年报事后审核动真格 上交所提请证监会核查30余公司
- 2017-06-05 19:05:00
- 内审网 转贴
- 1811
中国证券网讯 截至5月末,沪市公司的年报审核工作基本结束。就年报披露中的“行业信息有效性”、“会计信息真实性”、“公司治理合规性”、“承诺补偿充分性”、“中介履职到位性”等五大重点,上交所予以全维度监管,共重点审核了460余份年报,发出160余份问询函,涉及各类问题2600余个,就重大隐患问题提请证监会相关部门核查30余家上市公司。
据上证报5日消息,有道是“不打无准备之仗”。早在年报披露之前的准备阶段,上交所即注重下好“先手棋”:从行业发展、信息披露、规范运作、经营优劣等多个维度,梳理风险公司、聚焦审核范围,做好预估预判。前移高风险公司监管端口,在年报披露前,即约谈公司和会计师事务所(审计机构),对年报“看门人”采取事前警示、事中刨根问底、事后严格追责的综合监管措施。
本次年报财务审核和内控审计数据显示,会计师共出具了10余份无法表示意见和带保留意见的审计报告,另有10余份否定意见的内控审计报告,创近年来新高。从一个侧面反映出在创新监管之下,会计师执业谨慎度有所提高。
对于2016年年报审核的核心要点,上交所将资本市场“防风险”、“去杠杆”、“强监管”的三大任务,分解为行业信息有效性、会计信息真实性、公司治理合规性、承诺补偿充分性、中介履职到位性等五大审核重点。
具体到审核程序上,则大体可分为“三关”,即建立初审、复核、专题小组集体讨论的三道审核程序,彼此独立又相互印证来运作,以避免审核结果因人而异、因公司而异。同时坚持“阳光审核”,对审核中发现的问题,以监管问询函的形式向公司发出,并做到问询函和公司回复向市场实时公开,主动接受市场监督。同时,与证监会和各派出机构紧密合作,打通年报监管的全链条。
截至5月末,沪市年报审核工作已基本结束。上交所共重点审核460余份年报,发出事后审核问询函160余份,涉及各类问题2600余个,就重大隐患问题提请证监会相关部门核查30余家上市公司。
- 全维进阶:内部审计高水平闭环管理与典型项目实战落地-课程通知
- 超重磅!审计实操全流程(从未如此详尽)
- 关于举办“十五五”高质量发展下的内部审计新范式:战略协同、数智赋能与价值创造高级研修班的通知
- 行政事业单位纪检监察巡视审计发现问题暨内部控制评价与建设推进-实务课程通知
- AI赋能:财务审计全流程提效与智能决策实战-课程通知
- 关于举办 “内部审计负责人与后备人才岗位能力提升” 高级研修班的通知
- “高舞弊业务审计实战——从线索挖掘到整改闭环”课程通知
- 风险导向审计实务与案例(线上/线下)培训通知
- AI赋能内部审计实战课程通知
- 全面预算管理与成本管控(线下+线下)课程通知
- 微咨询课程:穿透式监管视角下的企业内控升级与一流企业风险管控实践
- “人工智能+”驱动下的内部审计管理与变革 实务课程通知
- 工程项目审计实务(线上+线下)课程通知
- 金融机构内审核心能力提升系列课
- 【最新】中/高级审计师 / CIA 考试培训课程
- 160675 【2025高级审计师/初级中级考试 // 正高/高审评审培训课程】
- 121193 【CIA 国际注册内部审计师】培训课程全集
- 103844 【课件】内部审计实务+案例·精讲
- 97062 【课件】注册制IPO审计全流程实务详解
- 88989 【课件】尽职调查实务:要点+详解
- 88342 【课件】审计实务-入门到精通
- 86147 【课件】审计角度解构年报
- 84944 【课件】内审精英训练营:43门,147课时
- 16128 【课件】金税四期税务风险监控指标及应用
- 12706 【反舞弊审计】系列课程(139节课程)
- 12060 【课件】EXCEL实战技能与图表应用(全面)
- 11996 【课件】国际合同风险实务解析
- 98582 《内部审计工作法》
- 98120 《内控总监工作笔记》 企业内部控制工作法及案例解析
- 97859 《数字化审计实务指南》高效审计工具书
- 97686 《内部审计工作指南》+《增值型内部审计》+《内部审计情景案例》《内部审计思维与沟通》《合规型内部审计》
- 97561 《企业内部审计全流程指南》
- 96896 《金融机构审计实务指南》
- 96396 《企业内部控制流程手册》- 第3版
- 96034 《行政单位经济责任审计实务指南》
- 96032 《业内部控制架构设计实操手册》
- 95837 《房地产企业审计从入门到精通》模块分解+操作流程+案例解析
- 95727 《财务审计实务指南》
- 95607 《内审人员进阶之道 内部审计操作实务与案例解析》
- 95544 《企业内部控制基本规范操作指南 图解版》
- 95443 《企业内控精细化管理全案》第三版
- 95006 《舞弊审计实务指南》
- 94811 《企业内部控制全流程实操指南》
