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2025年培训课程计划:审计/内控/合规(全年计划·收藏)
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83219    0      2025-02-10
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AI驱动“审计人员四能四会胜任力提升与思维决策”(线上+线下)培训通知
上 海 国 家 会 计 学 院     &nbs...
11884    0      2025-04-08
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内部审计访谈:关键步骤,这24个坑,不要再踩!
无访谈,不审计! 审计访谈是审计工作中最最常用的方法,是审计人员最最必...
19990    0      2023-06-18
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审计确认问题、高效整改:10大核心要领 (附:沟通模板)
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19614    0      2023-05-19
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内部审计底稿编制与管理:方法步骤、实务精要(附:底稿格式模板)【付费内容】
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22812    0      2023-03-07
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《内审面试实用题库清单》(附:高分回答)20载沉淀!呕心整理【付费内容】
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19557    0      2023-02-09
审计无法有效发现财务舞弊的7个原因
1. 审计师大多是诚信的 在多数情况下,审计师是遵守规则的人,...
1354    0      2021-06-24
请收藏!一文搞清“派驻监督”!(值得审计参考)2/2
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控制审计质量应把好“九道关”
一、把好计划制定关 在制定审计计划时,坚持做到上下、内外、前后...
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成功地展示我们的价值,我们不仅仅需要宣传
原标题:成功地展示我们的价值,我们不仅仅需要宣传 又是一年五月...
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万科集团房地产内部审计手册(值得参考)
【内部审计】 万科内部审计是公司内部经济监督的一种形式,是公司审计室在...
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浅析审计实务中审计决定的类型与区别
一、审计决定及其内容 审计决定属于行政决定中的一种,是审计机关...
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财务共享环境下企业内部审计变革研究
企业财务共享环境对内部审计变革的要求 (一)审计途径由现场审计...
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审计报告,最常被“批注”的8类问题(附5大整体性优化建议)
审计报告8类常见问题 一、语言意思表达不准确 ...
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第500篇博文:我在IIA的最后回顾
审先生:看完理查德·钱伯斯先生作为国际内审协会(IIA)总裁的最后一篇博文,...
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善师人者,方为人师!为什么万达王健林只管审计部门?
审先生:善师人者,方为人师!审计更是如此,持续学习行业先进经验是我们快速进步...
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审计发言稿 | 在2021年审计工作动员会上的讲话(建议收藏)
在2021年3月1日审计工作动员会上的讲话 (2021年3月4日) ...
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首席审计官 | 一线审计队伍建设的思考
主要问题 (一)审计力量与审计任务要求不相匹配。党的十八大以来,审计监...
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基于人际关系的内部审计沟通技巧
内部审计工作需要与各个层次的人员打交道,体现了内部审计工作的复杂性,决定了它...
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经济责任审计风险与实用对策(以国有企业为例,附案例)
经济责任审计是针对国有企业审计监督的重要环节,通过加强干部监督管理,对我国经...
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