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2025年培训课程计划:审计/内控/合规(全年计划·收藏)
上 海 国 家 会 计 学 院 提示: 1.《培训...
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《企业内部控制基本规范》
财政部 证监会 审计署 银监会 保监会关于印发《企业内部控制基本规范...
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制度管理审计:“十个必审”和“五个注重”【付费内容】
近期,-些小伙伴问到,单位领导让审计部门在2023年对制度管理情况,进行全面...
21804    0      2023-01-18
内部控制监督检查制度
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财务部内控审计详细方案:6大方面68项关注点(收藏)
为规范企业财务管理工作,推进企业财务管理内部控制制度的建设和执行,按照公司2...
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内部控制审计:内容、程序及方法(收藏)
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内部控制管理及检查监督办法第一章 总则第一条 为建立健全和有...
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全记录!食堂财务收支审计案例:背景、目标、方法、发现、体会(妥存)
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大额资金使用风险防控实施办法(试行)第一章 总  ...
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果然!内控被否,自评存在重大缺陷(附审计报告及整改措施)
柏堡龙公告 / 文;内审网 / 整编内部控制审计报告...
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比亚迪:2021年度内部控制自我评价报告
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都说“采购与付款风险高”,到底该怎么控制?
企业内部采购与付款的控制与管理,确实很重要,它可以保证采购的...
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内部控制审计:内容、程序、方法(实用)
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财务管理内控审计方案(建议收藏)
为规范企业财务管理工作,推进企业财务管理内部控制制度的建设和执行,按...
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物业管理专项审计调查报告(收藏备用)
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