登录
注册
首页
干货
课程
CIA·中/高审
内控建设
内审资讯
实务模板
报告大全
制度大全
内审理论
内审准则
内审制度
内审理论
内审实务
内审流程
内审方法
报告模板
审计案例
管理研究
审计整改
内部控制
制度大全
内控理论
内控应用指引
内控评价指引
内控审计指引
内控实务
各类型审计
行业审计
生产制造
房产建工
交通物流
IT互联网电商
批发零售业
食品餐饮酒店
政府行政事业
金融行业
教育培训
医药卫健
农林牧渔
能源矿产冶炼化工
文体娱乐旅游
其他行业
财税法务
财会园地
税务课堂
法律讲堂
资本市场
现场/直播 ☊
内审全维实战进阶 ☊
录播网课 ☊
预约专场内训 ☊
高审考试课程
高审评审课程
CIA 国际注册内审师课程
初/中级审计师考试课程
内部审计全维度实战进阶课程
2026 审计/内控培训课程(含线上)
中级、高审考试&评审课程!2年有效!广泛好评
内审精英训练营:
43门课程 147课时!支持线上学习365天!
无限次查阅最新审计干货,请记得先关注↓↓
微信订阅
内审网 | 最新审计实务干货
微信订阅
审计网校 | 方法 案例 报告模板
审计整改
置顶
加入:内审内控实战群·VIP成长营
请微信搜索添加老师:cn17888,或扫描二维码添加 请微信搜...
172
0
2026-03-30
置顶
全维进阶:内部审计高水平闭环管理与典型项目实战落地-课程通知
关于举办“全维进阶:内部审计高水平闭环管理与 典型项目实战落地”咨询课...
1475
0
2026-03-26
置顶
超重磅!审计实操全流程(从未如此详尽)
审计如同企业经济健康的“体检师”,审计工作从精心的计划开始,经过严谨的程序实...
1974
0
2025-09-27
2025年审计整改进展情况报告
2025年审计整改进展情况报告 根据XX审计XX工作安排,2025年X...
231
0
2026-01-28
年末审计整改跟进:14 大关注事项
年末审计整改跟进:14 大关注事项 2025年12月5日 上半年...
277
0
2025-12-05
审计整改复盘发现12个典型问题
审计整改复盘发现12个典型问题 2025年11月29日 我们常说...
394
0
2025-11-29
最让人鄙视的审计建议 Top 10(警醒)
这些审计建议,写了等于白写,改了还是白改! 老板:你们这审计报告写了1...
355
0
2025-10-10
关于招投标领域管理情况专项审计8方面问题整改报告(2025年)
202X年4月26日至10月18日,XX审计组对2020年至2023年XX有...
1281
0
2025-06-10
集团提升审计整改成效纪实
集团提升审计整改成效纪实 走进集团年度绩效审计现场,气氛紧张而...
1292
0
2025-04-13
企事业单位反贪腐、反舞弊审计监察调查21条禁忌
某年营收数十亿的公司,反贪腐制度文件一大摞,却因忽视某些禁忌,审计监察联合调...
3047
0
2025-04-11
资金、资产专项审计发现问题清单(附整改结果)
202X年8月至202X年X月,X审计X派出审计组对XX人民医院医药领域涉及...
2322
0
2025-04-01
集团巡察整改进展情况报告(4方面28个问题)
按照XX部署,202X年X月X日至X月X日,XX巡察组对市国运集团党委进行了...
1306
0
2025-03-26
关于2024年招标投标管理专项审计整改情况的报告
2024年X月X日至X月X日,XXX审计组驻点完成对我公司涉及工程建设领域招...
2649
0
2025-03-20
应急管理局局长XX同志任期经济责任审计整改工作情况报告
XX应急管理局关于XX同志任期期间经济责任审计整改工作情况报告 ...
8137
0
2025-02-06
审计署发布2023年度《审计整改报告》
在公众号内审网回复"241222",可下载PDF报告: 1. ...
4816
0
2024-12-22
物资储备管理审计发现问题和整改情况报告(应急)
物资储备管理审计发现问题和整改情况报告(应急储备) 202X年...
5425
0
2024-12-03
集团202X-202X年经营专项审计:整改情况报告
集团202X-202X年经营专项审计整改情况报告 X审计X: ...
6709
0
2024-10-28
医保基金专项审计-问题清单:对应整改情况报告(很落地)
X审计X: 2023年X月X日至X月X日,XX对XXX202X至202...
9337
0
2024-09-06
热门好书
>>
《内部审计工作法》
《内控总监工作笔记》 企业内部控制工作法及案例解析
《数字化审计实务指南》高效审计工具书
《内部审计工作指南》+《增值型内部审计》+《内部审计情景案例》《内部审计思维与沟通》《合规型内部审计》
《企业内部审计全流程指南》
《金融机构审计实务指南》
《企业内部控制流程手册》- 第3版
《行政单位经济责任审计实务指南》
《业内部控制架构设计实操手册》
《房地产企业审计从入门到精通》模块分解+操作流程+案例解析
《财务审计实务指南》
《内审人员进阶之道 内部审计操作实务与案例解析》
《企业内部控制基本规范操作指南 图解版》
《企业内控精细化管理全案》第三版
《舞弊审计实务指南》
《企业内部控制全流程实操指南》
热门网课
>>
【2025高级审计师/初级中级考试 // 正高/高审评审培训课程】
【CIA 国际注册内部审计师】培训课程全集
【课件】内部审计实务+案例·精讲
【课件】注册制IPO审计全流程实务详解
【课件】尽职调查实务:要点+详解
【课件】审计实务-入门到精通
【课件】审计角度解构年报
【课件】内审精英训练营:43门,147课时
新书热榜
>>
《采购管理与运营实战》 成本控制 采购谈判 品质管理
《合规审计实务指南》
《风险导向内部审计实务指南》内审工具书
《工程项目审计实务指南》工程审计工具书
《医院纪检 监察 审计理论与实务》
《内部审计工作指南》+《增值型内部审计》+《内部审计情景案例》《内部审计思维与沟通》《合规型内部审计》
《数字化审计实务指南》高效审计工具书
《企业财务风险规避指南》
热门文章
>>
超重磅!审计实操全流程(从未如此详尽)
全维进阶:内部审计高水平闭环管理与典型项目实战落地-课程通知
加入:内审内控实战群·VIP成长营
内控建设:内部控制搭建\诊断\优化-咨询服务
【最新】中/高级审计师 / CIA 考试培训课程
内部审计访谈:关键步骤,这24个坑,不要再踩!
关于举办 “内部审计负责人与后备人才岗位能力提升” 高级研修班的通知
对外投资-专项审计方案:审计方法、所需资料
重点关注!销售与收款管理专项审计方案(全过程27大方面)
公开课 / 内训课 / 网课-审计·内控·财税:实务课程计划清单
水深猫腻多!采购管理专项审计方案(全流程20方面)
人力资源与工资、绩效、薪酬管理:专项审计方案(全流程59方面)
工程管理专项审计方案: 45方面关注点、对应具体审计方法
工程项目审计实务(线上+线下)课程通知
金融机构内审核心能力提升系列课
风险导向审计实务与案例(线上/线下)培训通知
微咨询课程:穿透式监管视角下的企业内控升级与一流企业风险管控实践
“人工智能+”驱动下的内部审计管理与变革 实务课程通知
全面预算管理与成本管控(线下+线下)课程通知
AI赋能内部审计实战课程通知
无限次查阅最新审计干货,请记得先关注↓↓
微信订阅
内审网 | 最新审计实务干货
微信订阅
审计网校 | 方法 案例 报告模板
内部审计全维度实战进阶课程
2026 审计/内控培训课程(含线上)
中级、高审考试&评审课程!2年有效!广泛好评
内审精英训练营:
43门课程 147课时!支持线上学习365天!
©
内审网(www.neishen.com.cn)
蝉知
7.4.1