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内部审计项目怎么干:记住7 大步骤!
实施内部项目审计时应进行的工作有以下七大部分:编制项目审计方案、下发审计通知书、收集审计证据、编制审计工作底稿、结果沟通、出具审计报告和安排后续审计。一、编制项目审计方案审计项目负责人应当根据被审计单位的情况编制项目审计方案,应考虑的情况
xx 集团人力行政中心行政管理专项审计报告
根据公司审计工作计划,集团审计部于20xx 年3 月x 日至20xx 年3 月x 日,对集团人力行政中心行政管理工作实施了专项审计。基于集团人力行政中心及有关人员支持与配合,审计工作已如期完成,现将审计结果报告如下:一、基本情况集团人力行政中心共11 人,部门职责主
审计报告:问题定性11 类常见错误(90 曾出错)
审计定性中常见问题案例分析审计定性是审计报告的灵魂,是审计项目质量控制的关键环节。然而,笔者在多年的审计项目审理过程中,经常发现问题的性质不准确,定量不正确,相关证据不适当充分等情况,造成审计报告使用者与撰写者对问题性质的理解不一甚至完全
审计,到底怎么发现问题?(20 年经验分享)
一、重视审前调查工作搞好审前调查,对发现被审计单位存在的重大违规违纪问题线索至关重要。在实施审计前,只有在对被审计单位的工作职能、财务管理体制、内控制度、人员、机构及所属单位等基本情况了如指掌的情况下,才能总揽审计项目全局、把握审计重点,
审计案例:查出!巨额国资金挪作他用
近年来,b 县打响了城市更新和城市建设攻坚战,多渠道筹集了大量项目资金,由e 投资公司负责工程管理和审核拨付。b 县审计局对某项目开展专项审计时,审计组老刘委以重任,以丰富的审计经验和敏锐的洞察力,最终查出巨额资金挪作他用的案件线索。一、风平浪
财务管理内控审计方案(建议收藏)
为规范企业财务管理工作,推进企业财务管理
行政事业单位内控审计方法及要点
一、审计方法1 、控制审计方法(1 )收集、
物业管理专项审计调查报告(收藏备用)
物业管理审计报告内审网整编集团审计部按照集团领导的指示,于20xx 年x 月x 日至20xx 年x 月x 日期间,对物业公司的内部控制流程进行了审计,本次审计主要关注了安全保卫、卫生环境和服务职能等重点工作环节。审计项目组从受理的业主投诉入手,向有关人员进行咨询
审计别瞎忙活!采购管理的重点,到底是什么?(深度)
姜珏/ 文;内审网/ 整编懒蚂蚁效应不知你是否听说过懒蚂蚁效应?懒蚂蚁效应是日本北海道大学进化生物研究小组对三个分别由30 只蚂蚁组成的黑蚁群的活动观察。结果发现,大部分蚂蚁都很勤快地寻找、搬运食物,少数蚂蚁却整日无所事事、东张西望,人们把这少数
某上市公司审计部职能及各审计岗位职责说明书(极简版收藏)
xxx 公司审计部职能介绍1 、在董事会审计委员
蝉知7.4.1