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内部审计专项审计:问题发现、整改情况报告
202x 年x 月25 日至202x 年x 月30 日,xx 审计x 派出审计调查组,对xx 企业2018 年至2020 年建立内部审计监督机制情况进行专项审计调查(含重点子企业),202x 年9 月出具了《xx 专项审计调查报告》(x 审调报〔202x 〕x 号),我集团公司高度重视本次审计及审计整改工作,针对专项
另辟蹊径!他们干成一个优秀审计项目(建议学习)
【以案为鉴】租赁合同背后的秘密2022 年春节前后,xx 对b 医院财务收支情况进行了审计。审计组进点前,对该院经营状况和管理情况进行了充分的分析研判,通过各种渠道进行了大量外围调查,掌握了丰富的第一手资料,为后续审计工作顺利开展打下良好基础。审计中,
审计案例:两份合同,一" 词" 之差,逃避招标
手记一词之差的两份合同绿地与乔木的养护方
蝉知7.4.1