涟水县住建局:加强内部审计规范资金使用

2016-10-08 15:54:00    内审网    1153    转贴

从9月28日开始,县住建局组织专门审计组,利用两天时间,对下属8家企事业单位财务进行内部审计,确保各项资金安全使用。

为了保证审计工作取得实效,该局党委进行了专门研究,成立了以局纪委书记为组长,财务、纪检监察等部门负责人为副组长的审计小组,并在全系统抽调10名专业人员加入审计组。审计前,该局对审计小组所有成员进行了业务培训,明确审计中注意的事项和把握的关键。审计分成企业、事业两个小组,分别由两名德高望重、经验丰富的老同志担任,主要采用固定地点、集中查账的方式进行审计,对审计中发现的问题要求相关单位财务人员当场解答,重要问题由单位负责人进行说明情况。审计后,即时形成审计报告,即时将审计报告报该局党委,对审计出的违纪违规问题,由局纪检监察室立即开展调查,并针对情况下发整改通知书,或作出相应处理。(陈景国 孙晓菊 汪志豪)



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