 学 院 上国会培〔2026〕47号 关于举办“AI与业务双螺旋驱动的采购与供应链审计实务”研修班的通知 各相关单位: 数字化浪潮下,市场...
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上 海 国 家 会 计 学 院 上国会培〔2026〕3号 关于举办“工程项目审计实务(线上+线下)”的通知 各相关单位: 随着我国经济的快速发展...
审计如同企业经济健康的“体检师”,审计工作从精心的计划开始,经过严谨的程序实施和证据获取,最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连,环环相扣,共同确保审计工作的质量和价值。 审计专业性和实操性较强,所涉及的知识面非常...
目录分类 >> 考试课程 CIA 考试课程 【点此:学习最新培训课程】  重磅赠送:优质题库、全套教材、模拟考试!高效学习,助力一把过! 【CIA考试:报考、注册、认...
审计·内控·合规·财税 最新实务课程计划清单 经典公开课 | 热门网课 | 内训定制课 》最新实务经典公开课(线上/线下直播):点此报名参加 》热门网课(录播随时...
©内审网  || 审先生 / 文 哪个单位能不关心对外投资“效益”? 哪个“老板”又不担心投资失控、“暴雷”? 而这些年,知名企业(含上市公司)投资失控案例频现,有的审计无法入场、有...
无访谈,不审计! 审计访谈是审计工作中最最常用的方法,是审计人员最最必备的关键技能,也是一个老生常谈、故事颇多的审计话题。 我们很容易从书籍中看到,关于审计访谈理论的相关介绍,但是,一旦落到不同实务场景的审计项目中,一旦需要...
上市公司审计委员会工作指引 第一章总则 第一条【目的与依据】为充分发挥审计委员会对上市公司财务信息、内部控制、内外部审计等工作的监督作用,健全上市公司内部监督机制,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国...
总觉得XX拿了好处,可就是拿不到证据! 总有人问,审计到底能不能主动查事采购吃回扣? 答案很残酷:能,但真不多。 那些被公开曝光的案例,几乎都源于内部反目或外部案件牵连,真正靠内部主动查实的,可...
中华人民共和国企业国有资产法   (2008年10月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过) 目  录 第一章 总  则 第二章...
“最近咋没Open Claw (龙虾)的消息了” 前几天,有个伙伴找我咨询内审问题,表达了对AI的未知焦虑,也很好奇年初爆火、不少人高价安装的Open Claw (龙虾)怎就销声匿迹了。 确实,才过去两三个月,几乎没人再提龙...
审计,保不了万事大吉!尤其这些情况… 2026年5月11日 内审,一天天都审了些什么?还花钱找事务所查过,都查的啥?上级单位审计后给出了一长串问题,某单位Boss在例会上大发雷霆! 这种场景,审计人并不陌生。 出...
怎么天天围着我们查? 这也不行、那也有风险,那你告诉我到底怎么做? 我们从事内部审计与内控合规工作,被抵触、被质疑几乎是家常便饭。 不管是现场核查、流程沟通,还是整改落地对接,业务部门的负面言论总会不期而遇。 尤...
工程是企业最大的资金出口之一,自然也是风险最集中的领域。 很多审计人员把精力都放在了结算高估冒算、虚假签证这些常见问题上,查得很细,抠得很严。 但实务工作中,造成巨额损失、引发重大风险的,往往不是那些显而易见的漏洞,而是那些...
审计负责人:在集团内控合规建设 专题会上的讲话稿 2026年4月24日 各位领导,各位同事: 大家上午好! 非常开心,集团内控合规建设专题会正式召开,也很荣幸,能在这次会议中,和大家一同学习交流,通过内控合...
风控一开口,老板就想走;风控一发言,业务就翻脸 ! 说是玩笑,又何尝是某些单位的实际状况。 内审、内控、合规等风控部门,苦口婆心讲风险,某些老板觉得小题大做、阻碍发展、直接打断; 业务觉得你吹毛求疵、没事找事。明明是好...
审计负责人:20 年,写给内审20 句话 2026年4月21日 从事审计,谁没改报告改到凌晨?谁没被怼过?谁没背过锅? 查深了,人家说你没事找事,故意刁难;查浅了,领导说你能力不行,没发现问题,没发挥审计价值。 ...
工程审计发现 各阶段68 个典型问题(清单) 2026年4月17日 工程的水,到底有多深? 一个隐蔽的签证,可能吃掉几十万利润;一次违规的变更,可能造成上百万损失;一个失控的环节,可能拖垮整个项目。 而工程...
审计负责人:内控、合规、内审… 90% 的监督内耗,根源都在两个点 2026年4月16日 “谁能告诉我,这活儿该怎么干?” “每天等着轮番审问就行了是吧” “同一个事,内控刚查完,审计又来了,合规还在线上问...
审计负责人:风险提示函,30 段经典表述 2026年4月14日 还有不少内审人认为, 只有立项、出具正式审计报告才算正儿八经的审计工作。 这种认知,其实忽略一种非常务实、能快捷输出审计前置价值的工作方式——通过日...
采购供应商管得好不好,直接决定成本高低、质量稳不稳、利润实不实。 供应商管理不是简单找货比价,而是从制度、标准、流程到执行、监督、问责的全链条闭环。很多企业也不是没有制度,而是具体落地的标准缺失、流程空转、监督缺位。 ...
某上市公司 2026 年度内部控制规范实施工作方案 为贯彻实施《企业内部控制基本规范》及相关配套指引, 进一步完善中南出版传媒集团股份有限公司(以下简称“中南 传媒”或“公司”)内部控制体系,提高公司风险管理水平,提 升公司经营管...
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