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2025年培训课程计划:审计/内控/合规(全年计划·收藏)
上 海 国 家 会 计 学 院 提示: 1.《培训...
83179    0      2025-02-10
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《企业内部控制基本规范》
财政部 证监会 审计署 银监会 保监会关于印发《企业内部控制基本规范...
19051    0      2023-06-12
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制度管理审计:“十个必审”和“五个注重”【付费内容】
近期,-些小伙伴问到,单位领导让审计部门在2023年对制度管理情况,进行全面...
21807    0      2023-01-18
大咖总结:内部控制10大漏洞,你想到过几个?(分享·收藏)
内部控制是企业为控制经营风险、实现经营目标而制定的各项政策与程序。内部控制能够帮...
4131    0      2018-10-08
一位内审内控专家的经验之谈,很务实!
前些日子我们集团总部到我们中国区进行内部审计,活活地被折磨了2个多月(1个半月的...
5322    0      2018-09-13
针针见血!内控设计的10个常见突出问题
良好的内控制度,能够有效约束企业的主要经济行为和关键岗位人员,确保企业经营和管理...
2912    0      2018-09-12
做内审,如此理解内控审计?你的审计生涯危险了!
经常会有小伙伴通过个人微信或在内审网社群问我,关于内控审计价值的一些问题,如:内...
5529    0      2018-08-14
物业公司内部控制情况审计报告
内审网评分:75分(满分100分) 内审网鼓励业内伙...
7867    0      2018-05-03
【报告模板】采购部内部控制审计报告
内审网评分:80分(满分100分) ...
11520    0      2018-04-22
没搞清这6个关系,别轻易说做过内部控制审计!
时至今日,内部控制审计越来越成为审计工作的重要领域,很多小伙伴在同内婶儿(个人I...
4961    0      2017-11-23
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