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各类型审计
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2025年培训课程计划:审计/内控/合规(全年计划·收藏)
上 海 国 家 会 计 学 院 提示: 1.《培训...
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2025-02-10
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“经济责任审计实务与案例” (线上+线下) 培训通知
上 海 国 家 会 计 学 院 上国会培〔2025〕33号...
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2025-04-11
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AI驱动采购全流程风险管理、审计实务课程-培训通知
上 海 国 家 会 计 学 院上国会培〔2025〕47号...
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2025-04-07
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拥抱AI:DeepSeek赋能工程建设项目审计实务-培训通知
上 海 国 家 会 计 学 院 上国会培〔2025...
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2025-03-12
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费用管理专项审计方案(全流程34方面)
|| 全文 11000+字。“费用全超预算,报销都是特批,制度干嘛用...
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2025-02-18
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工程管理专项审计方案: 45方面关注点、对应具体审计方法
|| 全文13000+字。“内审,我们这次装修,明明没有更换防盗门,...
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2024-12-27
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人力资源与工资、绩效、薪酬管理:专项审计方案(全流程59方面)
|| 全文 14000+字。近年,人力资源相关岗位“串通猎头公司获取...
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2024-11-21
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重点关注!销售与收款管理专项审计方案(全过程27大方面)
|| 全文12000+字。“内审,你们了解吗,XX公司退货率...
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2024-11-07
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水深猫腻多!采购管理专项审计方案(全流程20方面)
|| 全文10000+字。“采购这么点东西,怎么这么慢,流程...
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2024-10-23
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仓库管理专项审计方案:关注点、具体审计方法
“去年堆在2号仓库里的那批不良品,怎么少了一大半?”“我们的仓库竟然...
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2024-09-10
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合同管理:全周期专项审计方案(含电子合同·详细版·收藏)
|| 全文10200+字。“合同盖章版,竟然不是审批修改后的...
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2024-09-02
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固定资产维修管理:专项审计方案(10大方面)【付费内容】
“你不知道?现在这个行情,维修可比销售好挣钱!”“这两年,由于行业景...
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2024-08-27
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反舞弊审计:实务课件(139节课程)
反舞弊审计实操课程:【点此查看视频详细介绍】让舞弊审计少走...
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2024-06-29
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对外投资-专项审计方案:审计方法、所需资料
©内审网 || 审先生 / 文哪个单位能不关心...
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2023-11-18
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IT互联网(含电商)&系统领域审计:100个关注点、审计内容、对应方法(纯干货)
|| 艾筱倜 / 文 内审网 / 整编©...
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2023-08-15
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固定资产报废管理专项审计方案(收藏)
|| 审先生 / 文 内审网 / 整编...
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2023-08-02
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《企业内部控制基本规范》
财政部 证监会 审计署 银监会 保监会关于印发《企业内部控制基本规范...
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2023-06-12
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制度管理审计:“十个必审”和“五个注重”【付费内容】
近期,-些小伙伴问到,单位领导让审计部门在2023年对制度管理情况,进行全面...
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2023-01-18
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工程审计:实务·培训课程+必读工具书
工程审计:实务·培训课程 工程审计必读工具书:...
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2022-08-11
从贪污300万买买买,到侵吞1300万打赏主播,他们在网上腐败掉了!
近年来,人们的生活越来越依赖网络,一些人所沾染的不良嗜好也添了一些“...
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2019-11-15
合同审核,建议尝试4+1法则!
审合同是一件说简单不简单,说复杂也不复杂的事。新手审合同,很容易出现两种情况...
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2019-11-15
【报告模板】内部控制自我评价报告(分众传媒)
分众传媒信息技术股份有限公司全体股东:根据《企业内部控制基本...
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2019-11-14
【报告模板】内部控制自我评价报告(格力电器)
珠海格力电器股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告 珠...
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2019-11-14
企业内部控制基本规范 (财政部、证监会、审计署、银监会、保监会)财会[2008]7号
财政部、证监会、审计署、银监会、保监会关于印发《企业内部控制基本规范》的通知...
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2019-11-14
2019年,招标投标改革条文汇总(干货·收藏)
招投标改革大幕,已然徐徐拉开!进入2019年,招投标无可置疑地成为各行各业的...
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2019-11-13
【报告模板】某科技股份有限公司财务内控管理审计报告
内审网评分:65分(满分100分)发现问题...
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2019-11-13
串通投标,这家上市公司董事长被抓!姚明参与投资…
Mr.内审:长期以来,业内招投标乱象频频上演,广大审计小伙伴也深感无奈,而就...
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2019-11-13
双十一特稿 | 网购太疯狂,违规泪两行
又是一年“双十一”,又是一年网络购物盛会。随着电商平台的飞速发展,如今,网络...
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2019-11-12
审计案例 | 真假冷库现形记
Mr.内审:这是一个涉及金额不算多大的案例,然而,挪用资金、伪造合同的...
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2019-11-11
这才是制度和控制的尊严!麦当劳1590万美元年薪的CEO,因违反公司规定被开!
Mr.内审:个人一直在不同场合表示,一个组织、一个集体、一个团队,良好的控制...
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2019-11-05
反舞弊 | 出纳8年挪用近6000万公款,为啥就没人发现?
10月16日,湖南省常德市国土资源局武陵区分局,一场警示教育大会正在召...
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2019-11-03
预算审计 | 实务问题剖析与对策分享
预算执行审计已成为预算管理和监督的重要环节。如何更新观念,与时俱...
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2019-10-31
审计案例 | 永远不要相信所谓“天衣无缝”的控制设计!
Mr.内审:这个案例涉及资金不大,但性质比较严重,该案例也让本人对于控制设计...
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2019-10-28
揭秘!财务造假12种惯用手法及37种舞弊迹象识别【干货·建议收藏】
2019年10月21日,中国注册会计师协会(以下简称“中注协”)发布《中国注...
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