北 京 国 家 会 计 学 院
关于举办“内部审计价值增值与实践案例”培训课程的通知
各相关单位:
新业态、新模式的不断涌现,内部审计涵盖的领域也有所拓宽,其监督职能也逐步由传统的检查纠错模式向促进高质量发展的“增值型”延伸。增值型审计以促进组织健全内部控制和风险管理体系、改善组织运营、为组织增加价值为目标,满足内部审计利益相关方需求的有效途径。
基于此,北京国家会计学院将举办“内部审计价值增值与实践案例”培训班,助力企业提升经营效率,强化风险管理,促进价值增值。
培训报名联系人:汪老师
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添加微信ID:cn17888
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一、培训安排
1.培训时间
第三期:2025年11月26日-28日(11月25日报到)
2.培训地点:北京国家会计学院
二、培训对象
1.各相关企业总审计师、审计总监、处长、主任、经理等内部审计部门负责人及相关内部审计人员;
2.各相关企业财务管理、企业管理、内部控制、风险管理、合规管理、纪检监察、法务等相关职能部门负责人和相关人员;
3.第三方机构从业人员,高校从事内部审计、内部控制、风险管理、合规管理等教学和科研的教师和研究人员。
三、课程内容
模块一、增值型审计方法论与企业领先实践
1.企业增值型审计方法论
--增值型审计的选题、实施、项目管理、整改、沟通、协调、汇报、报告
2.采购增值型审计实践与案例分析
3.费用管控与企业价值增值
4.敏捷审计助力企业内部审计增值
模块二、风险导向的增值型内部审计实务与案例
1.审计之前:什么是“风险导向“?
2.识别颠覆性风险
3.识别行业重大风险:个性化的行业风险特征是什么?
4.识别不同发展阶段重大风险:不同的发展阶段蕴藏的风险有什么区别?
5.识别组织架构重大风险:组织缺陷的风险意味着什么?
6.识别内控环境重大风险:内控环境的“变”与“不变”
7.数智化审计:助力事前、事中风险防范
模块三、供应商管理与采购审计
1.采购风险管理制度及保障机制
2.供应商管理的关键环节、常见风险、管控要点
3.存货、价格、周期与供应商管理
4.采购业务管理的关键环节风险管控及审计要点
--采购计划、申请、比议价、合同、交付验收、付款、后评估等环节的风险管控及审计要点
模块四、合同管理中的风险应对与审计实务
1.合同、合同管理、合同风险的基本概念、法规
2.合同管理中的风险认知、常见风险总结与案例
3.合同、合同管理、合同风险的监管要求、原理、方法
4.合同管理中的核心业务环节、关键风控措施与审计要点
模块五、内部审计反舞弊方法论及实践案例
1.内部审计和反舞弊的关系
2.从发现线索到解决问题的底层逻辑
3.发现并锁定线索信息的有效技巧
4.审计取证的难点与应对
5.反舞弊审计实践案例
模块六、合规审计与典型案例分析
1.合规管理热点理论政策解析
2.合规审计的思路与深化
3.重点经营环节合规审计要点
4.重点业务领域合规审计要点
5.公司治理与决策合规审计
四、培训师资
本课程由北京国家会计学院精心组织的专门师资团队授课。授课老师均具有深厚的理论功底及丰富的实践经验。具体师资以实际课表为准。
五、结业及考核
培训结束后由北京国家会计学院颁发电子版结业证书。
六、收费标准及缴费方式
1.收费标准
(1)培训费:5200元/人。
(2)食宿费:在北京国家会计学院举办的培训可提供食宿。就餐为自助餐,收费标准为120元/人天。住宿条件为单人标准间,收费标准普通间340元/人天,商务间550元/人天,新商务间650元/人天(住宿费用含游泳、健身、净娱乐、宽带上网等费用)。
2.缴费方式
(1)报到时现场刷卡或缴纳现金;
(2)银行汇款(培训费可汇款,食宿费需当场缴纳现金):
单位名称:北京国家会计学院
开户行:中国建设银行北京天竺支行(201)
账号:1100 1020 1000 5603 0985
七、报名方式
请将报名回执表(联系老师获取)填写完整后发送给报名对接老师,我们会在开班前一周发报到通知。
北京国家会计学院教务部
2025年10月
培训报名联系人:汪老师
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