置顶
【最新】中/高级审计师 / CIA 考试培训课程
目录分类 >> 考试课程 CIA 考试课...
12355    2      2024-01-06
置顶
2024实务课程计划:审计/内控/财税/金融(全年计划·收藏)
上 海 国 家 会 计 学 院 提示:《培训文件》及《报名...
1417    0      2023-11-29
置顶
风险管理、内部控制与合规管理-2024研修班-培训通知
上 海 国 家 会 计 学 院 上国会培〔2024〕4号...
2064    0      2024-01-07
置顶
《企业内部控制基本规范》
财政部 证监会 审计署 银监会 保监会关于 印发《企业内部控...
1420    0      2023-06-12
置顶
制度管理审计:“十个必审”和“五个注重”【付费内容】
近期,-些小伙伴问到,单位领导让审计部门在2023年对制度管理情况,进行全面...
2850    0      2023-01-18
比亚迪:2023年度内部控制自我评价报告
比亚迪股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告比亚迪股份...
259    0      2024-04-03
“高风险业务循环中的内控实务” (线下+线上)培训通知
上 海 国 家 会 计 学 院 上国会培〔2024〕45...
1426    0      2024-03-11
《小企业内部控制规范(试行)》财政部 财会〔2017〕21号
财政部关于印发《小企业内部控制规范(试行)》的通知2017年6月29...
307    0      2024-01-05
企业内部控制审计指引实施意见(会协〔2011〕66号)
企业内部控制审计指引实施意见 会协〔2011〕66号为了规范...
645    0      2023-12-25
内部控制评价办法
内部控制评价办法第一章 总 则第一条 为了促...
704    0      2023-11-01
关于征求《关于强化上市公司及拟上市企业内部控制建设 推进内部控制评价和审计的通知(征求意见稿)》意见的函
各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局),新疆生产建设兵团财政局,财政部...
571    0      2023-10-12
境外子公司远程内控审计的困难和应对措施
境外子公司远程内控审计的困难和应对措施刘琼莉根据国资...
1002    0      2023-05-16
宁德时代: 2022年度内部控制自我评价报告
宁德时代新能源科技股份有限公司 2022年度内部控制自我评价报告 ...
1892    0      2023-03-24
​人力资源管理:9方面、28个风险点(收藏)
人力资源管理的风险是指企业在人力资源管理的过程中产生和客观存在的,有可能降低...
3884    0      2023-03-04
长期投资内部控制:5个子流程、48个风险点
子流程风...
1198    0      2023-03-02
资金、往来内部控制:12个子流程,82个常见风险点(收藏)
子流程风...
2195    0      2023-02-17
生产管理内部控制:18个子流程,53个常见风险点
子流程风...
1971    0      2023-02-16
存货内部控制:12个子流程,56个常见风险点(收藏)
子流程风险点...
2167    0      2023-02-14
热门好书
>>
热门网课
>>
新书热榜
>>
热门文章
>>
蝉知7.4.1