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内部控制审计:调查问卷模板
主要领域内部控制调查问卷  被审计单位:填
应收款项审计:审什么?怎么审?
应收及预付款项是企业在生产经营活动中发生的债权,主要包括应收账款、应收票据、预付账款、其他应收款等项目。对于应收款项的审查应结合相关的经济业务一起进行审计,有利于确定其余额的真实性,增减变动的合法性及有无舞弊行为的发生。一、应收账款审计目
经济责任审计模板:通知、进场会议纪要、资料交接单、审计承诺书
编号:xxx 公司审计通知书审字第号关于对xxx 进
快递物流费用专项审计报告
内审网评分:65 分(满分100 分)发现问题的领域、建议角度可供参考借鉴,但文字表述和报告结构有较大提升空间。内审网鼓励业内伙伴保持谦逊、开放的态度,取长补短、互通有无,共同成长,也为行业发展贡献力量。如您有优秀的审计案例、报告,我们欢迎去敏(屏
国务院关于2020 年度中央预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告
提示:在审计网校公众号回复2020zg ,可下载报2157
采购专项审计方案,附:详细审计程序表
一、审计目的根据公司的采购管理制度,对现阶段采购部门的采购管理工作及内部控制状况进行审计检查,做出客观评价,揭示其中存在的控制风险,并提出可行的建议和改善措施。二、审计内容1 、采购管理制度是否有效和完善;2 、采购计划、采购预算、实际采购是
国有企业内部审计述职报告
为了适应新形势下的发展,财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。为了总结经验教训,更好的完成20xx 年的各项工作任务,我部就财务、审计方面的工作作出总结如下:一、审计方面的工作1 、根据市局财务审计工作会议精神,对财务审计部工作的提出要求
国家审计述职报告
xx 年,我局在区委、区府和市审计局的正确领导下,以xxxx 重要思想为指导,以xxxx 为统领,积极学习贯彻新的《审计法》和今年上级审计工作会议精神,认真履行审计监督职能,紧紧围绕区委、区府工作中心,坚持依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实的审
公司内部审计述职报告
一年来,在公司领导的亲切关怀和指导下,我在审计部经理的岗位上,带领审计部的全体同仁严格按照年初制定的审计计划,紧紧围绕公司提出的加大核查、审核、监管力度,确保各项制度深入落实这一工作目标,积极主动地在公司内部开展了审计工作。经过全体同志们
福州市大数据审计监督平台应用实践案例
一、案例概况(一)实施背景自2002 年以来,2345
蝉知7.4.1