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各类型审计
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2025年培训课程计划:审计/内控/合规(全年计划·收藏)
上 海 国 家 会 计 学 院 提示: 1.《培训...
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2025-02-10
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“经济责任审计实务与案例” (线上+线下) 培训通知
上 海 国 家 会 计 学 院 上国会培〔2025〕33号...
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2025-04-11
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AI驱动采购全流程风险管理、审计实务课程-培训通知
上 海 国 家 会 计 学 院上国会培〔2025〕47号...
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2025-04-07
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拥抱AI:DeepSeek赋能工程建设项目审计实务-培训通知
上 海 国 家 会 计 学 院 上国会培〔2025...
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2025-03-12
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费用管理专项审计方案(全流程34方面)
|| 全文 11000+字。“费用全超预算,报销都是特批,制度干嘛用...
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2025-02-18
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工程管理专项审计方案: 45方面关注点、对应具体审计方法
|| 全文13000+字。“内审,我们这次装修,明明没有更换防盗门,...
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2024-12-27
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人力资源与工资、绩效、薪酬管理:专项审计方案(全流程59方面)
|| 全文 14000+字。近年,人力资源相关岗位“串通猎头公司获取...
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2024-11-21
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重点关注!销售与收款管理专项审计方案(全过程27大方面)
|| 全文12000+字。“内审,你们了解吗,XX公司退货率...
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2024-11-07
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水深猫腻多!采购管理专项审计方案(全流程20方面)
|| 全文10000+字。“采购这么点东西,怎么这么慢,流程...
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2024-10-23
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仓库管理专项审计方案:关注点、具体审计方法
“去年堆在2号仓库里的那批不良品,怎么少了一大半?”“我们的仓库竟然...
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2024-09-10
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合同管理:全周期专项审计方案(含电子合同·详细版·收藏)
|| 全文10200+字。“合同盖章版,竟然不是审批修改后的...
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2024-09-02
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固定资产维修管理:专项审计方案(10大方面)【付费内容】
“你不知道?现在这个行情,维修可比销售好挣钱!”“这两年,由于行业景...
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2024-08-27
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反舞弊审计:实务课件(139节课程)
反舞弊审计实操课程:【点此查看视频详细介绍】让舞弊审计少走...
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2024-06-29
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对外投资-专项审计方案:审计方法、所需资料
©内审网 || 审先生 / 文哪个单位能不关心...
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2023-11-18
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IT互联网(含电商)&系统领域审计:100个关注点、审计内容、对应方法(纯干货)
|| 艾筱倜 / 文 内审网 / 整编©...
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2023-08-15
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固定资产报废管理专项审计方案(收藏)
|| 审先生 / 文 内审网 / 整编...
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2023-08-02
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《企业内部控制基本规范》
财政部 证监会 审计署 银监会 保监会关于印发《企业内部控制基本规范...
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2023-06-12
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制度管理审计:“十个必审”和“五个注重”【付费内容】
近期,-些小伙伴问到,单位领导让审计部门在2023年对制度管理情况,进行全面...
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2023-01-18
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工程审计:实务·培训课程+必读工具书
工程审计:实务·培训课程 工程审计必读工具书:...
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2022-08-11
采购价格审计实务手册
采购价格审计是指对采购价格标准确定的合理性和审批程序的规范性等方面所...
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2022-01-12
供应商管理审计
供应商管理审计是对供应商开发与认证、供应商选择、供应商考核与评价、供...
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2022-01-11
招标管理审计:详细审计方法
招标管理审计招标管理审计是指针对需要通过招标形式进行的物资采购和服务...
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2022-01-10
采购计划审计:所需资料、主要风险、审计内容(实用)
采购计划审计实务总结采购计划审计是对采购计划中所列价格、数量...
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2022-01-08
审计全然不觉!“白富美”出纳自首,判10年!(警醒)
“我很后悔,希望后来人不要重蹈我的覆辙。”2021年11月24日,浙...
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2022-01-06
XX单位XX职务XX同志任期经济责任审计报告
XX单位XX职务XX同志任期经济责任审计报告审字[20XX ...
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2022-01-04
经济责任审计:报告模板、征求意见书、签收单
关于对(姓名)在(被审计单位名称)任(职务)期间的经济责任的审计报告...
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2021-12-30
小金库审计:各类手法、审计策略、具体案例
舞弊审计从来都是一个大学问,说到底就是探明人与利益的...
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2021-12-29
内部控制审计:调查问卷模板
主要领域内部控制调查问卷 ...
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2021-12-29
应收款项审计:审什么?怎么审?
应收及预付款项是企业在生产经营活动中发生的债权,主要包括应收账款、应收票据、...
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2021-12-28
经济责任审计模板:通知、进场会议纪要、资料交接单、审计承诺书
编号:XXX 公司审计通知书审字[ ]第 号...
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2021-12-27
快递物流费用专项审计报告
内审网评分:65分(满分100分)发现问题的领域、建议角度可供参考借...
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2021-12-22
采购专项审计方案,附:详细审计程序表
一、审计目的根据公司的采购管理制度,对现阶段采购部门的采购管理工作及...
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2021-12-21
审计案例:销售舞弊!天猫店经理私开拼多多店,职务侵占这样玩…
据最新报道,查明:2019年9月至2020年6月,翁某某在上...
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公司内部控制制度
XX股份有限公司内部控制制度第一章 总则 &n...
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