置顶
2025年培训课程计划:审计/内控/合规(全年计划·收藏)
上 海 国 家 会 计 学 院 提示: 1.《培训...
83176    0      2025-02-10
贵州茅台酒股份有限公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告
贵州茅台酒股份有限公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告...
1522    0      2022-04-09
关于集团20XX年内控体系工作情况的报告
内部控制作为企业生产经营活动自我调节和自我约束的内在机制,其建立、健全及实施...
3509    0      2022-04-03
XX集团人力行政中心行政管理专项审计报告
根据公司审计工作计划,集团审计部于20XX年3月X日至20X...
3139    0      2022-03-10
物业管理专项审计调查报告(收藏备用)
物业管理审计报告内审网 整编集团审计部按照集...
4120    0      2022-03-03
货币资金管理审计报告(征求意见稿)
公司财务部:根据年度审计计划安排,审计部于X年X月X...
4708    0      2022-02-25
差旅费审计报告
关于对差旅费进行审计的审计报告内审第X号根据...
5247    0      2022-02-21
销售与收款内控专项审计报告
关于销售与收款循环内部控制情况的审计报告根据年度审计计划及总...
64229    0      2022-02-19
原法定代表人XXX同志任期经济责任的审计报告
一、基本情况(一)xx情况Xxx组建于年月,是单位,...
2876    0      2022-02-18
仓库管理专项审计报告
内审网 整编根据公司审计工作计划,审计部成立项目组于...
4521    0      2022-02-16
XX单位XX职务XX同志任期经济责任审计报告
XX单位XX职务XX同志任期经济责任审计报告审字[20XX ...
2778    0      2022-01-04
经济责任审计:报告模板、征求意见书、签收单
关于对(姓名)在(被审计单位名称)任(职务)期间的经济责任的审计报告...
2839    0      2021-12-30
快递物流费用专项审计报告
内审网评分:65分(满分100分)发现问题的领域、建议角度可供参考借...
2817    0      2021-12-22
国有企业内部审计述职报告
为了适应新形势下的发展,财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制...
2457    0      2021-12-20
国家审计述职报告
XX年,我局在区委、区府和市审计局的正确领导下,以“XXXX”重要思...
1567    0      2021-12-20
公司内部审计述职报告
一年来,在公司领导的亲切关怀和指导下,我在审计部经理的岗位上,带领审...
2320    0      2021-12-20
热门好书
>>
热门网课
>>
新书热榜
>>
热门文章
>>
蝉知7.4.1