内部审计理论制度
948
2026-01-26
“内部审计全维度实战进阶” 咨询课程通知 置顶
关于举办“内部审计全维度实战进阶”咨询课程的通知各相关单位:2026年全新开启,在新的发展阶段,内部审计要在各单位工作大局中精准定位,持续加强自身建设,积极主动作为,充分发挥在风险防控、价值创造中的特殊作用,以更...
1614
2025-09-27
超重磅!审计实操全流程(从未如此详尽) 置顶
审计如同企业经济健康的“体检师”,审计工作从精心的计划开始,经过严谨的程序实施和证据获取,最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连,环环相扣,共同确保审计工作的质量和价值。审计专业性和实操性较强,所涉及的知识面非常...
2472
2016-07-15
第2307号内部审计具体准则——评价外部审计工作质量
第一章 总 则第一条 为规范内部审计机构对外部审计工作质量的评价工作,有效利用外部审计成果,提高内部审计效率和效果,根据《内部审计基本准则》,制定本准则。第二条 本准则所称评价外部审计工作...
2660
2016-07-15
第2305号内部审计具体准则——人际关系
第一章 总 则第一条 为了规范内部审计人员与组织内、外相关机构和人员建立和保持良好的人际关系,保证内部审计工作顺利而有效地进行,提高审计效率和效果,根据《内部审计基本准则》,制定本准则。第二条 &nb...
3027
2016-07-15
第2306号内部审计具体准则——内部审计质量控制
第一章 总 则第一条 为了规范内部审计质量控制工作,保证内部审计质量,根据《内部审计基本准则》,制定本准则。第二条 本准则所称内部审计质量控制,是指内部审计机构为保证其审计质量符合内部审计...
2190
2016-07-15
第2304号内部审计具体准则——利用外部专家服务
第一章 总 则第一条 为了规范内部审计机构利用外部专家服务的行为,提高审计质量和效率,根据《内部审计基本准则》,制定本准则。第二条 本准则所称利用外部专家服务,是指内部审计机构聘请在某一领...
2151
2016-07-15
第2303号内部审计具体准则——内部审计与外部审计的协调
第一章 总 则第一条 为了规范内部审计与外部审计的协调工作,提高审计效率和效果,根据《内部审计基本准则》,制定本准则。第二条 本准则所称内部审计与外部审计的协调,是指内部审计机构与社会审计...
2019
2016-07-15
第2302号内部审计具体准则——与董事会或者最高管理层的关系
第一章 总 则第一条 为了明确和协调内部审计机构与董事会或者最高管理层的关系,保证内部审计的独立性,增强内部审计工作的有效性,根据《内部审计基本准则》,制定本准则。第二条 本准则所称与董事...
2519
2016-07-15
第2301号内部审计具体准则——内部审计机构的管理
第一章 总 则第一条 为了规范内部审计机构的管理工作,保证审计质量,提高审计效率,根据《内部审计基本准则》,制定本准则。第二条 本准则所称内部审计机构的管理,是指内部审计机构对内部审计人员...
2286
2016-07-15
第2204号内部审计具体准则——对舞弊行为进行检查和报告
第一章 总 则第一条 为了规范内部审计机构和内部审计人员在审计活动中对舞弊行为进行检查和报告,提高审计效率和效果,根据《内部审计基本准则》,制定本准则。第二条 本准则所称舞弊,是指组织内、...
2199
2016-07-15
第2203号内部审计具体准则——信息系统审计
第一章 总 则第一条 为了规范信息系统审计工作,提高审计质量和效率,根据《内部审计基本准则》,制定本准则。第二条 本准则所称信息系统审计,是指内部审计机构和内部审计人员对组织的信息系统及其...
2453
2016-07-15
第2202号内部审计具体准则——绩效审计
第一章 总 则第一条 为了规范绩效审计工作,提高绩效审计质量和效率,根据《内部审计基本准则》,制定本准则。第二条 本准则所称绩效审计,是指内部审计机构和内部审计人员对本组织经营管理活动的经...
2669
2016-07-15
第2201号内部审计具体准则——内部控制审计
第一章 总 则第一条 为了规范内部审计人员实施内部控制审计的行为,保证内部控制审计质量,根据《内部审计基本准则》,制定本准则。第二条 本准则所称内部控制审计,是指内部审计机构对组织内部控制...
1861
2016-07-15
第2109号内部审计具体准则——分析程序
第一章 总 则第一条 为了规范内部审计人员执行分析程序的行为,提高审计质量和效率,根据《内部审计基本准则》,制定本准则。第二条 本准则所称分析程序,是指内部审计人员通过分析和比较信息之间的...
2201
2016-07-15
第2108号内部审计具体准则——审计抽样
第一章 总 则第一条 为了规范内部审计人员运用审计抽样方法,提高审计质量和效率,根据《内部审计基本准则》,制定本准则。第二条 本准则所称审计抽样,是指内部审计人员在审计业务实施过程中,从被...
1900
2016-07-15
第2107号内部审计具体准则——后续审计
第一章 总 则第一条 为了规范后续审计活动,提高审计效果,根据《内部审计基本准则》,制定本准则。第二条 本准则所称后续审计,是指内部审计机构为跟踪检查被审计单位针对审计发现的问题所采取的纠...
2096
2016-07-15
第2106号内部审计具体准则——审计报告
第一章 总 则第一条 为了规范审计报告的编制、复核和报送,根据《内部审计基本准则》,制定本准则。第二条 本准则所称审计报告,是指内部审计人员根据审计计划对被审计单位实施必要的审计程序后,就...
热门网课
- 158820 【2025高级审计师/初级中级考试 // 正高/高审评审培训课程】
- 119339 【CIA 国际注册内部审计师】培训课程全集
- 102958 【课件】内部审计实务+案例·精讲
- 96379 【课件】注册制IPO审计全流程实务详解
- 88313 【课件】尽职调查实务:要点+详解
- 87642 【课件】审计实务-入门到精通
- 85465 【课件】审计角度解构年报
- 84239 【课件】内审精英训练营:43门,147课时
- 15503 【课件】金税四期税务风险监控指标及应用
- 12058 【反舞弊审计】系列课程(139节课程)
- 11417 【课件】EXCEL实战技能与图表应用(全面)
- 11399 【课件】国际合同风险实务解析
热门好书
- 97911 《内部审计工作法》
- 97308 《内控总监工作笔记》 企业内部控制工作法及案例解析
- 97082 《数字化审计实务指南》高效审计工具书
- 96986 《内部审计工作指南》+《增值型内部审计》+《内部审计情景案例》《内部审计思维与沟通》《合规型内部审计》
- 96807 《企业内部审计全流程指南》
- 96223 《金融机构审计实务指南》
- 95643 《企业内部控制流程手册》- 第3版
- 95330 《行政单位经济责任审计实务指南》
- 95323 《业内部控制架构设计实操手册》
- 95083 《房地产企业审计从入门到精通》模块分解+操作流程+案例解析
- 95029 《财务审计实务指南》
- 94954 《内审人员进阶之道 内部审计操作实务与案例解析》
- 94856 《企业内部控制基本规范操作指南 图解版》
- 94752 《企业内控精细化管理全案》第三版
- 94282 《舞弊审计实务指南》
- 94087 《企业内部控制全流程实操指南》
