生产存货仓储审计
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2026-03-26
全维进阶:内部审计高水平闭环管理与典型项目实战落地-课程通知 置顶
关于举办“全维进阶:内部审计高水平闭环管理与典型项目实战落地”咨询课程的通知 各相关单位:在新的发展阶段,内部审计已成为各类单位风险防控、合规经营、价值创造的关键抓手,内部审计要进一步在各单位工作...
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2025-09-27
超重磅!审计实操全流程(从未如此详尽) 置顶
审计如同企业经济健康的“体检师”,审计工作从精心的计划开始,经过严谨的程序实施和证据获取,最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连,环环相扣,共同确保审计工作的质量和价值。审计专业性和实操性较强,所涉及的知识面非常...
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2025-10-10
存货管理审计:全流程访谈230个问题汇编(收藏)
存货管理直接影响生产、研发、销售,同时牵动成本、费用、收入、资金,利润,各单位无不重视,审计同仁们自然是不能忽视!为便于小伙伴们更高效的开展审计工作,以及解决一部分小伙伴们的困惑,今天特对存货审计访谈问题进行梳理总结,形成《存货管理审计...
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2024-09-10
仓库管理专项审计方案:关注点、具体审计方法
“去年堆在2号仓库里的那批不良品,怎么少了一大半?”“我们的仓库竟然存放了别单位的物资,我们没有出租仓库啊”“都没有库存了,怎么没有人通知采购?生产线都要停车了”“XX老师,强烈建议你们审计下仓库管理情况,简直…...
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2023-02-16
生产管理内部控制:18个子流程,53个常见风险点
子流程风险点原料原料的投放未按操作规程进行...
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2023-02-14
存货内部控制:12个子流程,56个常见风险点(收藏)
子流程风险点存货入库错收产品/材料物资或将不应接收的产品/材料物资入库验收单与实际收...
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2022-11-14
审计出招!降低库存盘点损失超100万…(案例收藏)
盘点考核,降低损失超百万熊义彬 / 文;内审网 / 整编A公司是重庆一家近几年内发展起来的医药连锁公司,A公司有直营门店110多家,员工近600人,每年的销售收入1.5亿元左右。2021年底,A...
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2022-11-05
粮油储备企业审计:关键流程、方法(收藏备用)
王奕轩 / 文;内审网 / 整编粮油储备企业部分内部审计要点粮食储备是我国重大战略方针中的一环,做好储备粮仓储管理工作,对保障国家粮食安全、实施粮食宏观调控、平衡粮食供应、确保社会稳定、促进国家经济持续发...
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2022-04-18
我的一个舞弊审计案例(方案、成果、启示)
高伟明 / 文;内审网 / 整编一、对集团子公司舞弊审计案例进行分析(一)案例背景根据某集团公司总部收到匿名举报:某子公司存在瞒报质量问题私下赔偿补货的情况,同时子公司总经理可能在当地经销商入股,...
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2022-04-07
废旧物资管理审计:常见问题、特点、审计方法(实用)
一、 掌握企业废旧物资管理存在的问题开展废旧物资管理效能监察审计立项前,笔者对19家企业的单位的废旧物资管理进行了专项调研,我们对废旧物资管理存在的问题有了比较全面的认识。1、企业管理层不重视废旧物资的管...
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2022-04-05
呆滞物料管理办法
1 目的为使公司库存呆滞物料再利用或处理,以达到物尽其用,充份利用仓储空间的目的。2 适用范围适用于所有库存呆滞的面料、辅料、成品、半成品、次品等物料的处理。3 定义...
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2022-03-25
仓库审计:我的几点经验分享
仓库审计涉及到很多审计方法,盘点、核对、重新计算、询问、现场观察等。1.仓库租赁所需资料:仓库租赁合同、其他应收款-仓库押金、房产证复印件容易舞弊的地方:索要回扣、签订阴阳合同、租赁面积有差异。审...
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2022-02-17
某股份有限公司生产成本审计案例
案例内容与过程审计人员对于损益形成分别进行了控制测试和实质性测试。(一) 对损益形成进行控制测试通过调查表、流程图对内部控制有了全面,测评与评价对被审计单位进行了控制性测试...
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2022-02-16
仓库管理专项审计报告
内审网 整编根据公司审计工作计划,审计部成立项目组于20XX年X月X日至20XX年X月X日期间,对公司各仓库管理情况进行了专项审计。本次审计,重点关注了仓库管理相关规章制度、流程的建立健全情况,仓库存货出入库及保...
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2022-01-24
风险梳理!存货审计:怎能止步于“监盘”?
一、存货监盘(一)存货监盘的含义1.存货监盘是一项复合性审计程序在审计过程中,存货监盘审计程序的运用是将审计的观察程序和检查程序相结合的一种审计方法,是一项复合性审计程序。2.存货监盘的目的是获取...
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2021-11-30
五大领域审计:220项重点问题清单(极简速读版)
来源:《审计发现违规行为适用法规导引》(李国友主编)。本文仅限于学习与交流,无商业用途,欢迎购买正版书。一、违反销售与收款循环法规行为1超过工商行政管理部门核定的范围经营,并未及时办理变更登记。2实收...
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2021-03-25
报告模板 | 计划物控部专项审计报告
内审网评分:82分(满分100分)内审网鼓励业内伙伴保持谦逊、开放的态度,取长补短、互通有无,共同成长,也为行业发展贡献力量。如您有优秀的审计案例、报告,我们欢迎去敏(屏蔽具体单位、个人名...
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