揭秘!采购拿回扣迹象、方式,附:审计调查方法与案例
- 2021-06-18 06:05:00
- 吴永 严祥 吴倩倩等 原创
- 3990
本文节选自行业最新力作《 地产风控管理》——行业多位大咖数十年实务经验总结分享,工作方法、程序、问题、案例…多行业通用, 风控、内审、内控、法务、监察小伙伴必备的工具书, 干货满满!
内审网读者享受全网最惠待遇 ! 点此查看 目录内容
采购人员不良个人习惯,如赌博、吸毒等。
采购人员超支采购或奢侈的生活方式;
与供应商之间不正常的亲密关系或突然换掉一个长期合作的供应商;
新进采购被迫接受不合格供应商等等;
采购人员无法解释的情绪波动或复杂的行为;
采购人员不能够承受压力;
采购人员具有使他们的舞弊行为合理化的借口;
采购人员能够利用内部控制的弱项以掩盖自己的舞弊行为;
采购人员拒绝休假或离开岗位;
采购人员沉重的个人债务迹象。
二、采购拿回扣的常见方式
接受客户宴请、土特产、纪念品、礼品、以及旅游、健身、娱乐、吃喝玩乐等活动安排;
索取、接受或者以借为名占用客户的财物;
接受客户礼金和各种有价证券、支付凭证;
从客户处收取采购提成;
强迫供应商提供赞助,名为赞助,实则变相索要回扣;
暗渡陈仓吃差价。比较常见于采购不是常用的物料而且市场价格不是很透明的物料;
里应外合。采购在外面开办工厂或者办事处,然后把其培养成为自己的合格供应商,并采购;
通过代理商、或职业的中介公司采购设备,从中获取返点。
三、审计调查方法
采取秘密调查方法,获取被调查单位的报价情况的方式。在实施秘密调查时候,最好以第三方身份为掩护,做好调查取证准备,如录音录像,并通过电话访谈、实地拜访来获取舞弊信息,当然另外一块是确认价格的合理性,我们可以通过第三方身份以获取到报价单为准。
无理由更换长期供应商时,拜访被更换掉的供应商,进一步了解具体的原因。
通过设立投诉举报渠道,调查投诉举报事项,对投诉举报者采取保密及奖励机制。
案例
审计部接到举报,称IT经理在近期的监控工程中索要回扣且数额巨大。审计人员先是获取了工程合同,总价是80万,后续又追加了40万。
接下来是查看了工程使用的摄像头,审计人员同时去网上询价,发现同工程中使用的物品的价格高了近200%。查看了招投标流程,发现因为本地区只有此家供应商,所以就中标了。接下去是拜访了该工程承包商,承包商提供的价格就是实际价格。
在发现采购物品价格异常之后,审计人员企图让IT经理主动坦白,但是IT经理拒绝坦白。之后审计人员走访了临近地区负责做同类项目的公司,发现实际报价均低于公司的价格。
审计部从财务这边了解到尚有50万的货款未支付,向公司老板提交情况说明,并与老板沟通停止支付款项并要求供应商提供IT经理索要回扣的依据。
最后供应商提供了IT经理索要回扣的邮件往来、银行打款记录,供应商承认后续追加的40万全部为回扣。
- 全维进阶:内部审计高水平闭环管理与典型项目实战落地-课程通知
- 超重磅!审计实操全流程(从未如此详尽)
- 关于举办“十五五”高质量发展下的内部审计新范式:战略协同、数智赋能与价值创造高级研修班的通知
- 行政事业单位纪检监察巡视审计发现问题暨内部控制评价与建设推进-实务课程通知
- AI赋能:财务审计全流程提效与智能决策实战-课程通知
- 关于举办 “内部审计负责人与后备人才岗位能力提升” 高级研修班的通知
- “高舞弊业务审计实战——从线索挖掘到整改闭环”课程通知
- 风险导向审计实务与案例(线上/线下)培训通知
- AI赋能内部审计实战课程通知
- 全面预算管理与成本管控(线下+线下)课程通知
- 微咨询课程:穿透式监管视角下的企业内控升级与一流企业风险管控实践
- “人工智能+”驱动下的内部审计管理与变革 实务课程通知
- 工程项目审计实务(线上+线下)课程通知
- 金融机构内审核心能力提升系列课
- 【最新】中/高级审计师 / CIA 考试培训课程
- 160675 【2025高级审计师/初级中级考试 // 正高/高审评审培训课程】
- 121193 【CIA 国际注册内部审计师】培训课程全集
- 103844 【课件】内部审计实务+案例·精讲
- 97062 【课件】注册制IPO审计全流程实务详解
- 88989 【课件】尽职调查实务:要点+详解
- 88342 【课件】审计实务-入门到精通
- 86147 【课件】审计角度解构年报
- 84944 【课件】内审精英训练营:43门,147课时
- 16128 【课件】金税四期税务风险监控指标及应用
- 12706 【反舞弊审计】系列课程(139节课程)
- 12060 【课件】EXCEL实战技能与图表应用(全面)
- 11996 【课件】国际合同风险实务解析
- 98582 《内部审计工作法》
- 98120 《内控总监工作笔记》 企业内部控制工作法及案例解析
- 97859 《数字化审计实务指南》高效审计工具书
- 97686 《内部审计工作指南》+《增值型内部审计》+《内部审计情景案例》《内部审计思维与沟通》《合规型内部审计》
- 97561 《企业内部审计全流程指南》
- 96896 《金融机构审计实务指南》
- 96396 《企业内部控制流程手册》- 第3版
- 96034 《行政单位经济责任审计实务指南》
- 96032 《业内部控制架构设计实操手册》
- 95837 《房地产企业审计从入门到精通》模块分解+操作流程+案例解析
- 95727 《财务审计实务指南》
- 95607 《内审人员进阶之道 内部审计操作实务与案例解析》
- 95544 《企业内部控制基本规范操作指南 图解版》
- 95443 《企业内控精细化管理全案》第三版
- 95006 《舞弊审计实务指南》
- 94811 《企业内部控制全流程实操指南》
