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2025年培训课程计划:审计/内控/合规(全年计划·收藏)
上 海 国 家 会 计 学 院 提示: 1.《培训...
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《企业内部控制基本规范》
财政部 证监会 审计署 银监会 保监会关于印发《企业内部控制基本规范...
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制度管理审计:“十个必审”和“五个注重”【付费内容】
近期,-些小伙伴问到,单位领导让审计部门在2023年对制度管理情况,进行全面...
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行政事业单位内控审计方法及要点
一、审计方法1、控制审计方法(1)收集、审阅...
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销售与收款内控专项审计报告
关于销售与收款循环内部控制情况的审计报告根据年度审计计划及总...
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关注6大阶段!高效完成施工企业大数据内控审计
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财务审计42个常见问题清单、整改建议(以中小学为例)
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老供应商怎么评?新供应商怎么审?
老供应商履约评估(一)单项履约过程评估在合同签署之后履约完成...
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内部控制审计:4大步骤!
吴永 等 / 文;内审网 / 整编企业内部控制审计一般是以《企业内部...
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美股上市SOX执行指南之《一文读懂SOX404的前世今生》
如果让我用最直白的话描述:什么是内控?什么是SOX?那么我觉...
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创新医疗管理股份有限公司2020 年度内部控制的自我评价报告
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珠海格力电器股份有限公司内部控制制度
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报告模板 | 计划物控部专项审计报告
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关于加强中央企业资金内部控制管理有关事项的通知
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