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提个醒!关于内控的5 种错误认知
内控越来越多的被各界提及,但有多少人真正了解所谓内控呢?内控体系常被人默认为指定各种各样的制度对企业业务进行约束。现实中,出现了许多在内控管理中错误的观点,比如:1. 内部控制是审计部门的事、内部控制是财务部门的事、内部控制与业务部门没有关系
重大合同管理专项审计:内容、过程、发现、启示(收藏)
一、审计范围和审计内容审计范围为集团公司本部和相关二级单位,主要包含系统工程、物资采购、对外投资合作、融资等方面的重大经济合同(以正在履约的合同为主)。采取就地审计的方式,并明确了被抽查审计的集团公司部门等12 个单位和分、子公司。审计内容包
基于swot 分析的农商行大数据审计路径探讨以a 农商行为例
钟飞华、陈燕/ 文;内审网/ 整编随着金融科技的深入应用,农商行数据海量式爆炸增长,给农商行审计业务带来了新的挑战。《十四五国家审计工作发展规划》提出坚持科技强审,充分运用现代信息技术开展审计,提高审计质量和效率。大数据是落实科技强审、实现审
某市国有企业审计三年工作规划(收藏)
为进一步提升企业审计工作水平,做好市属国
审计项目质量检查:11 项问题整改报告(收藏备用)
xx 审计x :《xx 关于通报审计项目质量检查情况的函》于x 月x 日已收悉,针对我局在审计项目质量检查中出现的问题,我局高度重视,组织全局干部职工进行了通报和学习,并召开了专门会议分析研判问题,查找根源,提出了规范措施,要求对20xx-20xx 年度所有审计项目进行
公司:关于审计发现11 项问题的整改报告
xx 审计:本次审计对规范工投公司管理,遵守各项法律法规和规定起到了促进和警示作用。本次审计将公司存在的问题进行了全面、客观、真实的反映,针对本次审计问题,我公司进行了认真整改,具体报告如下:一、关于未批先建现象严重,建设手续不全,违规建设情
旅游集团:领导任期经济责任审计整改情况报告(收藏备用)
xx 审计:根据xx 报〔2019 〕x 号有关集团主要领导经责审计发现问题的整改通知要求,我集团领导高度重视,严肃认真对待,对审计中发现的主要问题进行了专题分析及任务分解,并要求限期落实整改,现就审计整改情况汇报如下:(一)企业经营管理中存在的问题1 、制
传媒集团:关于审计整改落实情况的报告(收藏备用)
20xx 年x 月x 日至x 月x 日,xx 审计x 对xx 传媒集团进行了审计。我单位于202x 年x 月x 日收到xx 审计x 送达的审计结果xx 《关于xx 传媒集团(xx )总xx 、xx 任期经济责任审计报告》。xx 审计x 出具的审计结果xx 《关于xx 传媒集团(xx )总xx 、xx 任期经济责任审计报告》,指
审计出招!降低库存盘点损失超100 万(案例收藏)
盘点考核,降低损失超百万熊义彬/ 文;内审网/ 整编a 公司是重庆一家近几年内发展起来的医药连锁公司,a 公司有直营门店110 多家,员工近600 人,每年的销售收入1.5 亿元左右。2021 年底,a 公司招来一位职业审计师。审计师通过调查发现,该公司一年所有门店的盘亏损
国有资产管理中心:审计发现问题整改及建议采纳情况报告
xx 审计:你x 出具的审计报告(xx 号)等审计结果文书于202x 年x 月x 日收悉,整改期限至202x 年x 月x 日。现将审计发现问题的整改情况和审计建议采纳情况报告如下: 一、整改总体情况针对审计反馈的问题,x 资产管理中心高度重视,专题研究整改方案,明确责任分工及
蝉知7.4.1