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2025年培训课程计划:审计/内控/合规(全年计划·收藏)
上 海 国 家 会 计 学 院 提示: 1.《培训...
83175    0      2025-02-10
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《企业内部控制基本规范》
财政部 证监会 审计署 银监会 保监会关于印发《企业内部控制基本规范...
19050    0      2023-06-12
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制度管理审计:“十个必审”和“五个注重”【付费内容】
近期,-些小伙伴问到,单位领导让审计部门在2023年对制度管理情况,进行全面...
21807    0      2023-01-18
固定资产管理3阶段13大风险与审计核心关注点(以医院为例)
原标题:医院固定资产精细化管理与风险审计随着医疗改革的不断深化,取消...
2587    0      2021-02-28
内部控制审计案例 | 丢失的脚手架
本文节选自行业最新力作《 地产风控管理》——行业多位...
2879    0      2020-11-28
审计思考 | 助贷机构“围攻”!银行内控问题与对策有哪些?
作者 | 胡娇娇,整编 | 内审网作者单位 | 作者单位:浙江台州椒...
1669    0      2020-08-25
成本与其他方面审计实操指南:关注点、方法、依据…
成本管理审计一、成本过程控制体系管理1.是否...
2859    0      2020-07-26
审计实操指南(2):集中采购与固定资产管理审计:关注点、方法、依据…
审计实操指南 (以建筑业为例)目录第一章 财务管理...
4285    0      2020-07-15
审计实操指南(1)财务管理审计:关注点,所需资料,审计方法,审计依据…
目录 第一章 财务管理一、货币资金管理二、财务基础工...
4202    0      2020-07-14
否定的内控审计意见VS标准财报审计意见,你怎么看?
世界各国对于内控审计在财报审计中的左右愈加重视,否定的内部控制审计报告下的标...
3690    0      2020-05-21
工程建设EPC总承包项目如何审计
目前,国内实施EPC总承包还处于起步阶段,还不能实现真正意义上的EPC总承包...
6414    0      2020-05-15
内审值得借鉴!企业采购内部控制,制度优化实务案例
采购是企业生产经营的起点,采购与付款又密切关联。采购的原材料质量和价格又很大...
4683    0      2020-05-11
审计干货:反洗钱执法检查的实施方案
根据反洗钱法律、行政法规和规章,人民银行进行反洗钱执法检查的方案,编制方案如...
3812    0      2020-04-27
内部控制缺陷认定标准
Mr.内审:关于内部控制缺陷定量标准,简单提示如下:我们需要结合公司及行业特...
7061    0      2020-04-16
干货!60个合同风险点,内审需要了解
市场经济条件下,合同已成为市场主体交易的基本工具,因此,能否规避和防范合同法...
3157    0      2020-04-03
内审尽早了解!内部控制八大漏洞…
内部控制的权威人士Adrian Cadbury爵士曾经说过“公司的败绩都是由...
2559    0      2020-03-13
国资委:关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见
为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,认真落实党中央、...
4630    0      2019-11-15
【报告模板】内部控制自我评价报告(分众传媒)
分众传媒信息技术股份有限公司全体股东:根据《企业内部控制基本...
5283    0      2019-11-14
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