搜索结果
礼金礼品登记上交处理办法(收藏备用)附:礼品领用管理制度
礼金礼品登记上交处理办法为进一步推进党风廉政建设和反腐败工作,确保全员廉洁从业、廉洁用权、廉洁修身、廉洁齐家,根据xx 要求,以及xx 相关规定,结合xx 实际,制定本办法。第一条  本办法所称礼金礼品是指各单位(部门)、工作人员尤其是领导干部接受的可
生态环境专项资金审计:重点、方法、问题、原因(收藏备用)
朱海燕唐义龙/ 文;内审网/ 整编生态环境专项资金是助力地方生态文明建设的有力支撑,是绿色低碳发展的现实需要。为贯彻落实生态文明建设,打好污染防治攻坚战,各级审计部门多次开展了生态环境专项资金审计。本文结合近几年审计工作经验,阐述生态环境专项
内部控制审计:内容、程序及方法(收藏)
一、内部控制制度审计的主要内容内部控制制度审计的对象是被审计单位的内部控制制度,对这些制度的检查、测试也就构成了内部控制制度审计的基本内容,主要体现在以下管理制度的检查、测试中:1 、责任控制制度责任控制制度是以确定经济组织内部各部门、各环
审计案例:会计,竟变成大内盗...
葛茹/ 文;内审网/ 整编小岗位挖出大内盗案件回顾2021 年3 月,a x 审计x 组织对b x2018 年至2020 年度x 财政政策提质增效情况进行审计。审计过程中发现,b x 财政x 国有资产管理股(以下简称国资股)原会计郭某某自2016 年以来,利用职务便利,通过虚构拨款用途、制作虚
高质量审计建议,到底怎么提?
任智勇林琳刘俊廷/ 文;内审网/ 整编如何提出高质量审计建议的几点思考审计建议是指审计部门通过现场审计或审计调查,把审计发现的问题进行总结、分析、归纳,提出有利于审计对象加强内部管理、提高履职效益、促进廉政建设、改进领导决策的意见或建议。一般
审计发现:一张500 万借条!牵出刑事案
廖钱华/ 文;内审网/ 整编2021 年10 月至11 月,a x 审计x 派出审计组在对a 县粮食j 2016 ~2021 年度财务收支管理情况审计中,通过一张500 万借条,发现该县原粮食j 副局长毕某多次挪用公款的犯罪事实。一、疑点初现,锁定目标审计组人员进驻a 县粮食j 后,要求财务人员
5 个途径!找到审计线索(实用)
王阳杜霞/ 文;内审网/ 整编随着高校财务管理体制机制的不断完善,廉政建设的深入推进,内部控制的持续加强,一方面增强了广大教职工的遵纪守法意识,但是另一方面也迫使一些单位不断演变出新招使违法违规行为更加隐蔽。这也要求审计人员除了要有过硬的专业
经济责任审计:重点和方法(以中学校长为例)
易细平/ 文;内审网/ 整编中学校长经济责任审计是基层审计机关开展领导干部经济责任审计的重要内容之一。如何全面客观公正地评价中学校长任期经济责任履行情况,对加快中学教育现代化,办好人民满意的教育,规范教育经费收支,监督经费使用,规范财务管理行
注意!审计依据引用:6 大偏差问题(收藏)
任智勇林琳刘俊廷/ 文;内审网/ 整编审计依据是指查明审计客体的行为规范,据以判断审计发现问题以下简称审计发现,并作出审计结论、提出处理意见和建议的客观尺度。引用审计依据时必须遵循可靠性、准确性、时效性、有效性、针对性、辩证性等原则。在实际工
关于审计监督自动化分析功能建设的思考
高忠飞/ 文;内审网/ 整编内容摘要审计监督作为农合机构监督检查体系的重要组成部分,坚持以科技赋能农合机构持续稳健发展为目标,以审计自动化建设为主要载体推进审计监督数字化建设,持续提升科技引领审计能力,逐步实现审计监督数字化、审计作业在线化、
蝉知7.4.1