登录
注册
首页
干货
培训 · 课程 ☊
CIA·中/高审 ✍
加群 | 互动
内审资讯
模板资料
报告大全
制度大全
流程大全
资料下载
内审理论
内审准则
内审制度
内审理论
内审实务
内审流程
内审方法
报告模板
审计案例
管理研究
内部控制
制度大全
流程大全
内控理论
内控应用指引
内控评价指引
内控审计指引
内控实务
各类型审计
行业审计
生产制造
房产建工
交通物流
IT互联网电商
批发零售业
食品餐饮酒店
政府行政事业
金融行业
教育培训
医药卫健
农林牧渔
能源矿产冶炼化工
文体娱乐旅游
其他行业
财税法务
财会园地
税务课堂
法律讲堂
资本市场
现场/直播 ☊
视频网课 ☊
定制培训 ☊
CIA 国际注册内审师课程
初/中级审计师考试课程
高审考试&评审课程
加考试群
加审计群
内审网 | 投稿
商务合作
关于我们
联系我们
2024 最新审计/内控培训课程(含线上)
CIA 注册内审师 全三科课程 高效通过!
中级、高审考试&评审课程!2年有效!广泛好评
获取最新干货资源,请务必记得关注↓↓
微信订阅
内审网 | 最新审计实务干货
微信订阅
审计网校 | 方法 案例 报告模板
销售审计
置顶
【最新】中/高级审计师 / CIA 考试培训课程
目录分类 >> 考试课程 CIA 考试课...
12321
2
2024-01-06
置顶
2024实务课程计划:审计/内控/财税/金融(全年计划·收藏)
上 海 国 家 会 计 学 院 提示:《培训文件》及《报名...
1403
0
2023-11-29
迷之操作!销售业绩舞弊:饮料1元/箱,卖出5万多箱…
销售员以1元一箱的价格卖出5万多箱饮料,后又挪用公司百万资金冲抵销售额,虽没...
1177
0
2023-03-03
营销物资管理审计:要点、程序(实用)
作者:吴永 等 整编:审计网校一、审计关注要点...
1525
0
2022-09-06
营销物资审计:我的实用审计程序
(一)所需资料营销物资管控的相关制度、营销物资的请购计划、审...
1367
0
2022-05-26
收入收益管理审计:23个方面170个关注点(以酒店审计为例)
收益管理审计是了解酒店收益管理的实施现状与酒店或集团公司制定的标准和流程之间...
2071
0
2022-03-29
销售与收款内控专项审计报告
关于销售与收款循环内部控制情况的审计报告根据年度审计计划及总...
54368
0
2022-02-19
五大领域审计:220项重点问题清单(极简速读版)
来源:《审计发现违规行为适用法规导引》(李国友主编)。本文仅限于学习...
3145
0
2021-11-30
IT审计,电商销售审计:线上销售客户数据的真实性和合理性,怎么审计?
提示:文中图表省略,可点此查阅图文版1.在目前的IPO审核标...
2717
0
2021-11-18
美股上市SOX执行指南:销售与收款管理流程
销售与收款管理流程指的是对企业的销售活动与收款活动进行的内部控制。销售与收款...
2065
0
2021-07-12
记住5大关键措施,防控营销舞弊!
本文节选自行业最新力作《地产风控管理》——行业多位大咖数十年实...
1652
0
2021-06-29
营销费用审计,7大核心关注点!(实用)
本文节选自行业最新力作《 地...
4613
0
2021-06-22
销售审计10大核心关注点(实用总结)
销售审计更多的关注是在于授权、成本收益的内容,一般采用的审计方法就是审阅、重...
2587
0
2021-04-19
销售审计必须了解的业务知识、审计思路、常见问题(附案例)
销售审计就看看应收款就行了,做过账龄分析,然后通过分析性复核了解公司的财务收...
2734
0
2021-04-02
反舞弊审计 | 深扒!地产营销9大舞弊方式
本文节选自行业最新力作《地产风控管理》——行业多位大咖数十年实务经验...
3488
0
2020-11-06
营销费用审计方法总结
有的审计人员说营销审计内容很多,可以划分营销环境审计、营销组织审计、市场战略...
3377
0
2020-10-09
销售舞弊案例及防范措施分享
40岁的刘某是大学一毕业就应聘进入X公司,长期以来工作兢兢业业,头脑灵活,工...
2357
0
2020-08-19
热门好书
>>
《企业内部审计全流程指南》
《数字化审计实务指南》高效审计工具书
《内控总监工作笔记》 企业内部控制工作法及案例解析
《行政单位经济责任审计实务指南》
《内审人员进阶之道 内部审计操作实务与案例解析》
《内部审计工作法》
《企业内部控制流程手册》- 第3版
《舞弊审计实务指南》
《金融机构审计实务指南》
《企业内部控制全流程实操指南》
《财务审计实务指南》
《企业内控精细化管理全案》第三版
《房地产企业审计从入门到精通》模块分解+操作流程+案例解析
《企业内部控制基本规范操作指南 图解版》
《业内部控制架构设计实操手册》
《企业内部审计实务详解》审计程序+实战技法+案例解析
热门网课
>>
【课件】内部审计实务+案例·精讲
【2024高级/初级/中级审计师考试,高审评审培训课程】
【课件】审计方案+报告+证据+审计能力建设+经济责任审计培训课程
【课件】国有企业审计与内部控制
【经济责任审计·准则解读】课程
【绩效审计与内部控制审计】培训课程
【建设工程全过程审计】培训课件
【课件】注册制IPO审计全流程实务详解
新书热榜
>>
《招标投标法律法规全书2023版》 含相关政策
《采购管理与运营实战》 成本控制 采购谈判 品质管理
《合规审计实务指南》
《风险导向内部审计实务指南》内审工具书
《工程项目审计实务指南》工程审计工具书
《医院纪检 监察 审计理论与实务》
《内部审计工作指南》+《增值型内部审计》+《内部审计情景案例》《内部审计思维与沟通》《合规型内部审计》
《数字化审计实务指南》高效审计工具书
热门文章
>>
【最新】中/高级审计师 / CIA 考试培训课程
2024实务课程计划:审计/内控/财税/金融(全年计划·收藏)
内部审计底稿编制与管理:方法步骤、实务精要(附:底稿格式模板)【付费内容】
制度管理审计:“十个必审”和“五个注重”【付费内容】
《内审面试实用题库清单》(附:高分回答)20载沉淀!呕心整理【付费内容】
审计确认问题、高效整改:10大核心要领 (附:沟通模板)
“工程项目审计与典型案例分析”(线上+线下)培训通知
“采购全流程风险管理与审计实务”培训通知
风险管理、内部控制与合规管理-2024研修班-培训通知
工程审计:实务·培训课程+必读工具书
内部审计访谈:关键步骤,这24个坑,不要再踩!
固定资产报废管理专项审计方案(收藏)
办公用品管理-专项审计方案
互联网(含电商)领域审计:100个关注点、审计内容、对应方法(纯干货)
《企业内部控制基本规范》
“内部审计负责人与后备人才岗位能力”高级研修班培训通知
谭老师领衔:新时期内审专业能力提升-实务培训通知(可继续报名)
基于公司治理、战略与风险管理的内部审计-培训通知
销售与收款内控专项审计报告
审计常用法律法规资源库汇编【建议收藏·备用】
获取最新干货资源,请务必记得关注↓↓
微信订阅
内审网 | 最新审计实务干货
微信订阅
审计网校 | 方法 案例 报告模板
2024 最新审计/内控培训课程(含线上)
CIA 注册内审师 全三科课程 高效通过!
中级、高审考试&评审课程!2年有效!广泛好评
©
中国内审网(www.neishen.com.cn)
蝉知
7.4.1