资金审计
1464
2026-03-26
全维进阶:内部审计高水平闭环管理与典型项目实战落地-课程通知 置顶
关于举办“全维进阶:内部审计高水平闭环管理与典型项目实战落地”咨询课程的通知 各相关单位:在新的发展阶段,内部审计已成为各类单位风险防控、合规经营、价值创造的关键抓手,内部审计要进一步在各单位工作...
1960
2025-09-27
超重磅!审计实操全流程(从未如此详尽) 置顶
审计如同企业经济健康的“体检师”,审计工作从精心的计划开始,经过严谨的程序实施和证据获取,最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连,环环相扣,共同确保审计工作的质量和价值。审计专业性和实操性较强,所涉及的知识面非常...
504
2025-11-12
财务收支审计40 个高频问题汇总(清单)
财务收支审计40 个高频问题汇总(清单)2025年11月12日财务收支,是企业现金流的血液循环系统,直接关系持续经营、合规底线和利润水平。对于内部审计而言,更是风险集中、价值突出的核心核查方向。在过往这些年审计实...
468
2025-11-07
小金库审计:10 类蛛丝马迹
直击小金库:10 类蛛丝马迹2025年11月7日记住!但凡小金库,必有蛛丝马迹!小金库是组织资金安全的隐形蛀虫,不仅造成资产损失或资金流失,还会滋生腐败、破坏廉洁风气,从来都是审计监督和合规管理的重点整治对象。...
10558
2024-09-12
渔业发展补助资金审计:问题、建议
浅析渔业发展补助资金管理使用存在问题及其对策建议近年来,为促进渔业转型升级,推动渔业高质量发展,中央财政安排了大量渔业发展补助资金支持各地渔业发展。笔者在对本地渔业发展补助资金审计中,发现资金管理使用方面存在一些问题,不...
11209
2024-07-10
20XX年度自然灾害(防汛抗洪抢险) 救灾资金专项审计调查报告
20XX年度自然灾害(防汛抗洪抢险)救灾资金专项审计调查报告根据《中华人民共和国审计法》第二十三条、二十七条的规定及市审计局的统一组织,我X派出审计调查组自202X年X月X日至202X年X月X日,对XX2...
10380
2024-07-10
救灾资金审计:重点、方法(收藏)
自然灾害救灾资金是指中央和地方各级财政安排,用于解决遭受自然灾害的农村居民衣、食、住、医等临时困难,紧急转移安置和抢救受灾群众,抚慰因灾遇难人员家属,恢复重建倒损住房,以及采购、管理、储运救灾物资等项支出。做好自然灾害救灾资金审...
10495
2024-03-17
中央八项规定审计案例(收藏)
“会说话”的银行流水2022 年末开展某审计项目,为快速查找问题线索,提高效率,克服疫情期间找相关人员谈话、实地调查的不便,调取银行流水成了主要的辅助审计方法之一。短短一个星期发现单位涉嫌虚列支出套取资金账外设账用于各种不合规开...
10252
2023-10-14
技术改造类专项资金审计思路(收藏)
为提升产业基础能力和产业链水平,近年来,各地政府纷纷设立技术改造类专项资金,鼓励企业采用新技术、新工艺、新设备、新材料、新模式,对现有设施、技术工艺、管理服务等进行改造提升,淘汰落后产能。如何做好此类专项资金审计工作,促进相关惠企政策落...
6771
2023-08-31
重点专项资金:绩效专项审计报告(收藏)
根据《中华人民共和国审计法》的规定,X审计X于202X年X月X日至X月X日对XX部分重点专项资金绩效情况进行了专项审计调查。审计结果如下:一、基本情况及审计调查评价202X年,X财政X制定出台了《XXX预算事前绩...
5169
2023-08-24
募集资金管理:10大方面关注点,审计方法
募集资金管理,到底该怎么审计? 最近,好几位小伙伴问到这个问题,而2022-2023年,恰逢证监会、三大证券交易所最新发布了与募集资金监管的最新文件,考虑到业内在募集资金管理审计领域的相关内容较为少见,在此特地进行整理和分享,希...
11944
2023-05-31
在经责审计中,挖呀挖呀挖,挖出来小金库,惊掉了下巴…
案例 | 深究细查挖出小金库2022年,T市审计局对某领导干部开展经济责任审计时,经过一个多月艰苦细致的工作,对该领导干部履职情况进行了全面审计,发现了该单位在贯彻上级政策、财政财务管理等方面的风险隐患,制度漏洞和管理缺...
7776
2023-02-17
资金、往来内部控制:12个子流程,82个常见风险点(收藏)
子流程风险点银行存款及帐户管理未经授权的人员处理银行存款业务及帐户管理(例如:未经授权的...
3427
2022-05-10
财政资金绩效审计:重点内容、问题、对策
深化财政资金绩效审计的问题及路径财政资金绩效审计是对财政资金使用所达到的经济、效率和效果程度作出评价,有利于规范财政专项资金管理,提高财政资金使用绩效,促进提高政府决策科学化,改进和加强政府管理水平,有利于审计机关更好发挥党和国...
14586
2022-05-08
关于对某单位年度工会经费预算执行情况的审计报告
审先生:近年,越来越多的单位都已经按要求对工会独立核算建账,但是,内审网在业内伙伴中初步调查发现,多数单位对工会经费管理情况缺少必要的审计资源投入,有的单位甚至出现对工会经费动歪脑筋,违规使用工会经费的情况。某些...
3745
2022-04-19
关于2020年度安徽省国外贷款项目财务收支及项目执行情况的审计结果公告
根据《中华人民共和国审计法》规定和审计署《2021年度国外贷援款项目审计工作方案》要求,2021年1-9月,安徽省审计厅对全省13个国外贷款项目2020年度财务收支和项目执行情况进行了审计,现将审计结果公告如下。一、基本情况...
4745
2022-03-07
审计案例:查出!巨额国资金挪作他用…
近年来,B县打响了城市更新和城市建设攻坚战,多渠道筹集了大量项目资金,由E投资公司负责工程管理和审核拨付。 B县审计局对某项目开展专项审计时,审计组老刘委以重任,以丰富的审计经验和敏锐的洞察力,最终查出巨额资金挪作他用的...
热门网课
- 160663 【2025高级审计师/初级中级考试 // 正高/高审评审培训课程】
- 121183 【CIA 国际注册内部审计师】培训课程全集
- 103834 【课件】内部审计实务+案例·精讲
- 97054 【课件】注册制IPO审计全流程实务详解
- 88980 【课件】尽职调查实务:要点+详解
- 88331 【课件】审计实务-入门到精通
- 86139 【课件】审计角度解构年报
- 84937 【课件】内审精英训练营:43门,147课时
- 16119 【课件】金税四期税务风险监控指标及应用
- 12706 【反舞弊审计】系列课程(139节课程)
- 12055 【课件】EXCEL实战技能与图表应用(全面)
- 11991 【课件】国际合同风险实务解析
热门好书
- 98576 《内部审计工作法》
- 98111 《内控总监工作笔记》 企业内部控制工作法及案例解析
- 97849 《数字化审计实务指南》高效审计工具书
- 97676 《内部审计工作指南》+《增值型内部审计》+《内部审计情景案例》《内部审计思维与沟通》《合规型内部审计》
- 97554 《企业内部审计全流程指南》
- 96889 《金融机构审计实务指南》
- 96390 《企业内部控制流程手册》- 第3版
- 96029 《行政单位经济责任审计实务指南》
- 96027 《业内部控制架构设计实操手册》
- 95831 《房地产企业审计从入门到精通》模块分解+操作流程+案例解析
- 95720 《财务审计实务指南》
- 95601 《内审人员进阶之道 内部审计操作实务与案例解析》
- 95539 《企业内部控制基本规范操作指南 图解版》
- 95438 《企业内控精细化管理全案》第三版
- 95002 《舞弊审计实务指南》
- 94806 《企业内部控制全流程实操指南》

