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- 中华全国总工会办公厅关于印发《基层工会经费收支管理办法》 的通知
- 【考试】高级/初/中级审计师职称考试、高审评审培训课程(2023年)
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- 某医院负责人经济责任审计方案·案例
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- 公立医院主要领导经济责任审计:技术方法分析
- 医院院长经济责任审计:主要内容、方法
- 公立医院院长经济责任审计内容
- 内部审计底稿编制与管理:方法步骤、实务精要(附:底稿格式模板)【付费内容】
- 我们审计发现了收费系统的漏洞…
- 人力资源管理:9方面、28个风险点(收藏)
- 内审价值提升:问题剖析(附 7大优化路径)
- 迷之操作!销售业绩舞弊:饮料1元/箱,卖出5万多箱…
- 长期投资内部控制:5个子流程、48个风险点
- 国家审计准则(2/2)
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- 内部控制工作方案(附:内控考核评价细则,以医院为例)
- 围标串标审计:思路、方法(收藏)
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- “采购全流程风险管理与审计实务”培训通知
- 审计意见书怎么写?(附模板)
- 上交所股票发行上市规则汇编
- 深交所股票发行上市规则汇编
- 资金、往来内部控制:12个子流程,82个常见风险点(收藏)
- 《关于进一步加强财会监督工作的意见》
- 生产管理内部控制:18个子流程,53个常见风险点
- 存货内部控制:12个子流程,56个常见风险点(收藏)
- 上市公司独立董事规则(2022)
- 采购质量审计:问题太多,如何整改?(5大方面经验)
- 什么样的人,能做好审计?
- 中华人民共和国财政部令第113号-行政单位财务规则(2023年3月1日)
- 《内审面试实用题库清单》(附:高分回答)20载沉淀!呕心整理【付费内容】
- 中国注册会计师协会关于印发《<中国注册会计师审计准则第1211号——重大错报风险的识别和评估>应用指南》等两项应用指南的通知
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- 15个点回扣,必须现金!委托采购,定制招标,科研赞助…(商业贿赂新线索汇总)
- 公立医院财务收支审计:7大重点(收藏)
- 制度管理审计:“十个必审”和“五个注重”【付费内容】
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- 工程发包与承包违法行为:审计取证、认定指引(24大项)
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- 财政部关于印发《中国注册会计师审计准则第1211号——重大错报风险的识别和评估》等准则的通知(附件下载)
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- 工程设计管理审计的核心流程
- 昆明川金诺化工股份有限公司关于就云南证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告
- 资产经营公司专项审计问题发现与整改情况报告
- 租赁专项审计发现问题与整改情况报告
- 房地产公司:审计发现问题及整改情况报告(收藏备用)
- 供水公司:15项问题,审计整改情况报告(很好)
- 政府投资项目审计:应关注的问题及对策
- 公司商品期货套期保值业务管理制度
- 审计与内控了解:期货套期保值的风险有哪些?
- 保洁管理审计:问题清单(整改情况报告)
- 招商引资绩效专项审计:问题清单、整改方案
- 突破!厕所管理专项审计:问题清单与整改措施(备用)
- 城建公司:工程审计问题清单,整改情况报告(妥存)
- 物业公司:审计发现清单,附:整改情况报告(收藏备用)
- 财政部:财务舞弊审计重点与方法
- 城投公司:审计整改任务清单(整改进展报告)
- 卫生院关于审计发现问题整改落实情况报告
- 收藏!内控监督评价检查:进场会议程(附:表态发言)
- 审计项目组长,必练的“五大本领”(对照)
- 财政部关于印发《政府会计准则制度解释第5号》的通知
- 政府财务报告审计:问题、原因、建议…
- 政府投资项目招投标常见违法违规行为(清单),附:6大审计方法
- 关于审计查出问题整改情况的报告
- 大额资金使用风险防控实施办法(试行)
- 审计署审计现场管理办法
- 审计发现:公交车,“赚外快”(经典案例)
- 审计案例:一张发票的猫腻(真真假假)
- 最新印发!领导干部不适宜担任现职的15种情形(清单)
- 浅谈如何撰写专项审计调查报告
- 中央企业合规管理办法(2022.10.1施行)
- 国有企业审计工作:内容、重点、困难、对策
- 领导干部经济责任审计:责任界定、评价(重要)
- 领导干部经济责任审计:业务文书相关问题、原因、危害、建议…
- 现实情况下,到底如何当好主审?
- 营销物资管理审计:要点、程序(实用)
- 公司内控自评:“资金”领域底稿模板(妥存)
- 案例思路分享:通过数据分析挖掘线索(专项审计体会)
- 投资项目前期工作:问题、原因、审计建议(深度)
- 市交通运输局关于对审计报告指出问题整改落实情况的报告
- 审计整改报告(教育行业相关)
- 关于网络游戏企业收入审计技巧和方法
- 夯实审计工作之“望 闻 问 切”
- 这“4件事”,审计前做好,已成功一半…
- 喜茶突发!抓获11人:虚构订单,内外勾结套取配送费…
- 预算资金管理审计违法违规行为清单(11类457个)
- 2022年半年度董事会经营评述
- 发改委通报:6例违背市场准入负面清单典型案例
- 暴露了!公务加油卡检查:两起“怪事”,厘清“惯用手法”…(案例收藏)
- 电子商务审计
- 财务公司风险评估报告(收藏)
- 部门预算资金管理审计:11类457项违法违规行为清单
- 小微工程监管:审计发现4方面问题(附:整改建议)
- XX公司关于费用管理的若干规定
- 工程审计:实务·培训课程+必读工具书
- 经济责任审计:实务·培训课程+必读工具书
- 经营舞弊风险 – 自我诊断快速对照表 3/3
- 2022年半年度内部控制自我评价报告
- 浙江省党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计办法
- 经营舞弊风险 – 自我诊断快速对照表 2/3
- 经营舞弊风险 – 自我诊断快速对照表 1/3
- 工程签证单审计:几个实务技巧
- 工程转包和违法分包的审计“把脉”
- 工程建设项目违法转分包的审计认定
- 政府投资项目转包、挂靠、违法分包行为认定及审计方法
- 工程转包违规分包的审计方法
- 发改委:关于严格执行招标投标法规制度的若干意见(20条)
- 彻底学会:“控制环境”,怎么自评?(底稿模板)
- 乡镇领导干部自然资源资产审计:常见问题、审计思路
- 审计案例 | 解码“账外账”,发现“小金库”
- 国有企业领导经济责任审计:内容、思路、方法
- 公司内控自评“风险评估”环节底稿模板(妥存)
- 企业关键领域风险清单(65个)
- 这次小额建设项目审计:发现问题、挽回损失…
- 付款审批权限表-分支机构
- 付款审批权限表-集团本部
- 集团及分支机构审批权限表模板(全套)
- 高质量完成审计项目:记住8个结合!
- 内部审计实务:7大核心程序(谨记)
- 内控建设:8W工作法
- 5W2H分析法在国有企业审计中的应用
- 审计项目,怎么创优?
- 合同管理制度
- 审计整改:最有效的“四味良药” (深度实践总结)
- 世纪佳缘多名高管“失联”,重磅回应:个别管理层涉职务侵占,已被刑拘…
- 烂尾楼“断供”潮:世间苦果,天灾难测,人祸可防…
- 某集团管理人员责任追究制度(实用)
- 涉粮领域研究型审计的探索与实践
- 突发!离奇财务舞弊,四大审计问题,惊动财政部…
- X供销联社关于审计发现问题整改落实情况的报告(主动公示信息)
- 招标投标核心流程、步骤(完整版)附:标书检查清单
- 拟上市企业内部控制常见问题及处理方式(主要针对北交所IPO)
- 林业资源保护和政策执行情况审计整改报告
- 审计署人教司、人力资源社会保障部专技司有关负责人就《审计专业技术资格规定》和《审计专业技术资格考试实施办法》答记者问
- 审计案例:漏洞在哪?财务总监将184万公款变“私房钱”(信人,还是信机制)
- 关于完善建设工程价款结算有关办法的通知
- 俞敏洪发视频:一旦发现,永不合作!东方甄选声明,公开审计监察…
- 高标准农田建设项目审计中发现的问题及建议
- 审计署 人力资源社会保障部关于印发《审计专业技术资格规定》和《审计专业技术资格考试实施办法》的通知
- 最新发布:2022年初级/中级/高级审计专业技术资格考试(审计师职称考试)大纲.pdf
- 当审计部门,成为被审计部门(深思)
- 果然!内控被否,自评存在重大缺陷(附审计报告及整改措施)
- X子公司经营管理审计实施方案
- 预算审计:常见13类60个问题(含审计方法和步骤、定性依据和处理意见)
- 投资审计:5条主线、6个转变、7张图(实战总结)
- 2022上半年:审计工作总结(附下半年计划)
- 进出口业务内部审计制度
- 进出口业务内部审计流程
- 公司进出口业务内部审计报告
- 内部审计实施方案(收藏)
- 投资审计参考:投资决策程序与规则
- 审计写作实务:5类21种典型错误、改进建议(大咖分享)
- 深圳市2021年度绩效审计工作报告(公开信息)
- 终于厘清!投标不足三人,审计到底如何定性?(实用)
- XXX审计整改报告(可参考)
- XXX任期审计,发现问题、整改情况报告
- 发改局XXX任期经济责任审计,问题整改报告(公开信息)
- 采购物料编码管理:10个基本原则和10个知识点
- 尽职调查风控:十大要点!
- 换个角度!康美药业案例分析(注会人人自危?)
- 内部审计工作汇报材料
- “三重一大”事项集体决策制度
- 工程审计:完整方案
- 银行不良资产尽职调查
- 不良资产审计
- 大额贷款审查审计技巧
- 某城管局长任中审计:16大问题、整改措施、结果(公开信息)
- 某公安局审计整改报告(公开披露信息)
- 高人指点!审计沟通:7大精髓方法(实用)
- 人力资源审计工作方案
- 悟透审计:好好工作,好好生活~
- 审计案例:奇怪的工程合同
- 任期经济责任审计方案
- 审计案例 | “真假培训”现形记
- XXX公司迎接配合审计实施方案
- 审计案例:消失的现金
- 营销物资审计:我的实用审计程序
- 制度建设,到底怎么弄!(一文搞清)
- 公务用车运行经费审计方法(收藏)
- 凌晨,老板微信@审计 @品宣:看到“刘德华奥迪“小满”文案抄袭”了吗?
- 财务收支审计:问题、原因、建议(演艺院团业为例)
- 最新!防疫物资审计:全过程关注点(收藏备用)
- 基于政府投资审计研究
- 从审计视角看如何让工程变更结算更准确?
- 国家建设项目审计中发现的问题及建议
- 审计人员20XX上半年审计工作总结
- 比亚迪:2021年度内部控制自我评价报告
- 财政资金绩效审计:重点内容、问题、对策
- 贵州茅台:2021年度内部控制评价报告
- 关于对某单位年度工会经费预算执行情况的审计报告
- 三公经费审计方法和重点
- 采购、付款审计:谨记10大要点!
- XX公司原总经理离任经济责任审计报告(收藏)
- 审计问题整改闭环管理制度
- 终于明白!有的审计,如此不受重视…(审计营销很重要)
- 供应商价格审计管理办法
- 人力资源管理审计:3大阶段90个具体审计方法
- 采购全过程审计:我的19项具体审计程序、方法(供参考)
- 20XX年度本级财政预算执行和决算草案情况审计问题整改落实情况
- 20XX年度区本级财政预算执行和决算草案情况审计结果公告
- 20XX年度市本级预算执行、决算草案和其他财政收支情况审计工作报告
- 审计工作方案:预算执行、决算草案其他财政收支情况审计(值得收藏)
- 某央企上市公司内部审计管理制度
- 建设项目全过程审计方案
- 关于XX匿名举报信举报事项的调查报告(这份报告,你怎么看?)
- 举报调查,让多少老板和审计如此误解?(16条经验参考)
- 关于XX专项审计意见整改落实情况的报告(妥存)
- 关于2020年度安徽省国外贷款项目财务收支及项目执行情况的审计结果公告
- XX医院内部控制风险评估报告
- 12种方法!助我成功获取审计线索(近年最新总结)
- 我的一个舞弊审计案例(方案、成果、启示)
- 装修结算审计:要点、常见问题、原因及对策
- 内部审计档案管理办法
- XX市市直单位内部审计资料备案管理办法(试行)
- 审计机关审计档案管理规定
- XX市审计局审计业务档案管理制度
- XX省级内部审计人才库管理办法(试行)
- XX市(区)审计专家人才库管理办法
- 华为员工被判刑:一夜惊醒多少老板和审计?
- 合同审计:5大核心框架
- 关于XXX工程跟踪审计工作的总结报告(参考)
- 修订解读:《第3204号内部审计实务指南——经济责任审计》主要内容和特点
- 某公司审计整改工作实施方案(很好)
- 医保基金审计案例 | 逆向思维寻新径 数据分析获奇效
- 贵州茅台酒股份有限公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告
- 废旧物资管理审计:常见问题、特点、审计方法(实用)
- 呆滞物料管理办法
- 4项注意:消除审计盲区!
- 关于集团20XX年内控体系工作情况的报告
- 万科:内部审计手册
- XX公司授权管理制度
- 关于防范化解重大风险隐患工作的实施方案
- 村镇供水管网改造工程专项审计案例
- 职责分离审计必备:某集团不相容岗位职责分离管理制度(收藏)
- 科技专项审计:重点内容、方法
- 中小学学籍管理中存在问题的审计方法
- 合同审计:合同风险防控,6大类60个要点!(妥存)
- 审计访谈:到底怎么谈?(全过程经验分享)
- 某公司合规管理制度
- 管理费用审计:怎么审?
- 审计案例:3000元话费充值,背后玄机…
- 都说“采购与付款风险高”,到底该怎么控制?
- 收入收益管理审计:23个方面170个关注点(以酒店审计为例)
- 内部控制审计:内容、程序、方法(实用)
- 中国内审协会:《第3204号内部审计实务指南——经济责任审计》最新印发!
- 审计问责管理办法
- 公车与油费审计:方法和问题发现
- 最新版!子公司管理制度(北交所上市后适用)
- 仓库审计:我的几点经验分享
- 审计发现问题定性归类解释汇编
- 开展地铁运营性资产审计应关注的几个重点内容
- XXX股份有限公司董事会审计与风险委员会实施细则
- 中小学食堂管理内部审计
- 财政部 证监会关于进一步提升上市公司 财务报告内部控制有效性的通知
- 我的劳务外包审计总结:内容、方法、建议(收藏)
- 反舞弊审计:10大因素,让其坦白,认错!
- 反舞弊审计:实务课件(139节课程)
- 最新!《廉洁自律管理制度》附:廉洁自律承诺书(模板收藏)
- 审计领导讲话稿(发言稿)
- 国家卫健委:进一步加强卫生健康行业内部审计工作的若干意见
- 内部审计项目怎么干:记住7大步骤!
- XX集团人力行政中心行政管理专项审计报告
- 审计报告:问题定性11类常见错误(90%曾出错)
- 审计,到底怎么发现问题?(20年经验分享)
- 审计案例:查出!巨额国资金挪作他用…
- 财务管理内控审计方案(建议收藏)
- 行政事业单位内控审计方法及要点
- 物业管理专项审计调查报告(收藏备用)
- 审计别瞎忙活!采购管理的重点,到底是什么?(深度)
- 某上市公司审计部职能及各审计岗位职责说明书(极简版·收藏)
- “三公经费”:我的实用审计方法总结(妥存)
- 合同管理专项审计案例
- 货币资金管理审计报告(征求意见稿)
- 个人所得税审计4大关注点
- 工程项目竣工成本锁定的管理建议
- 差旅费审计报告
- 销售与收款内控专项审计报告
- 原法定代表人XXX同志任期经济责任的审计报告
- 某股份有限公司生产成本审计案例
- 仓库管理专项审计报告
- 5大方面!公立医院审计:数据分析,大有可为
- 风险梳理!存货审计:怎能止步于“监盘”?
- 采购战略审计、采购组织审计:内容、方法
- 采购管理审计前期准备工作
- 采购制度审计:重点关注6大领域!(极简总结)
- 采购绩效审计、采购系统可靠性审计方法(妥存)
- 采购验收与付款审计:核心内容、详细方法(收藏)
- 采购合同审计实施细则
- 采购价格审计实务手册
- 供应商管理审计
- 招标管理审计:详细审计方法
- 采购计划审计:所需资料、主要风险、审计内容(实用)
- 廉洁自律承诺书
- 审计全然不觉!“白富美”出纳自首,判10年!(警醒)
- 审计沟通询问的5大技巧
- XX单位XX职务XX同志任期经济责任审计报告
- 如何组建内部审计部门?
- 2021年:审计,算老几?
- 经济责任审计:报告模板、征求意见书、签收单
- 小金库审计:各类手法、审计策略、具体案例
- 内部控制审计:调查问卷模板
- 应收款项审计:审什么?怎么审?
- 经济责任审计模板:通知、进场会议纪要、资料交接单、审计承诺书
- 国务院关于2020年度中央预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告
- 采购专项审计方案,附:详细审计程序表
- 快递物流费用专项审计报告
- 国有企业内部审计述职报告
- 国家审计述职报告
- 公司内部审计述职报告
- 审计整改总结报告:审计检查发现问题“回头看”整改情况报告
- 福州市大数据审计监督平台应用实践案例
- 审计案例:销售舞弊!天猫店经理私开拼多多店,职务侵占这样玩…
- 国有企业审计:核心审计方法、重点关注内容
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- 公司内部控制制度
- 投标舞弊的12种蛛丝马迹
- 评标与定标审计:审什么,怎么审? ( 招标采购全过程审计 · 之五 )
- 为什么,不该把审计底稿给美国 ?(科普)
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- 招标采购全过程审计 · 之四:开标审计监督
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- 招标采购全过程审计 · 之三:审招标策划
- 失控的加油卡
- 招标采购审计内容·之二:审合同需求
- IT审计,电商销售审计:线上销售客户数据的真实性和合理性,怎么审计?
- 招采环节的审计审什么 之一:审合约规划
- 装修工程审计典型问题清单
- 政府投资应急项目的审计探索 ——以方舱医院建设审计为例
- 审计案例:无依据费用,审计追踪全纪录!(深刻启示)
- 某集团股份有限公司关键管理岗位在、离任审计管理制度
- 竣工决算审计:十个必审
- 自然资源资产离任审计:价值、重点、方法
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- 审计标准化管理思路和方法
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- 生产循环全过程审计方法与案例
- 营业收入、营业成本实质性审计程序
- 隐形关联交易审计案例与方法
- 把牢“三个环节”扎实推进防疫款物专项审计
- 单位内部防疫物资管理审计思路
- 消失的工程
- 乡村振兴审计怎么审?思路、问题、对策
- XX股份有限公司内部审计制度
- 往来款项审计:15个实质性审计程序表(受用)
- 关于货币资金舞弊审计的4点建议
- 货币资金审计:21个实质性审计程序表
- 收到舞弊线索,到底该怎么处理?
- 国有资产报告编报工作暂行办法
- 水费征收管理审计:常见问题及计算机数据审计方法(实战方法)
- 专项审计案例:小项目里也能捉到“鬼”啊!
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- 关于“十四五”国家审计工作发展规划的解读
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- SOX | 从内控1.0向内控2.0迈进
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- 请收藏!一文搞清“派驻监督”!(值得审计参考) 1/2
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- 某上市公司反舞弊与举报制度
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- 企业会计准则第40号——合营安排
- 企业会计准则第39号——公允价值计量
- 企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则
- 企业会计准则第37号——金融工具列报
- 企业会计准则第36号——关联方披露
- 企业会计准则第35号——分部报告
- 企业会计准则第34号——每股收益
- 企业会计准则第33号——合并财务报表
- 企业会计准则第32号——中期财务报告
- 企业会计准则第31号——现金流量表
- 企业会计准则第30号——财务报表列报
- 企业会计准则第29号——资产负债表日后事项
- 企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正
- 企业会计准则第27号——石油天然气开采
- 企业会计准则第26号——再保险合同
- 企业会计准则第25号——原保险合同
- 企业会计准则第24号——套期保值
- 企业会计准则第23号——金融资产转移
- 企业会计准则第22号——金融工具确认和计量
- 企业会计准则第21号——租赁
- 企业会计准则第20号——企业合并
- 企业会计准则第19号——外币折算
- 企业会计准则第18号——所得税
- 企业会计准则第17号——借款费用
- 企业会计准则第16号——政府补助
- 企业会计准则第15号——建造合同
- 企业会计准则第14号——收入
- 企业会计准则第13号——或有事项
- 企业会计准则第12号——债务重组
- 企业会计准则第11号——股份支付
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- 企业会计准则第9号——职工薪酬
- 企业会计准则第8号——资产减值
- 企业会计准则第7号——非货币性资产交换
- 企业会计准则第6号——无形资产
- 企业会计准则第5号——生物资产
- 企业会计准则第4号——固定资产
- 企业会计准则第3号——投资性房地产
- 企业会计准则第2号——长期股权投资
- 企业会计准则第1号——存货
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- 关于印发《企业会计准则第42号——持有待售的 非流动资产、处置组和终止经营》的通知
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- 第2205号内部审计具体准则——经济责任审计
- 第2307号内部审计具体准则——评价外部审计工作质量
- 第2306号内部审计具体准则——内部审计质量控制
- 第2305号内部审计具体准则——人际关系
- 第2304号内部审计具体准则——利用外部专家服务
- 第2303号内部审计具体准则——内部审计与外部审计的协调
- 第2302号内部审计具体准则——与董事会或者最高管理层的关系
- 第2301号内部审计具体准则——内部审计机构的管理
- 第2204号内部审计具体准则——对舞弊行为进行检查和报告
- 第2203号内部审计具体准则——信息系统审计
- 第2202号内部审计具体准则——绩效审计
- 第2201号内部审计具体准则——内部控制审计
- 第2109号内部审计具体准则——分析程序
- 第2108号内部审计具体准则——审计抽样
- 第2107号内部审计具体准则——后续审计
- 第2106号内部审计具体准则——审计报告
- 第2105号内部审计具体准则——结果沟通
- 第2104号内部审计具体准则——审计工作底稿
- 第2103号内部审计具体准则——审计证据
- 第2102号内部审计具体准则——审计通知书
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- 关于印发《政府会计准则第1号——存货》 等4项具体准则的通知 (附件可下载)
- 关于设有固定装置非运输车辆免征车辆购置税有关事项的公告 (国家税务总局公告2016年第43号)
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- 关于个人保险代理人税收征管有关问题的公告(国家税务总局公告2016年第45号)
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- 【EPC工程总承包项目管理与审计实务】培训课程
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- 【2025高级审计师/初级中级考试 // 正高/高审评审培训课程】
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- 【建设工程全过程审计】培训课件
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- 《新版COSO内部控制实施指南》
- 《企业内部控制流程手册》- 第3版
- 《手把手教你做内部控制》全流程主要风险及关键控制点
- 《内部审计实务操作从入门到实战》 工具书
- 《企业内部审计全流程实战》从入门到实践
- 《行政事业单位审计常见问题200案例》 第2版
- 【绩效审计与内部控制审计】培训课程
- 【经济责任审计·准则解读】课程
- 【课件】审计方案+报告+证据+审计能力建设+经济责任审计培训课程
- 【课件】国有企业审计与内部控制
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- 《房地产企业审计从入门到精通》模块分解+操作流程+案例解析
- 《企业内部控制全流程实操指南》
- 《业内部控制架构设计实操手册》
- 《企业内控精细化管理全案》第三版
- 《内控总监工作笔记》 企业内部控制工作法及案例解析
- 《内审人员进阶之道 内部审计操作实务与案例解析》
- 《内部审计工作法》
- 《企业内部审计实务详解》审计程序+实战技法+案例解析
- 《企业内部控制基本规范操作指南 图解版》
- 《工业企业审计实务指南》
- 《财务审计实务指南》
- 《金融机构审计实务指南》
- 《舞弊审计实务指南》
- 《行政单位经济责任审计实务指南》
- 《国有企业经济责任审计实务指南》
- 【反舞弊审计】系列课程(139节课程)
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