上 海 国 家 会 计 学 院
上国会培〔2024〕53号
关于举办“新形势下内部审计专业能力提升研修班 暨2024内部审计高质量发展论坛”的通知
各相关单位:
新时期内部审计工作得到前所未有的重视,加强企业内部审计具备极强的现实意义,是企业发展的“当务之急”。高质量发展背景下,企业需要重新审视战略方向,从提升产品服务水平上狠下功夫,加大创新力度,全面提升发展效率,切实提高价值管理能力,并对内部审计人才的能力框架提出更高要求。需要通过完善内部审计组织机构,打造优质的审计团队等手段推动企业内部审计创新发展,提高企业核心竞争力,带动企业健康良性发展。
为了帮助内审人员提高业务实战能力,推动内审创新发展,上海国家会计学院将在2024年4月开设“新形势下内部审计专业能力提升”研修班,并在本次研修班的基础上重磅推出“2024内部审计高质量发展论坛”,届时,将特邀主管部门专家领导,央企、知名民企的审计负责人莅临论坛现场,从内部审计行业所关注的生态赋能、业审联动、数智转型、实践创新等不同视角进行现身说法,分享解读,为内部审计实战技能提升赋能,助力内部审计高质量发展。
附件一、研修班课程简介
附件二、论坛安排
附件三、报名回执表
上海国家会计学院教务二部
2024年3月
培训报名联系人:汪老师 , 添加微信ID:cn17888
或扫描微信二维码添加
附件一:课程简介
一、培训安排
1.时间: 2024 年 4 月 18-20 日( 17 日报到),课程时间 4 月 18-19 日,课程结束后可选修“ 2024 内部审计高质量发展论坛”( 4 月 20 日)。
2.地点:上海国家会计学院
3.日程安排
日期 |
时间 |
具体安排 |
4 月 18日 (周四 ) |
09:00-12:00 |
经济责任审计实务与案例 |
14:00-17:00 |
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4 月 19日 (周五 ) |
09:00-12:00 |
供应商管理与采购业务管理审计、销售业务管理、合同管理的审计要点与典型案例 |
14:00-17:00 |
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4 月 20日 (周六 ) |
08:30-12:00 13:30-17:30 |
2024 内部审计高质量发展论坛 |
4.线下面授
+线上直播同步进行,学员可自主选择,凡参训学员皆提供
14天录播回看。(如线上授课因故取消,本期课程不提供录播回看。注:论坛不支持回看)
二、课程收益
1.学习新形势下内部审计方法、实践与典型案例,切实提升内审实战技能,助力企业发展;
2.树立经济责任审计新目标新定位,帮助掌握经济责任审计工作风险点、难点;通过典型的经济责任审计案例学习,做好经济责任审计的构建与实施;
3.掌握采购与供应商管理中的核心业务环节、关键风控措施与审计要点;
4.深入剖析销售审计重点难点问题,通过典型案例帮助掌握销售核心业务环节的审计要点;
5.参与高峰论坛,聆听政府、学界、知名企业众多重量级嘉宾的精彩演讲,品鉴一场内部审计前沿理论与标杆实践的思想盛宴。
三、培训对象
1.各企业总审计师、审计总监、处长、经理等内部审计部门负责人及相关内审人员;
2.企业纪检监察、内控、合规、财务、风险管理部等相关职能部门负责人和相关人员;
3.第三方机构从业人员,高校教师。
四、课程内容
模块一、经济责任审计实务与案例
1.经济责任审计准则再解读
( 1 )经济责任审计的两个准则
( 2 )经济责任审计的关注点
( 3 )正确认知经济责任审计的两大谎言
( 4 )正确认知经济责任审计的三种规则
2.经济责任审计的胜任力管理
( 1 )认知并规避审计人员的认知偏差
( 2 )审计人员的七种能力
( 3 )审计的望闻问切工作法
( 4 )审计沟通及跨部门沟通
3.审计成果运用及整改的长效机制
( 1 )基于三大纬度的审计整改
( 2 )基于刮骨疗伤的整改长效机制
( 3 )用好两个清单:问题清单和整改进度表
( 4 )审计责任追究的四个同步
4.基于监管导向的审计团队转型
( 1 )以“三如”为核心的内部审计顶层设计
( 2 )如何搭建战斗型审计团队
( 3 )基于双轮驱动的数字化人才策略
( 4 )用长期主义保护审计独立性
( 5 )质量管控及人才培养策略
模块二、供应商管理与采购业务管理审计
1.供应商管理的审计要点
( 1 )供应商入库环节
( 2 )供应商行为约束环节
( 3 )供应商定期评审环节
2.采购业务管理的审计要点
主要讲解“管理制度及保障机制、采购计划环节、采购申请 环节、招投标 / 比议价环节、采购合同环节、交付与验收环 节、结算付款环节、采购后评估环节”的审计要点
模块三、销售业务管理的审计要点与典型案例
主要讲解“销售业务管理制度及保障机制、销售计划、定 环节、渠道与客户管理环节、客户信用管理环节、销售合 环节、发货与交付环节、结算付款环节、结算付款环节、 计系统控制环节”的审计要点
模块四、合同管理的审计要点与典型案例
主要讲解合同全流程业务管控中“合同对方资质确认环节、合同谈判与文本拟订环节、合同审核审批环节、合同用印环节、合同文本管理(如编码、台账、归档、借阅等)环节、合同履行过程(如质量、进度、收付款、纠纷处理、变更与中止 / 终止等)控制环节”的审计要点。
五、拟邀师资
徐老师:中国保险行业内审专家组副组长,某上市公司 COO 兼审计部总经理。原中石油二级公司审计责任人兼审计部总经理,中国保险行业协会审计专家组成员(千人计划)。
刘老师:曾任大型上市集团公司内部审计、财务负责人,有丰富的实务工作经验及专业积累。其课程内容深入浅出,实践案例丰富且信手拈来,具有较强的实用性、操作性。
以及其他资深实务专家。
六、收费标准
1.培训费:
4200
元
/
人;
线上课程
3000
元
/
人
2.食宿统一安排,费用自理,具体费用标准以开课通知为准;
3.费用支付方式:培训费由上海国家会计学院收取,支付宝 / 微信扫码、汇款。食宿费由酒店收取,现场支付;
4.培训费发票由学院提供,食宿费发票由酒店提供。
七、结业证书
上海国家会计学院颁发结业证书(注明学时)。
八、报名方式
请参加人员填写《报名表》( 联系老师获取)回传至报名对接老师,我们将在开课前五天发送《开课通知》。
培训报名联系人:汪老师 , 添加微信ID:cn17888 或扫描微信二维码添加
附件二: 2024 内部审计高质量发展论坛议程
时间 |
事项 |
嘉宾 |
08:30-09:00 |
签到、入场 |
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09:00-10:00 |
欢迎致辞 |
张锋 上海国家会计学院党委书记 |
致辞 |
郭奔胜 瞭望周刊社总编辑、党委书记 |
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致辞 |
李凤雏 中国商业会计学会专职副会长、审计署内部审计指导监督司原司长 |
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主旨发言 |
孙宝厚 审计署原副审计长、中国审计学会会长 |
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10:00-12:00 |
主题演讲 |
曹迎春 中国移动通信集团有限公司内审部总经理 |
王文章 中煤能源集团有限公司审计部总经理 |
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周立云 中国石化集团审计部副总经理 |
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陈天元 中国工商银行内审局直属分局副局长 |
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12:00-13:30 |
午餐 |
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13:30-16:00 |
主题演讲 |
李颖琦 上海国家会计学院教授 |
王静华 中集集团审计部总经理 |
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刘国华 顺丰集团首席审计官 |
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柳 絮 铭太科技董事长 |
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谭丽丽 原武汉钢铁公司审计部部长、中国商业会计学会副会长 |
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圆桌论坛:内部审计的价值重塑 |
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16:20-17:20 |
圆桌论坛 |
傅 敏 上海电气集团股份有限公司纪委委员、总审计师、首席合规官、审计风控部部长 |
林 芳 厦门建发集团有限公司审计总监、纪委副书记 |
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陈呈明 海信集团公司副总审计师兼审计部总经理 |
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张 彦 新希望集团有限公司纪委书记、审计监察部部长 |
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王悦 旭阳集团原审计总经理 |
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17:20-17:30 |
闭幕总结 |
李颖琦 上海国家会计学院教授、审计系主任 |