中国内审协会第四届金融行业交流在京举行
- 2016-09-22 18:55:00
- 内审网 转贴
- 1862
2016年9月20日,中国内部审计协会在北京举办了第四届金融行业会员单位交流活动,来自40多家金融机构的代表共80余人参加了此次活动。本次活动的主题为“提升内部审计能力,合理保证企业经营目标的实现”。
交流活动轮值主席单位中国银河证券股份有限公司首席风险官兼合规总监李树华和中国内部审计协会副会长兼秘书长鲍国明先后致辞。
鲍国明指出,近几年金融行业内部审计工作成效显著,呈现出风险导向审计的运用程度较高、信息化水平普遍较高、审计队伍整体素质较高和在企业治理层面上的地位相对较高等四个发展特点。在经济发展新常态下,金融行业内部审计机构要及时转变思想观念、转换思维方式,正确把握理解新情况、处理解决新问题,将创新理念与内部审计工作紧密结合,履行好审计职责、促进企业协调发展,将绿色发展理念与内审工作相结合,在开放中谋发展,坚持共享发展,努力适应新常态、践行新理念。为进一步推动金融行业内部审计发展,金融行业内部审计机构应着力服务企业发展需要,关注网络安全,加强质量评估,加大舞弊审计力度,反腐败、防风险,以满足组织治理的持续强化和社会各方对内部审计的更高要求与期许。

(中国银河证券股份有限公司首席风险官兼合规总监李树华致辞)
交流活动还邀请了国务院参事室特约研究员、中国银河证券前首席总裁顾问和原首席经济学家左小蕾女士作专题演讲,中国农业银行审计局、中国人寿保险集团公司审计局、中国太平保险公司稽核中心、国泰君安证券公司审计部和越秀集团审计部等单位代表作交流发言。会议代表还分为银行业、保险、证券三个组进行了内部审计业务座谈交流。

(左小蕾女士作专题演讲)

(银行组分组讨论现场)
交流活动同时还产生了第二届中国内部审计协会金融行业会员单位交流活动轮值主席单位,分别是国家开发银行、太平洋保险(集团)股份有限公司和国泰君安证券股份有限公司,自2017年起,3家轮值主席单位将轮值主持中国内部审计协会金融行业会员单位交流活动。

(第二届中国内部审计协会金融行业会员单位交流活动轮值主席单位代表)
参加交流活动的代表普遍认为,通过充分交流,实现了经验共享、共同进步的目标,对于进一步加强金融机构内部审计自身建设,提升履职能力,从而更好地适应经济新常态、满足行业未来持续健康发展的需要,都具有十分积极的意义。
- “内部审计全维度实战进阶” 咨询课程通知
- 超重磅!审计实操全流程(从未如此详尽)
- 高风险业务经营价值挖掘与风控实务(线上+线下)培训通知
- “人工智能+”驱动下的内部审计管理与变革 实务课程通知
- AI驱动采购全流程风险管理、审计实务课程-培训通知
- 工程项目审计实务(线上+线下)课程通知
- 金融机构内审核心能力提升系列课
- 【最新】中/高级审计师 / CIA 考试培训课程
- 公开课 / 内训课 / 网课-审计·内控·财税:实务课程计划清单
- 【热门】内审精英训练营实务综合课(43门)
- “合规审计与反舞弊调查” 课程通知
- 2026年培训课程计划:审计/内控/合规(全年计划·收藏)
- 风险导向审计实务与案例(线上/线下)培训通知
- 行政事业单位内部控制评价与建设推进-专题研修课程通知
- 拥抱AI:DeepSeek赋能内审智能化转型与实践课程
- 158469 【2025高级审计师/初级中级考试 // 正高/高审评审培训课程】
- 118945 【CIA 国际注册内部审计师】培训课程全集
- 102814 【课件】内部审计实务+案例·精讲
- 96331 【课件】注册制IPO审计全流程实务详解
- 88267 【课件】尽职调查实务:要点+详解
- 87573 【课件】审计实务-入门到精通
- 85426 【课件】审计角度解构年报
- 84191 【课件】内审精英训练营:43门,147课时
- 15468 【课件】金税四期税务风险监控指标及应用
- 12006 【反舞弊审计】系列课程(139节课程)
- 11380 【课件】EXCEL实战技能与图表应用(全面)
- 11366 【课件】国际合同风险实务解析
- 97855 《内部审计工作法》
- 97200 《内控总监工作笔记》 企业内部控制工作法及案例解析
- 97033 《数字化审计实务指南》高效审计工具书
- 96931 《内部审计工作指南》+《增值型内部审计》+《内部审计情景案例》《内部审计思维与沟通》《合规型内部审计》
- 96751 《企业内部审计全流程指南》
- 96170 《金融机构审计实务指南》
- 95590 《企业内部控制流程手册》- 第3版
- 95284 《行政单位经济责任审计实务指南》
- 95270 《业内部控制架构设计实操手册》
- 95015 《房地产企业审计从入门到精通》模块分解+操作流程+案例解析
- 94959 《财务审计实务指南》
- 94903 《内审人员进阶之道 内部审计操作实务与案例解析》
- 94804 《企业内部控制基本规范操作指南 图解版》
- 94695 《企业内控精细化管理全案》第三版
- 94216 《舞弊审计实务指南》
- 94028 《企业内部控制全流程实操指南》