金昌市国税局“两个坚持”强化内部审计监督职能
- 2016-07-12 22:26:00
- 内审网 转贴
- 2272
甘肃新闻网6月21日电 金昌市国税局披露,截至目前,该局开展市、县两级金税运行费用、因公出国(境)费用、信息系统(软件)建设情况专项审计(调查)和四个基本建设项目自查自纠工作,通过审计共发现问题5个,涉及违规金额0.93万元,提出管理意见建议5条。
为了打破审计人才匮乏瓶颈,弥补经验不足的短板,确保各项内部审计任务保质保量完成,金昌市国税局坚持“审中学”,在审计实战中不断提升工作人员的审计业务水平、财经法规知识储备、内部审计系统操作运用能力等,保证审计程序规范、文书使用正确、查找问题准确,工作运行顺畅。
金昌市国税局通过对市、县两级各审计项目从预算分配、预算执行、资金使用、会计核算、采购管理、固定资产管理等方面进行深入细致审计,发现管理中存在的问题,及时向被审计单位反馈,提出管理意见建议,建立问题整改台账,对整改情况持续跟踪问效,保证问题及时整改到位的同时,举一反三,使各类经费管理使用更规范,财经纪律执行更有效,真正发挥内部审计“查错纠弊、促进管理”的作用。
发表评论
培训通知
- “AI驱动:注册会计师核心能力进阶” 实务课程
- AI 与业务双驱动:采购与供应链审计 实战课程-培训通知
- 工程项目审计实务(线上+线下)课程通知
- 超重磅!审计实操全流程(从未如此详尽)
- AI 驱动内部审计升级与风险穿透实战 - 课程通知
- 最新!风险、合规、内控、审计、法务五位一体能力构建与穿透式协同治理-实务课程
- 金融机构内审核心能力提升系列课
- 【最新】中/高级审计师 / CIA 考试培训课程
- 公开课 / 内训课 / 网课-审计·内控·财税:实务课程计划清单
- “内部审计项目全过程实战进阶” (线下+线上)咨询课程通知
- 经济责任审计深化、迎审协同与违规追责实务课程
- AI赋能内部审计实战课程通知
- 内审价值提升与核心能力进阶-实务课程
- 国有企业:迎审实战策略、违规经营投资责任追究-实务课程
- 数智化驱动:内审价值增值与实践案例-课程通知
热门网课
- 201986 【2025高级审计师/初级中级考试 // 正高/高审评审培训课程】
- 160999 【CIA 国际注册内部审计师】培训课程全集
- 142091 【课件】内部审计实务+案例·精讲
- 134829 【课件】注册制IPO审计全流程实务详解
- 126378 【课件】尽职调查实务:要点+详解
- 125763 【课件】审计实务-入门到精通
- 123679 【课件】审计角度解构年报
- 122731 【课件】内审精英训练营:43门,147课时
- 53018 【课件】金税四期税务风险监控指标及应用
- 48475 【反舞弊审计】系列课程(139节课程)
- 48298 【课件】EXCEL实战技能与图表应用(全面)
- 48041 【课件】国际合同风险实务解析
热门好书
- 135543 《数字化审计实务指南》高效审计工具书
- 135471 《内部审计工作法》
- 135237 《内部审计工作指南》+《增值型内部审计》+《内部审计情景案例》《内部审计思维与沟通》《合规型内部审计》
- 134970 《内控总监工作笔记》 企业内部控制工作法及案例解析
- 134454 《企业内部审计全流程指南》
- 133550 《金融机构审计实务指南》
- 133206 《企业内部控制流程手册》- 第3版
- 132811 《行政单位经济责任审计实务指南》
- 132726 《房地产企业审计从入门到精通》模块分解+操作流程+案例解析
- 132570 《业内部控制架构设计实操手册》
- 132401 《内审人员进阶之道 内部审计操作实务与案例解析》
- 132210 《企业内部控制基本规范操作指南 图解版》
- 132207 《财务审计实务指南》
- 132065 《企业内控精细化管理全案》第三版
- 131870 《舞弊审计实务指南》
- 131727 《企业内部控制全流程实操指南》
