登录
注册
首页
干货
课程
CIA·中/高审
内控建设
内审资讯
实务模板
报告大全
制度大全
内审理论
内审准则
内审制度
内审理论
内审实务
内审流程
内审方法
报告模板
审计案例
管理研究
审计整改
内部控制
制度大全
内控理论
内控应用指引
内控评价指引
内控审计指引
内控实务
各类型审计
行业审计
生产制造
房产建工
交通物流
IT互联网电商
批发零售业
食品餐饮酒店
政府行政事业
金融行业
教育培训
医药卫健
农林牧渔
能源矿产冶炼化工
文体娱乐旅游
其他行业
财税法务
财会园地
税务课堂
法律讲堂
资本市场
现场/直播 ☊
录播网课 ☊
定制内训 ☊
2025高审考试&评审课程
CIA 国际注册内审师课程
初/中级审计师考试课程
最新!2025审计/内控培训课程(含线上)
中级、高审考试&评审课程!2年有效!广泛好评
内审精英训练营:
43门课程 147课时!支持线上学习365天!
无限次查阅最新审计干货,请记得先关注↓↓
微信订阅
内审网 | 最新审计实务干货
微信订阅
审计网校 | 方法 案例 报告模板
内控实务
置顶
2025年培训课程计划:审计/内控/合规(全年计划·收藏)
上 海 国 家 会 计 学 院 提示: 1.《培训...
83180
0
2025-02-10
置顶
内控建设:内部控制搭建\诊断\优化-咨询服务
内控不是羁绊,赋能高效发展,助力行稳致远——专注于内控体系建设咨询服...
25641
0
2025-02-20
建议了解!货币资金审计:关键控制点
货币资金,是指企业在生产经营过程中处于货币形态的资金,包括现金、银行存款和其...
5637
0
2020-06-20
观点 | 内控与团队建设
《商业的本质》已经买了好几年,拆封皮也拆了几个月,朋友也推荐了好几波了,终于...
1814
0
2020-05-11
内审值得借鉴!企业采购内部控制,制度优化实务案例
采购是企业生产经营的起点,采购与付款又密切关联。采购的原材料质量和价格又很大...
4684
0
2020-05-11
关于规范电子会计凭证报销入账归档的通知
财会〔2020〕6 号党中央有关部门财务部门...
3128
0
2020-04-06
跟4个男友生5个孩子!审计思考:制度有漏洞,还怕没人钻?
Mr.内审:从事审计工作这些年,无论是对已有内控设计进行审计时,或是参与制度...
2005
0
2020-03-29
内审尽早了解!内部控制八大漏洞…
内部控制的权威人士Adrian Cadbury爵士曾经说过“公司的败绩都是由...
2560
0
2020-03-13
血的教训!微盟数据案:权限、备份、灾备演练 IT控制,不容儿戏!
近日,知名中小企业云端商业及营销解决方案提供商——微盟,爆出数据被删案,且历...
4133
0
2020-02-27
各公司注意!普华永道:企业远程办公风险场景与应对提示
在远程办公操作安全保障的基础上,针对企业的数据安全,尤其是涉及企业核心商业价...
2936
0
2020-02-20
审计人谨记:清晰的流程,是有效内控之基石
工作中经常遇到这样的情况,多如牛毛的制度最终就是没有能阻挡住问题的发生。...
2545
0
2020-02-17
内审必知8招!了解公司采购如何判断供应商实力
判断供应商实力,是采购人员的重要必修课。特别是大宗、长期的采购中,了解供货商...
2780
0
2020-02-13
企业如何应对疫情?建议了解:日本企业的风险管理清单
2020年1月以来,新冠状病毒疫情让全国老百姓惶恐不安,中华民族是在磨难中成...
2533
0
2020-02-02
我国上市公司2018年执行企业内部控制规范体系情况分析报告
我国上市公司2018年执行企业内部控制规范体系情况分析报告财政...
2558
0
2019-12-30
合同风险 | 23个坑!10大事项,2个细节,提前了解不后悔!
签合同,总是有些细节需要特别注意,不然不是给自己挖坑,就是给别人捡漏!...
2368
0
2019-12-05
任正非最新讲话:合规,是公司管理的刚性要求!
11月21日,华为对外公开了10月21日任正非在合同在代表处审结研讨会上的讲...
2528
0
2019-11-24
【报告模板】内部控制自我评价报告(分众传媒)
分众传媒信息技术股份有限公司全体股东:根据《企业内部控制基本...
5283
0
2019-11-14
热门好书
>>
《内部审计工作法》
《企业内部审计全流程指南》
《数字化审计实务指南》高效审计工具书
《内控总监工作笔记》 企业内部控制工作法及案例解析
《金融机构审计实务指南》
《内部审计工作指南》+《增值型内部审计》+《内部审计情景案例》《内部审计思维与沟通》《合规型内部审计》
《行政单位经济责任审计实务指南》
《企业内部控制流程手册》- 第3版
《内审人员进阶之道 内部审计操作实务与案例解析》
《业内部控制架构设计实操手册》
《财务审计实务指南》
《房地产企业审计从入门到精通》模块分解+操作流程+案例解析
《企业内控精细化管理全案》第三版
《企业内部控制基本规范操作指南 图解版》
《舞弊审计实务指南》
《企业内部控制全流程实操指南》
热门网课
>>
【2025高级审计师/初级中级考试 // 正高/高审评审培训课程】
【CIA 国际注册内部审计师】培训课程全集
【课件】内部审计实务+案例·精讲
【课件】注册制IPO审计全流程实务详解
【课件】审计方案+报告+证据+审计能力建设+经济责任审计培训课程
【EPC工程总承包项目管理与审计实务】培训课程
【课件】国有企业审计与内部控制
【经济责任审计·准则解读】课程
新书热榜
>>
《采购管理与运营实战》 成本控制 采购谈判 品质管理
《合规审计实务指南》
《风险导向内部审计实务指南》内审工具书
《工程项目审计实务指南》工程审计工具书
《医院纪检 监察 审计理论与实务》
《内部审计工作指南》+《增值型内部审计》+《内部审计情景案例》《内部审计思维与沟通》《合规型内部审计》
《数字化审计实务指南》高效审计工具书
《企业财务风险规避指南》
热门文章
>>
2025年培训课程计划:审计/内控/合规(全年计划·收藏)
【最新】中/高级审计师 / CIA 考试培训课程
内控建设:内部控制搭建\诊断\优化-咨询服务
内部审计底稿编制与管理:方法步骤、实务精要(附:底稿格式模板)【付费内容】
制度管理审计:“十个必审”和“五个注重”【付费内容】
IT互联网(含电商)&系统领域审计:100个关注点、审计内容、对应方法(纯干货)
内部审计访谈:关键步骤,这24个坑,不要再踩!
固定资产报废管理专项审计方案(收藏)
审计确认问题、高效整改:10大核心要领 (附:沟通模板)
《内审面试实用题库清单》(附:高分回答)20载沉淀!呕心整理【付费内容】
《企业内部控制基本规范》
反舞弊审计:实务课件(139节课程)
办公用品管理-专项审计方案
工程审计:实务·培训课程+必读工具书
AI驱动采购全流程风险管理、审计实务课程-培训通知
“经济责任审计实务与案例” (线上+线下) 培训通知
拥抱AI:DeepSeek赋能工程建设项目审计实务-培训通知
【热门】新时期内审精英实务综合课
AI驱动“审计人员四能四会胜任力提升与思维决策”(线上+线下)培训通知
固定资产维修管理:专项审计方案(10大方面)【付费内容】
无限次查阅最新审计干货,请记得先关注↓↓
微信订阅
内审网 | 最新审计实务干货
微信订阅
审计网校 | 方法 案例 报告模板
最新!2025审计/内控培训课程(含线上)
中级、高审考试&评审课程!2年有效!广泛好评
内审精英训练营:
43门课程 147课时!支持线上学习365天!
©
内审网(www.neishen.com.cn)
蝉知
7.4.1