海外审计创新实践与风险治理专题-实务课程通知
- 2025-07-08 06:05:00
- 上海国家会计学院 审计网校 转贴
- 810
上 海 国 家 会 计 学 院
上国会培〔2025〕64号
关于举办“中国企业出海系列课程:海外审计创新实践与风险治理专题”研修班的通知
各相关单位:
全球经济格局深度调整,“一带一路”倡议持续拓展中国企业的出海版图。然而,地缘政治博弈加剧、跨境合规监管体系迭代升级、数字经济规则加速重构,共同编织成复杂的风险网络。传统以财务控制为核心的治理体系,正面临新型风险矩阵的严峻挑战,从供应链韧性到地缘政治风险,每个环节都对企业的出海战略提出更高要求。在这样的时代背景下,构建兼具前瞻性与适应性的海外审计体系和现代化治理范式,已成为中国企业全球化进程中必须跨越的关键门槛。
鉴于此,上海国家会计学院特邀资深实务专家授课,推出“中国企业出海系列课程:海外审计创新实践与风险治理专题”研修班。本课程直击出海企业审计与风控痛点,结合真实案例,助力学员掌握风险预警、审计监督到价值创造的全链条能力,夯实企业国际化人才、制度、技术与审计监督保障,构建专业化、标准化作战团队,全面提升企业应对复杂国际环境的韧性与竞争力,护航企业全球化行稳致远。
附件:
一、课程简介
二、报名回执表
上海国家会计学院 教务二部
2025年7月
培训报名联系人:汪老师, 添加微信ID:cn17888
或扫描微信二维码添加
附件一:课程简介
一、培训安排
1.时间:9月13日-14日(周六、日),9月12日报到
2.地点:上海国家会计学院
二、课程目标
1.掌握顶层思维:明确全球化背景下企业出海审计目标与定位,把握海外国资监管要求,强化战略与合规思维。
2.建立治理架构:基于行业特性,构建科学有效的多维风险预警指标体系,掌握风险评估与监测方法,提升企业风险防控的前瞻性和系统性。
3.强化实践应用:聚焦海外运营核心痛点,通过典型案例解析与风险复盘,分享风险应对策略与审计工具,助力学员提升企业海外审计与风险治理实操能力与运营韧性。
三、培训对象
1.各相关企业审计负责人、海外区域审计经理、合规监察官、风险管理部、内部控制部核心骨干;国际财务总监、海外子公司财务负责人;跨境税务人员;海外业务负责人、国际工程项目总监。
2.会计师事务所国际合规顾问、跨境法律顾问及对跨境审计、跨境税务合规、跨境并购等跨境服务感兴趣的专业人士。
四、课程内容(以实际授课为准)
(一)企业出海审计的战略思维与顶层设计
1.全球化背景下企业出海的审计战略定位
2.海外国资监管的总体要求
2.海外审计体系构建
(二)海外审计核心领域与创新实践
1.合规审计:完善境外腐败治理机制
2.业务审计:全力提升境外经营品质
3.财务审计:强化境外财务监督管理
4.风险审计:助力境外项目全程风控
5.工程审计:筑牢境外工程项目根基
6.专项审计:加大境外违规追责力度
7.投资与并购审计:深化境外投资与并购风险管控
(三)海外审计实践案例解析
1.央国企案例解读
2.民企案例解读
(四)海外企业风险复盘
1.整体扫描:从战略、公司治理及运营等维度开展风险调研及诊断
2.对标优秀同行:提出具体风险应对举措
(五)对标国内外典型并购案例,梳理海外企业全流程管控机制
1.投前、投中、投后须重点关注的风险领域
2.海外子公司治理管控总体框架
(六)海外投资企业管控重点
1.明确投资战略意图
2.海外公司投前、投中、投后治理管控重点
3.管控模式与权责界面控制
4.投资决策红线管控
(七)海外企业管理基石
1.国际化人才团队保障
2.管理制度与工具保障
3.信息化保障
4.审计监督保障
五、拟邀师资
知名企业审计负责人、海外审计中心实务专家,具有跨境服务经验的资深专家。
六、收费标准
1.培训费:4800元/人。
2.食宿统一安排,费用自理,具体标准以开课通知为准。
3.费用支付方式:培训费由上海国家会计学院收取,支付宝/微信扫码、汇款。食宿费由酒店收取,现场支付。
4.关于发票:培训费发票由学院提供;食宿发票由酒店提供。
七、结业证书
培训班结束后由上海国家会计学院颁发结业证书,并注明学时。继续教育学时事宜,烦请咨询当地主管部门。
八、报名方式
请参加人员填写《报名表》(联系老师获取)发至报名对接老师,我们将在开课前一周向报名学员发送《开课通知》。
培训报名联系人:汪老师, 添加微信ID:cn17888
或扫描微信二维码添加
- “内部审计全维度实战进阶” 咨询课程通知
- 超重磅!审计实操全流程(从未如此详尽)
- 高风险业务经营价值挖掘与风控实务(线上+线下)培训通知
- “人工智能+”驱动下的内部审计管理与变革 实务课程通知
- AI驱动采购全流程风险管理、审计实务课程-培训通知
- 工程项目审计实务(线上+线下)课程通知
- 金融机构内审核心能力提升系列课
- 【最新】中/高级审计师 / CIA 考试培训课程
- 公开课 / 内训课 / 网课-审计·内控·财税:实务课程计划清单
- 【热门】内审精英训练营实务综合课(43门)
- “合规审计与反舞弊调查” 课程通知
- 2026年培训课程计划:审计/内控/合规(全年计划·收藏)
- 风险导向审计实务与案例(线上/线下)培训通知
- 行政事业单位内部控制评价与建设推进-专题研修课程通知
- 拥抱AI:DeepSeek赋能内审智能化转型与实践课程
- 158443 【2025高级审计师/初级中级考试 // 正高/高审评审培训课程】
- 118912 【CIA 国际注册内部审计师】培训课程全集
- 102807 【课件】内部审计实务+案例·精讲
- 96325 【课件】注册制IPO审计全流程实务详解
- 88262 【课件】尽职调查实务:要点+详解
- 87569 【课件】审计实务-入门到精通
- 85424 【课件】审计角度解构年报
- 84188 【课件】内审精英训练营:43门,147课时
- 15465 【课件】金税四期税务风险监控指标及应用
- 12002 【反舞弊审计】系列课程(139节课程)
- 11379 【课件】EXCEL实战技能与图表应用(全面)
- 11365 【课件】国际合同风险实务解析
- 97852 《内部审计工作法》
- 97192 《内控总监工作笔记》 企业内部控制工作法及案例解析
- 97022 《数字化审计实务指南》高效审计工具书
- 96927 《内部审计工作指南》+《增值型内部审计》+《内部审计情景案例》《内部审计思维与沟通》《合规型内部审计》
- 96746 《企业内部审计全流程指南》
- 96167 《金融机构审计实务指南》
- 95588 《企业内部控制流程手册》- 第3版
- 95278 《行政单位经济责任审计实务指南》
- 95265 《业内部控制架构设计实操手册》
- 95009 《房地产企业审计从入门到精通》模块分解+操作流程+案例解析
- 94956 《财务审计实务指南》
- 94899 《内审人员进阶之道 内部审计操作实务与案例解析》
- 94799 《企业内部控制基本规范操作指南 图解版》
- 94688 《企业内控精细化管理全案》第三版
- 94210 《舞弊审计实务指南》
- 94023 《企业内部控制全流程实操指南》
