江苏内审:常熟财政局出台内控制度 防控廉政风险
- 2016-11-28 17:13:00
- 内审网 原创
- 1904
近日,常熟市财政局出台《常熟市财政局内部控制制度》,通过加强内控有效防范财政风险和廉政风险,逐步建立“科学、规范、高效”的财政内部运行体系。
据悉,财政内部控制制度是指为履行公共财政职能,实现财政管理目标,通过规范业务流程,制度并实施科学合理的控制程序和方法,对财政风险进行有效识别、控制和监督的制度体系。建立财政内部控制制度,旨在深化财税体制改革、优化财政收支管理、强化财政权力运行的监督制约,构建科学、规范、完善的权力内控机制,全面提高财政部门依法行政、依法理财水平。
该制度正式实行后,财政系统全体人员均要严格执行内部控制制度,确保做得到、行得通、管得住、有效果,在执行过程中,任何部门或个人都不得有超越制度规定的特权,真正实现以完善机制堵塞管理漏洞,以简化流程提高工作效率,以落实责任促进作风转变,确保各科室、岗位、人员的权力行使和业务活动都能在制度约束下科学、透明、规范、高效运行。(李嘉佳)
发表评论
培训通知
- 超重磅!审计实操全流程(从未如此详尽)
- “内部审计项目全过程实战进阶” (线下+线上)咨询课程通知
- 经济责任审计深化、迎审协同与违规追责实务课程
- 最新!风险、合规、内控、审计、法务五位一体能力构建与穿透式协同治理-实务课程
- AI赋能内部审计实战课程通知
- 全面预算管理与成本管控(线下+线下)课程通知
- 金融机构内审核心能力提升系列课
- 【最新】中/高级审计师 / CIA 考试培训课程
- 公开课 / 内训课 / 网课-审计·内控·财税:实务课程计划清单
- 内审价值提升与核心能力进阶-实务课程
- 国有企业:迎审实战策略、违规经营投资责任追究-实务课程
- 数智化驱动:内审价值增值与实践案例-课程通知
- 【全维进阶】内部审计高水平闭环管理与典型项目实战落地-课程通知
- 关于举办“十五五”高质量发展下的内部审计新范式:战略协同、数智赋能与价值创造高级研修班的通知
- 行政事业单位纪检监察巡视审计发现问题暨内部控制评价与建设推进-实务课程通知
热门网课
- 186090 【2025高级审计师/初级中级考试 // 正高/高审评审培训课程】
- 146043 【CIA 国际注册内部审计师】培训课程全集
- 127357 【课件】内部审计实务+案例·精讲
- 120217 【课件】注册制IPO审计全流程实务详解
- 111734 【课件】尽职调查实务:要点+详解
- 111241 【课件】审计实务-入门到精通
- 109195 【课件】审计角度解构年报
- 108124 【课件】内审精英训练营:43门,147课时
- 38696 【课件】金税四期税务风险监控指标及应用
- 34805 【反舞弊审计】系列课程(139节课程)
- 34519 【课件】EXCEL实战技能与图表应用(全面)
- 34260 【课件】国际合同风险实务解析
热门好书
- 121238 《内部审计工作法》
- 121021 《数字化审计实务指南》高效审计工具书
- 120692 《内控总监工作笔记》 企业内部控制工作法及案例解析
- 120678 《内部审计工作指南》+《增值型内部审计》+《内部审计情景案例》《内部审计思维与沟通》《合规型内部审计》
- 120263 《企业内部审计全流程指南》
- 119441 《金融机构审计实务指南》
- 119113 《企业内部控制流程手册》- 第3版
- 118760 《行政单位经济责任审计实务指南》
- 118575 《房地产企业审计从入门到精通》模块分解+操作流程+案例解析
- 118459 《业内部控制架构设计实操手册》
- 118154 《企业内部控制基本规范操作指南 图解版》
- 118100 《内审人员进阶之道 内部审计操作实务与案例解析》
- 118072 《财务审计实务指南》
- 118004 《企业内控精细化管理全案》第三版
- 117646 《舞弊审计实务指南》
- 117560 《企业内部控制全流程实操指南》
