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内控合规

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关于举办“全维进阶:内部审计高水平闭环管理与典型项目实战落地”咨询课程的通知 各相关单位:在新的发展阶段,内部审计已成为各类单位风险防控、合规经营、价值创造的关键抓手,内部审计要进一步在各单位工作...
审计如同企业经济健康的“体检师”,审计工作从精心的计划开始,经过严谨的程序实施和证据获取,最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连,环环相扣,共同确保审计工作的质量和价值。审计专业性和实操性较强,所涉及的知识面非常...
上 海 国 家 会 计 学 院   上国会培〔2026〕27号关于举办“微咨询课程:穿透式监管视角下的企业内控升级与一流企业风险管控实践”研修班的通知...
内控不是羁绊,赋能高效发展,助力行稳致远——专注于内控体系建设咨询服务—— 在市场竞争日趋激烈、合规监管越来越严、风险挑战持续加剧的当下,企业内控体系的薄弱环节可能成为成长型企业发展的致命短板:管理粗放、内控...
华为内部控制体系 基于COSO模型的23个核心要点解读 审先生  2026年4月4日 很多企业做内控,最终都没能逃过 “制度挂墙、流于形式” 的结局。 要么管控过严束缚业务,要么宽松放任风险失控...
这几天,#单依纯 因巡演翻唱《李白》侵权接连道歉,从含糊回应到全盘担责,后来,举办方又向多方道歉,并承诺可退票,该事件频上热搜,引发了全网讨论。网友们吵吵闹闹,有人心疼艺人,有人力挺原创,还有人吐槽团队工作不细致。...
实在没想到,我们公司采购总监,竟然和内审负责人对调轮岗了!一位小伙伴满心不解的问我怎么看。其实,听到这个消息,我也颇感炸裂,也充满好奇,接着陷入了思考……这并非一家体制内的单位,轮岗消息发布后,公司里各种猜测也跟...
提示: 在内审网公众号回 复 “2626” ,可下载《 企业内部控制审计指引实施意见 》 文档 。企业内部控制审计指引实施意...
提示:在内审网公众号回复“2626”,可下载《企业内部控制审计指引实施意见》文档。 企业内部控制审计指引实施意见(2026年1月29日修订)为了规范注册会计师执行财务报告内部控制...
如此假设,内控,必将陷入死循环、无底洞! 2026年1月17日 谁来监督“监督岗”?谁能保证驻场员不会被收买?近年,和我交流这类话题的伙伴并不少见。某些单位的内控工作,似乎正在走向极端。处...
厦 门 国 家 会 计 学 院关于举办“行政事业单位内部控制评价与建设推进”专题研修班的通知各相关单位:随着《关于进一步加强财会监督工作的意见》的深入实施以及《行政事业单位内部控制评价办法...
上 海 国 家 会 计 学 院 上国会培〔2025〕60号 关于举办“微咨询课程:对标一流,风险管理与内控合规多位一体协同体系建设与领先实践” (线上/线下)研修班的通知 各...
关于印发《行政事业单位内部控制评价办法》的通知财会〔2025〕24号党中央有关部门,国务院有关部委、有关直属机构,最高人民法院,最高人民检察院,有关人民团体,各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局),新疆生产...
一、采购管理板块(核心风险:利益输送、价格虚高、质量不达标)不相容职责组合分离原因控制要点1. 采购需求提...
内部控制管理制度(2025年10月修订)第一章 总则 第一条 为加强XX公司(以下简称“公司”)的内部控制,提高公司经营管理水平和风险防范能力,促进公司规范运作和健康发展,保护股东合法权益,根据《中华人民共和国...
国务院办公厅关于印发《电子印章管理办法》的通知国办发〔2025〕33号各省、自治区、直辖市人民政府,国务院各部委、各直属机构:《电子印章管理办法》已经国务院...
上 海 国 家 会 计 学 院上国会培〔2025〕44 号 关于举办“内控‘三合一’体系建设与违规经营投资审计及问责”研修班的通知各相关单位:为进一步推动国有企业...
上 海 国 家 会 计 学 院 上国会培〔2025〕33号 关于举办“穿透式监管视角下的企业内控升级与服务业务的风险管控实践”研修班的通知 各相关单位: 在国资委要求2025年实现国资...