登录
注册
首页
干货
培训 · 课程 ☊
CIA·中/高审 ✍
加群 | 互动
内审资讯
模板资料
报告大全
制度大全
流程大全
资料下载
内审理论
内审准则
内审制度
内审理论
内审实务
内审流程
内审方法
报告模板
审计案例
管理研究
内部控制
制度大全
流程大全
内控理论
内控应用指引
内控评价指引
内控审计指引
内控实务
各类型审计
行业审计
生产制造
房产建工
交通物流
IT互联网电商
批发零售业
食品餐饮酒店
政府行政事业
金融行业
教育培训
医药卫健
农林牧渔
能源矿产冶炼化工
文体娱乐旅游
其他行业
财税法务
财会园地
税务课堂
法律讲堂
资本市场
现场/直播 ☊
视频网课 ☊
定制培训 ☊
CIA 国际注册内审师课程
初/中级审计师考试课程
高审考试&评审课程
加考试群
加审计群
内审网 | 投稿
商务合作
关于我们
联系我们
2024 最新审计/内控培训课程(含线上)
CIA 注册内审师 全三科课程 高效通过!
中级、高审考试&评审课程!2年有效!广泛好评
获取最新干货资源,请务必记得关注↓↓
微信订阅
内审网 | 最新审计实务干货
微信订阅
审计网校 | 方法 案例 报告模板
医院卫健行业审计
置顶
【最新】中/高级审计师 / CIA 考试培训课程
目录分类 >> 考试课程 CIA 考试课...
12403
2
2024-01-06
置顶
2024实务课程计划:审计/内控/财税/金融(全年计划·收藏)
上 海 国 家 会 计 学 院 提示:《培训文件》及《报名...
1451
0
2023-11-29
乡镇卫生院专项审计案例(参考)
案例故事|乡镇卫生院背后的秘密2023年6月,L县审...
220
0
2024-03-20
审计破解:“诱导住院” 之迷局(实务案例)
破解“诱导住院”迷局2020 年国家医保局办公室、国家卫生健...
199
0
2024-02-23
用“大数据分析”,干医疗领域审计!(实务总结)
大数据分析在医疗领域审计中的探索实践随着医疗保障体制改革的不...
511
0
2023-11-03
医院审计巡察:71个问题、整改进展情况汇编(清单·收藏)
|| 内审网 / 整编 ,可参考学习,正文15200余字。整...
615
0
2023-08-16
案例:在会议记录,发现“中饱私囊”…
“工作经费”入私囊不久前,浙江省德清县纪委监委对家庭医生签约服务费使...
563
0
2023-07-04
医院中层领导干部经济责任审计实施办法
XX医院中层领导干部经济责任审计实施办法 ...
1820
0
2023-03-08
某医院负责人经济责任审计方案·案例
滁州市天长市审计局 张小平一、项目背景...
1475
0
2023-03-08
医院院长经济责任审计:主要内容、方法
医院不同于一般的行政事业单位,主要有以下特点:一是人员多,设备多,资金量大;...
929
0
2023-03-08
公立医院院长经济责任审计内容
随着公立医院综合改革的推进,公立医院实行所有权与经营权分离,在院长领导下依法...
922
0
2023-03-08
公立医院院长经责审计:应关注的重点
“看病难、看病贵”问题一直是社会各界关注的热点和难点问题。加强对公立医院院长...
933
0
2023-03-07
公立医院主要领导经济责任审计:技术方法分析
——以某省省属多家公立医院主要领导经济责任审计为例根据《党政...
804
0
2023-03-07
我们审计发现了收费系统的漏洞…
医院收费系统的漏洞是如何发现的?一起虚构患者就医充值信息、贪污医疗退...
1186
0
2023-03-05
15个点回扣,必须现金!委托采购,定制招标,科研赞助…(商业贿赂新线索汇总)
韩亚栋 / 文;内审网 / 整编深度关注,严查医疗领域隐蔽利益输送...
1263
0
2023-02-06
公立医院财务收支审计:7大重点(收藏)
公立医院财务收支审计重点及路径探析吴雪琴 / 文  ...
984
0
2023-01-19
国家卫健委:进一步加强卫生健康行业内部审计工作的若干意见
审计是党和国家监督体系的重要组成部分。近年来...
775
0
2022-03-15
热门好书
>>
《企业内部审计全流程指南》
《数字化审计实务指南》高效审计工具书
《内控总监工作笔记》 企业内部控制工作法及案例解析
《行政单位经济责任审计实务指南》
《内审人员进阶之道 内部审计操作实务与案例解析》
《内部审计工作法》
《企业内部控制流程手册》- 第3版
《舞弊审计实务指南》
《金融机构审计实务指南》
《企业内部控制全流程实操指南》
《财务审计实务指南》
《企业内控精细化管理全案》第三版
《房地产企业审计从入门到精通》模块分解+操作流程+案例解析
《企业内部控制基本规范操作指南 图解版》
《业内部控制架构设计实操手册》
《企业内部审计实务详解》审计程序+实战技法+案例解析
热门网课
>>
【课件】内部审计实务+案例·精讲
【2024高级/初级/中级审计师考试,高审评审培训课程】
【课件】审计方案+报告+证据+审计能力建设+经济责任审计培训课程
【课件】国有企业审计与内部控制
【经济责任审计·准则解读】课程
【绩效审计与内部控制审计】培训课程
【建设工程全过程审计】培训课件
【课件】注册制IPO审计全流程实务详解
新书热榜
>>
《招标投标法律法规全书2023版》 含相关政策
《采购管理与运营实战》 成本控制 采购谈判 品质管理
《合规审计实务指南》
《风险导向内部审计实务指南》内审工具书
《工程项目审计实务指南》工程审计工具书
《医院纪检 监察 审计理论与实务》
《内部审计工作指南》+《增值型内部审计》+《内部审计情景案例》《内部审计思维与沟通》《合规型内部审计》
《数字化审计实务指南》高效审计工具书
热门文章
>>
【最新】中/高级审计师 / CIA 考试培训课程
2024实务课程计划:审计/内控/财税/金融(全年计划·收藏)
内部审计底稿编制与管理:方法步骤、实务精要(附:底稿格式模板)【付费内容】
制度管理审计:“十个必审”和“五个注重”【付费内容】
《内审面试实用题库清单》(附:高分回答)20载沉淀!呕心整理【付费内容】
审计确认问题、高效整改:10大核心要领 (附:沟通模板)
“工程项目审计与典型案例分析”(线上+线下)培训通知
“采购全流程风险管理与审计实务”培训通知
风险管理、内部控制与合规管理-2024研修班-培训通知
工程审计:实务·培训课程+必读工具书
内部审计访谈:关键步骤,这24个坑,不要再踩!
固定资产报废管理专项审计方案(收藏)
办公用品管理-专项审计方案
互联网(含电商)领域审计:100个关注点、审计内容、对应方法(纯干货)
《企业内部控制基本规范》
“内部审计负责人与后备人才岗位能力”高级研修班培训通知
谭老师领衔:新时期内审专业能力提升-实务培训通知(可继续报名)
基于公司治理、战略与风险管理的内部审计-培训通知
销售与收款内控专项审计报告
审计常用法律法规资源库汇编【建议收藏·备用】
获取最新干货资源,请务必记得关注↓↓
微信订阅
内审网 | 最新审计实务干货
微信订阅
审计网校 | 方法 案例 报告模板
2024 最新审计/内控培训课程(含线上)
CIA 注册内审师 全三科课程 高效通过!
中级、高审考试&评审课程!2年有效!广泛好评
©
中国内审网(www.neishen.com.cn)
蝉知
7.4.1