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2023-06-12
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制度管理审计:“十个必审”和“五个注重”【付费内容】
近期,-些小伙伴问到,单位领导让审计部门在2023年对制度管理情况,进行全面...
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【报告模板】内部控制自我评价报告(格力电器)
珠海格力电器股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告 珠...
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2019-11-14
企业内部控制基本规范 (财政部、证监会、审计署、银监会、保监会)财会[2008]7号
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2019-11-14
【报告模板】某科技股份有限公司财务内控管理审计报告
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2019-11-13
这才是制度和控制的尊严!麦当劳1590万美元年薪的CEO,因违反公司规定被开!
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2019-11-05
企业反腐败 | 王健林唯一直管审计部,万达4名高管竟贪腐近亿元,你怎么看?
Mr.内审:这两天,万达4名高管贪腐近亿元的消息刷屏,号称在万达唯一被王健林...
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2019-09-08
内控实务 | 揭秘!成功的应收账款事前、事中、事后全过程管理是这样子【干货】
谈到应收账款管理,作为营销业务人员,可能会说,营销人员只负责订货签合同,应收...
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2019-08-27
内控实务 | 5大措施,搞定差旅费陈年积弊!
差旅费是指单位工作人员临时到常驻地以外地区因办理公务而所发生的城市间交通费、...
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2019-08-09
工程审计 | 基于PDCA循环,对工程变更进行全过程控制思考(纯实务·干货)
一、何为工程变更由于工程项目建设周期长,涉及的经济关系和法律...
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2019-06-11
存货仓储审计 | 建议从这4个方面入手!(前辈无私分享·纯干货)
存货与仓储循环是企业生产经营中的重要环节,涉及到供应、生产、销售的各个环节,...
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2019-05-17
怎能不知:内控自评(CSA)工具在公司治理中的实战应用
一、到底什么是内控自评的内部控制自我评估(Control Self-...
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2019-04-25
波音737-MAX空难,血腥而致命的控制缺陷!
-1-2019年3月10日,埃塞俄比亚航空从亚的斯亚贝巴飞往肯尼亚内...
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2019-03-22
固定资产科目的内控关注点
笔者这个系列的文章,主要是从报表科目出发,来点出该报表科目背后的内控关注点...
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2019-01-11
某医院建设工程项目内部控制审计报告
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2018-12-12
11个风险点!采购业务审计必须识别
1.法律层面:采购行为违反国家法律法规,可能遭受外部处罚、经济损失和信誉损失;...
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2018-11-19
大咖总结:分支机构内部控制的7个常见风险,你察觉到几个?
内部控制制度是现代企业制度的重要内容,也是降低财务风险的重要举措。没有内部控制系...
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