内控合规
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2025-09-27
超重磅!审计实操全流程(从未如此详尽) 置顶
审计如同企业经济健康的“体检师”,审计工作从精心的计划开始,经过严谨的程序实施和证据获取,最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连,环环相扣,共同确保审计工作的质量和价值。
审计专业性和实操性较强,所涉及的知识面非常...
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2025-02-20
内控建设:内部控制搭建\诊断\优化-咨询服务 置顶
内控不是羁绊,赋能高效发展,助力行稳致远
——专注于内控体系建设咨询服务——
在市场竞争日趋激烈、合规监管越来越严、风险挑战持续加剧的当下,企业内控体系的薄弱环节可能成为成长型企业发展的致命短板:
管理粗放、内控...
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2026-04-24
审计负责人:在集团内控合规建设专题会上的讲话稿
审计负责人:在集团内控合规建设
专题会上的讲话稿
2026年4月24日
各位领导,各位同事:
大家上午好!
非常开心,集团内控合规建设专题会正式召开,也很荣幸,能在这次会议中,和大家一同学习交流,通过内控合...
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2026-04-12
某上市公司 2026 年度内部控制规范实施工作方案
某上市公司 2026 年度内部控制规范实施工作方案
为贯彻实施《企业内部控制基本规范》及相关配套指引, 进一步完善中南出版传媒集团股份有限公司(以下简称“中南 传媒”或“公司”)内部控制体系,提高公司风险管理水平,提 升公司经营管...
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2026-04-04
华为内部控制体系基于COSO模型的23个核心要点解读
华为内部控制体系
基于COSO模型的23个核心要点解读
审先生 2026年4月4日
很多企业做内控,最终都没能逃过 “制度挂墙、流于形式” 的结局。
要么管控过严束缚业务,要么宽松放任风险失控...
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2026-04-04
单依纯侵权《李白》事件,再次戳破了80%企业都存在的5大内控漏洞
这几天,#单依纯 因巡演翻唱《李白》侵权接连道歉,从含糊回应到全盘担责,后来,举办方又向多方道歉,并承诺可退票,该事件频上热搜,引发了全网讨论。
网友们吵吵闹闹,有人心疼艺人,有人力挺原创,还有人吐槽团队工作不细致。
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2026-03-15
不寻常!!采购总监、内审负责人轮岗对调,老板:这是一步什么棋?
实在没想到,我们公司采购总监,竟然和内审负责人对调轮岗了!
一位小伙伴满心不解的问我怎么看。
其实,听到这个消息,我也颇感炸裂,也充满好奇,接着陷入了思考……
这并非一家体制内的单位,轮岗消息发布后,公司里各种猜测也跟...
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2026-02-25
微咨询课程:穿透式监管视角下的企业内控升级与一流企业风险管控实践
上 海 国 家 会 计 学 院
上国会培〔2026〕27号
关于举办“微咨询课程:穿透式监管视角下的企业内控升级与一流企业风险管控实践”研修班的通知
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2026-02-06
企业内部控制审计指引实施意见(2026年1月29日修订)2/2
提示: 在内审网公众号回 复 “2626” ,可下载《 企业内部控制审计指引实施意见 》 文档 。
企业内部控制审计指引实施意...
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2026-02-06
企业内部控制审计指引实施意见(2026年1月29日修订)1/2
提示:在内审网公众号回复“2626”,可下载《企业内部控制审计指引实施意见》文档。
企业内部控制审计指引实施意见
(2026年1月29日修订)
为了规范注册会计师执行财务报告内部控制...
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2026-01-17
如此假设,内控,必将陷入死循环、无底洞!
如此假设,内控,必将陷入死循环、无底洞!
2026年1月17日
谁来监督“监督岗”?
谁能保证驻场员不会被收买?
近年,和我交流这类话题的伙伴并不少见。
某些单位的内控工作,似乎正在走向极端。
处...
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2025-11-14
行政事业单位内部控制评价与建设推进-专题研修课程通知
厦 门 国 家 会 计 学 院
关于举办“行政事业单位内部控制评价与建设推进”专题研修班的通知
各相关单位:
随着《关于进一步加强财会监督工作的意见》的深入实施以及《行政事业单位内部控制评价办法...
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2025-11-14
对标一流,风险管理、内控合规体系建设与实践” (线上/线下)-培训通知
上 海 国 家 会 计 学 院
上国会培〔2025〕60号
关于举办“微咨询课程:对标一流,风险管理与内控合规多位一体协同体系建设与领先实践”
(线上/线下)研修班的通知
各...
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2025-11-07
财政部关于印发《行政事业单位内部控制评价办法》的通知(财会〔2025〕24号)
关于印发《行政事业单位内部控制评价办法》的通知
财会〔2025〕24号
党中央有关部门,国务院有关部委、有关直属机构,最高人民法院,最高人民检察院,有关人民团体,各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局),新疆生产...
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2025-10-22
10个关键领域:不相容职务分离汇总表(附原因、控制要点)
一、采购管理板块(核心风险:利益输送、价格虚高、质量不达标)
不相容职责组合
分离原因
控制要点
1. 采购需求提...
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2025-10-17
内部控制管理制度(2025年10月修订)
内部控制管理制度(2025年10月修订)
第一章 总则
第一条 为加强XX公司(以下简称“公司”)的内部控制,提高公司经营管理水平和风险防范能力,促进公司规范运作和健康发展,保护股东合法权益,根据《中华人民共和国...
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2025-10-15
国务院办公厅关于印发《电子印章管理办法》的通知
国务院办公厅关于印发《电子印章管理办法》的通知
国办发〔2025〕33号
各省、自治区、直辖市人民政府,国务院各部委、各直属机构:
《电子印章管理办法》已经国务院...
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