金昌市国税局“两个坚持”强化内部审计监督职能
- 2016-07-12 22:26:00
- 内审网 转贴
- 2154
甘肃新闻网6月21日电 金昌市国税局披露,截至目前,该局开展市、县两级金税运行费用、因公出国(境)费用、信息系统(软件)建设情况专项审计(调查)和四个基本建设项目自查自纠工作,通过审计共发现问题5个,涉及违规金额0.93万元,提出管理意见建议5条。
为了打破审计人才匮乏瓶颈,弥补经验不足的短板,确保各项内部审计任务保质保量完成,金昌市国税局坚持“审中学”,在审计实战中不断提升工作人员的审计业务水平、财经法规知识储备、内部审计系统操作运用能力等,保证审计程序规范、文书使用正确、查找问题准确,工作运行顺畅。
金昌市国税局通过对市、县两级各审计项目从预算分配、预算执行、资金使用、会计核算、采购管理、固定资产管理等方面进行深入细致审计,发现管理中存在的问题,及时向被审计单位反馈,提出管理意见建议,建立问题整改台账,对整改情况持续跟踪问效,保证问题及时整改到位的同时,举一反三,使各类经费管理使用更规范,财经纪律执行更有效,真正发挥内部审计“查错纠弊、促进管理”的作用。
发表评论
培训通知
- 超重磅!审计实操全流程(从未如此详尽)
- “内部审计项目全过程实战进阶” (线下+线上)咨询课程通知
- 经济责任审计深化、迎审协同与违规追责实务课程
- 最新!风险、合规、内控、审计、法务五位一体能力构建与穿透式协同治理-实务课程
- AI赋能内部审计实战课程通知
- 全面预算管理与成本管控(线下+线下)课程通知
- 金融机构内审核心能力提升系列课
- 【最新】中/高级审计师 / CIA 考试培训课程
- 公开课 / 内训课 / 网课-审计·内控·财税:实务课程计划清单
- 内审价值提升与核心能力进阶-实务课程
- 国有企业:迎审实战策略、违规经营投资责任追究-实务课程
- 数智化驱动:内审价值增值与实践案例-课程通知
- 【全维进阶】内部审计高水平闭环管理与典型项目实战落地-课程通知
- 关于举办“十五五”高质量发展下的内部审计新范式:战略协同、数智赋能与价值创造高级研修班的通知
- 行政事业单位纪检监察巡视审计发现问题暨内部控制评价与建设推进-实务课程通知
热门网课
- 186090 【2025高级审计师/初级中级考试 // 正高/高审评审培训课程】
- 146043 【CIA 国际注册内部审计师】培训课程全集
- 127357 【课件】内部审计实务+案例·精讲
- 120217 【课件】注册制IPO审计全流程实务详解
- 111734 【课件】尽职调查实务:要点+详解
- 111241 【课件】审计实务-入门到精通
- 109195 【课件】审计角度解构年报
- 108124 【课件】内审精英训练营:43门,147课时
- 38696 【课件】金税四期税务风险监控指标及应用
- 34805 【反舞弊审计】系列课程(139节课程)
- 34519 【课件】EXCEL实战技能与图表应用(全面)
- 34260 【课件】国际合同风险实务解析
热门好书
- 121238 《内部审计工作法》
- 121021 《数字化审计实务指南》高效审计工具书
- 120692 《内控总监工作笔记》 企业内部控制工作法及案例解析
- 120678 《内部审计工作指南》+《增值型内部审计》+《内部审计情景案例》《内部审计思维与沟通》《合规型内部审计》
- 120263 《企业内部审计全流程指南》
- 119441 《金融机构审计实务指南》
- 119113 《企业内部控制流程手册》- 第3版
- 118760 《行政单位经济责任审计实务指南》
- 118575 《房地产企业审计从入门到精通》模块分解+操作流程+案例解析
- 118459 《业内部控制架构设计实操手册》
- 118154 《企业内部控制基本规范操作指南 图解版》
- 118100 《内审人员进阶之道 内部审计操作实务与案例解析》
- 118072 《财务审计实务指南》
- 118004 《企业内控精细化管理全案》第三版
- 117646 《舞弊审计实务指南》
- 117560 《企业内部控制全流程实操指南》
