中国内审协会第四届金融行业交流在京举行
- 2016-09-22 18:55:00
- 内审网 转贴
- 1603
2016年 9月20日 , 中国内部审计协会 在 北京 举办了第四届 金融 行业会员单位交流活动,来自40多家金融机构的代表共80余人参加了此次活动。本次活动的主题为“提升内部 审计 能力, 合理保证 企业 经营目标 的实现”。
交流活动轮值主席单位中国 银河 证券 股份有限公司 首席 风险 官兼合规总监李树华和中国 内部审计 协会副会长兼秘书长 鲍国明 先后致辞。
鲍国明指出,近几 年金 融行业内部审计工作成效显著,呈现出风险导向审计的运用程度较高、信息化水平普遍较高、审计队伍整体素质较高和在企业 治理层 面上的地位相对较高等四个发展特点。在 经济 发展新常态下,金融行业内部审计机构要及时转变思想观念、转换思维方式,正确把握理解新情况、处理解决新问题,将创新 理念 与内部审计工作紧密结合,履行好审计职责、促进企业协调发展,将绿色发展理念与内审工作相结合,在开放中谋发展,坚持共享发展,努力适应新常态、践行新理念。为进一步推动金融行业内部审计发展,金融行业内部审计机构应着力服务企业发展需要,关注网络安全,加强质量评估,加大 舞弊审计 力度,反腐败、防风险,以满足组织治理的持续强化和社会各方对内部审计的更高要求与期许。
(中国银河证券股份有限公司首席风险官兼合规总监李树华致辞)
交流活动还邀请了国务院参事室特约研究员、中国银河证券前首席总裁顾问和原首席 经济学 家左小蕾女士作专题演讲, 中国农业银行 审计局、 中国人寿保险 集团 公司审计局、中国 太平保险 公司稽核中心、国泰 君安 证券公司审计部和越秀集团审计部等单位代表作交流发言。会议代表还分为 银行 业、保险、证券三个组进行了内部审计业务座谈交流。
(左小蕾女士作专题演讲)
(银行组分组讨论现场)
交流活动同时还产生了第二届中国内部审计协会金融行业会员单位交流活动轮值主席单位,分别是 国家开发银行 、 太平洋保险 (集团)股份有限公司和国泰君安证券股份有限公司,自2017年起,3家轮值主席单位将轮值主持中国内部审计协会金融行业会员单位交流活动。
(第二届中国内部审计协会金融行业会员单位交流活动轮值主席单位代表)
参加交流活动的代表普遍认为,通过充分交流,实现了经验共享、共同进步的目标,对于进一步加强金融机构内部审计自身建设,提升履职能力,从而更好地适应经济新常态、满足行业未来持续健康发展的需要,都具有十分积极的意义。
- 2025年培训课程计划:审计/内控/合规(全年计划·收藏)
- “经济责任审计实务与案例” (线上+线下) 培训通知
- 穿透式监管视角下的企业内控升级与风险管控实践-研修班培训通知
- AI驱动“审计人员四能四会胜任力提升与思维决策”(线上+线下)培训通知
- AI驱动采购全流程风险管理、审计实务课程-培训通知
- 拥抱AI:DeepSeek赋能工程建设项目审计实务-培训通知
- 拥抱AI:DeepSeek赋能内审智能化转型与实践课程
- DeepSeek驱动下的内部审计创新与 价值重构(线上/线下)实务培训通知
- 公开课 / 内训课 / 网课-审计·内控·财税:实务课程计划清单
- 行政事业单位严肃财经纪律暨内部控制业务能力提升-培训通知
- 行政事业单位财经纪律教育与财会审计管理提质增效-培训班
- 高风险业务经营价值挖掘与风控实务(线上+线下)培训通知
- 【热门】新时期内审精英实务综合课
- 【最新】中/高级审计师 / CIA 考试培训课程
- 拥抱AI:DeepSeek赋能智能财务创新与实践课程
- 128561 【2025高级审计师/初级中级考试 // 正高/高审评审培训课程】
- 92670 【CIA 国际注册内部审计师】培训课程全集
- 84538 【课件】内部审计实务+案例·精讲
- 79692 【课件】注册制IPO审计全流程实务详解
- 79663 【课件】审计方案+报告+证据+审计能力建设+经济责任审计培训课程
- 79609 【EPC工程总承包项目管理与审计实务】培训课程
- 79258 【课件】国有企业审计与内部控制
- 79090 【经济责任审计·准则解读】课程
- 78992 【绩效审计与内部控制审计】培训课程
- 78794 【建设工程全过程审计】培训课件
- 77369 【建设项目竣工决算审计】培训课程
- 77218 【工程项目招投标风险管理与审计】培训课程
- 80949 《内部审计工作法》
- 80086 《企业内部审计全流程指南》
- 79960 《数字化审计实务指南》高效审计工具书
- 79503 《内控总监工作笔记》 企业内部控制工作法及案例解析
- 79488 《金融机构审计实务指南》
- 79131 《内部审计工作指南》+《增值型内部审计》+《内部审计情景案例》《内部审计思维与沟通》《合规型内部审计》
- 78981 《行政单位经济责任审计实务指南》
- 78863 《企业内部控制流程手册》- 第3版
- 78769 《内审人员进阶之道 内部审计操作实务与案例解析》
- 78752 《业内部控制架构设计实操手册》
- 78635 《财务审计实务指南》
- 78458 《房地产企业审计从入门到精通》模块分解+操作流程+案例解析
- 78125 《企业内控精细化管理全案》第三版
- 78045 《企业内部控制基本规范操作指南 图解版》
- 78031 《舞弊审计实务指南》
- 77494 《企业内部控制全流程实操指南》