登录
注册
首页
干货
课程
CIA·中/高审
加实战群
内审资讯
实务模板
报告大全
制度大全
内审标准
内审准则
内审制度
内审理论
国资法规
内审实务
内审流程
内审方法
报告模板
审计案例
管理研究
审计整改
内部控制
制度大全
内控理论
内控基本规范
内控应用指引
内控评价指引
内控审计指引
内控实务
各类型审计
行业审计
生产制造
房产建工
交通物流
IT互联网电商
批发零售业
食品餐饮酒店
政府行政事业
金融行业
教育培训
医药卫健
农林牧渔
能源矿产冶炼化工
文体娱乐旅游
其他行业
财税法务
财会园地
税务课堂
法律讲堂
资本市场
现场/直播 ☊
内审全维实战进阶 ☊
录播网课 ☊
预约专场内训 ☊
高审考试课程
高审评审课程
CIA 国际注册内审师课程
初/中级审计师考试课程
内部审计全维度实战进阶课程
2026 审计/内控培训课程(含线上)
中级、高审考试&评审课程!2年有效!广泛好评
内审精英训练营:
43门课程 147课时!支持线上学习365天!
搜索结果
内部控制审计:调查问卷模板
主要领域内部控制调查问卷  被审计单位:填
应收款项审计:审什么?怎么审?
应收及预付款项是企业在生产经营活动中发生的债权,主要包括应收账款、应收票据、预付账款、其他应收款等项目。对于应收款项的审查应结合相关的经济业务一起进行审计,有利于确定其余额的真实性,增减变动的合法性及有无舞弊行为的发生。一、应收账款审计目
经济责任审计模板:通知、进场会议纪要、资料交接单、审计承诺书
编号:xxx 公司审计通知书审字第号关于对xxx 进
快递物流费用专项审计报告
内审网评分:65 分(满分100 分)发现问题的领域、建议角度可供参考借鉴,但文字表述和报告结构有较大提升空间。内审网鼓励业内伙伴保持谦逊、开放的态度,取长补短、互通有无,共同成长,也为行业发展贡献力量。如您有优秀的审计案例、报告,我们欢迎去敏(屏
国务院关于2020 年度中央预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告
提示:在审计网校公众号回复2020zg ,可下载报2157
采购专项审计方案,附:详细审计程序表
一、审计目的根据公司的采购管理制度,对现阶段采购部门的采购管理工作及内部控制状况进行审计检查,做出客观评价,揭示其中存在的控制风险,并提出可行的建议和改善措施。二、审计内容1 、采购管理制度是否有效和完善;2 、采购计划、采购预算、实际采购是
国有企业内部审计述职报告
为了适应新形势下的发展,财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。为了总结经验教训,更好的完成20xx 年的各项工作任务,我部就财务、审计方面的工作作出总结如下:一、审计方面的工作1 、根据市局财务审计工作会议精神,对财务审计部工作的提出要求
国家审计述职报告
xx 年,我局在区委、区府和市审计局的正确领导下,以xxxx 重要思想为指导,以xxxx 为统领,积极学习贯彻新的《审计法》和今年上级审计工作会议精神,认真履行审计监督职能,紧紧围绕区委、区府工作中心,坚持依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实的审
公司内部审计述职报告
一年来,在公司领导的亲切关怀和指导下,我在审计部经理的岗位上,带领审计部的全体同仁严格按照年初制定的审计计划,紧紧围绕公司提出的加大核查、审核、监管力度,确保各项制度深入落实这一工作目标,积极主动地在公司内部开展了审计工作。经过全体同志们
福州市大数据审计监督平台应用实践案例
一、案例概况(一)实施背景自2002 年以来,2345
无限次查阅最新审计干货,请记得先关注↓↓
微信订阅
内审网 | 最新审计实务干货
微信订阅
审计网校 | 方法 案例 报告模板
内部审计全维度实战进阶课程
2026 审计/内控培训课程(含线上)
中级、高审考试&评审课程!2年有效!广泛好评
内审精英训练营:
43门课程 147课时!支持线上学习365天!
©
内审网(www.neishen.com.cn)
蝉知
7.4.1